"2020-2022 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті туралы" Қазалы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №351 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 411 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 20 мамырда № 7436 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7 тармағына сәйкес Қазалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті туралы" Қазалы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 351 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7095 нөмерімен тіркелген, 2020 жылғы 06 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1382496,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 89886 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1292610,9 мың теңге;

      2) шығындар – 1407431,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24934,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 24934,9 мың теңге.".

      2-тармақтың 3), 4) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "3) абаттандыруға, жарықтандыруға 81175 мың теңге;

      4) көлік инфрақұрылымын орташа жөндеуге 187011 мың теңге.".

      3-тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) білім беру 6416 мың теңге.".

      3-тармақ мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2) әкім аппараттары қызметін қамтамасыз ету шығындарына 9000 мың теңге.".

      4-тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) білім беру 101287,4 мың теңге.".

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 4), 5) тармақшаларымен толықтырылсын:

      "4) әкім аппараттары қызметін қамтамасыз ету шығындарына 68621 мың теңге;

      5) абаттандыруға, жарықтандыруға 12062,5 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қазалы аудандық мәслихатының кезектен
тыс LIII сессиясының төрағасы
Ғ. ӘЛІШ
      Қазалы аудандық
мәслихат хатшысы
К. НАЗЫМБЕКОВ

  Қазалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 18 мамыры №411 шешіміне қосымша
  Қазалы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №351 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

1382496,9

1



Салықтық түсімдер

89886


01


Табыс салығы

41235



2

Жеке табыс салығы

41235


04


Меншiкке салынатын салықтар

48651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1835



3

Жер салығы

10394



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

36422

4



Трансферттердің түсімдері

1292610,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1292610,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1292610,9

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

1407431,8

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

225525


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

225525



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

135012



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12892



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

77621

4



Бiлiм беру

626231,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

626231,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

17389



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

608842,4

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

41488


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41488



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

41488

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

256927,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

256927,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

85328,5



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42768



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

128831

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42166


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42166



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42166

12



Көлiк және коммуникация

207039


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207039



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21341



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

185698

15



Трансферттер

8054,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8054,9



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

8054,9




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-24934,9




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

24934,9

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

24934,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

24934,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24934,9


О внесении изменений и дополнений в решение Казалинского районного маслихата от 26 декабря 2019 года №351 "О бюджете поселка Айтеке би на 2020-2022 годы"

Решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 18 мая 2020 года № 411. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 20 мая 2020 года № 7436. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 109-1 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан" пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Казалинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение сессии Казалинского районного маслихата от 26 декабря 2019 года № 351 "О бюджете поселка Айтеке би на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7095, опубликовано 06 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Айтеке би на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1382496,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 89886 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1292610,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 1407431,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24934,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24934,9 тысяч тенге.".

      Подпункт 3), 4) пункта 2 изложить в новой редакции:

      "3) благоустройство, освещение 81175 тысяч тенге;

      4) средний ремонт транспортной инфраструктуры 187011 тысяч тенге.".

      Подпункт 1) пункта 3 изложить в новой редакции:

      "1) образование 6416 тысяч тенге.".

      Пункт 3 дополнить подпунктом 2) следующего содержания:

      "2) расходы по обеспечению деятельности аппаратов акимов 9000 тысяч тенге.".

      Подпункт 1) пункта 4 изложить в новой редакции:

      "1) образование 101287,4 тысяч тенге.".

      Пункт 4 дополнить подпунктом 4), 5) следующего содержания:

      "4) расходы по обеспечению деятельности аппаратов акимов 68621 тысяч тенге;

      5) благоустройство, освещение 12062,5 тысяч тенге.".

      Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной LIII сессий
Казалинского районного маслихата
Ғ. ӘЛІШ
      Секретарь Казалинского
районного маслихата
К. НАЗЫМБЕКОВ

  Приложение к решению Казалинского районного маслихата от 18 мая 2020 года №411
  Приложение 1 к решению Казалинского районного маслихата от 26 декабря 2019 года №351

Бюджет на 2020 год поселка Айтеке би

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1382496,9

1



Налоговые поступления

89886


01


Подоходный налог

41235



2

Индивидуальный подоходный налог

41235


04


Hалоги на собственность

48651



1

Hалоги на имущество

1835



3

Земельный налог

10394



4

Hалог на транспортные средства

36422

4



Поступления трансфертов

1292610,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1292610,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1292610,9

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование




2. Затраты

1407431,8

1



Государственные услуги общего характера

225525


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

225525



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135012



022

Капитальные расходы государственного органа

12892



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

77621

4



Образование

626231,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

626231,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

17389



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

608842,4

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

41488


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41488



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

41488

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

256927,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

256927,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

85328,5



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42768



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

128831

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42166


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42166



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42166

12



Транспорт и коммуникации

207039


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207039



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21341



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

185698

15



Трансферты

8054,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8054,9



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8054,9




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-24934,9




6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24934,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

24934,9


01


Остатки бюджетных средств

24934,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

24934,9