Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 37/383 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 наурыздағы № 38/395 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 26 наурызда № 4155 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 ақпандағы №33/403 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4142 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылдың 25 желтоқсандағы № 37/383 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4097 болып тіркелген, 2020 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 12 784 818,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 155 493,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 27 745,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 134 460,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 467 120,0 мың теңге;

      2) шығындар – 12 929 058,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 213 501,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 278 355,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 64 854,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 357 740,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану ) – 357 740,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 278 355,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 64 854,0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 144 239,4 мың теңге.";

      2 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2020 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 122 907,5 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округіне – 69 709,0 мың теңге;

      Бостан ауылдық округіне – 76 446,0 мың теңге;

      Жетібай ауылына – 339 402,8 мың теңге;

      Құланды ауылық округіне – 84 693,0 мың теңге;

      Құрық ауылына – 253 188,1 мың теңге;

      Мұнайшы ауылына – 207 692,3 мың теңге;

      Сенек ауылына – 91 776,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет мәселесі жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін

      4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы,
      аудандық мәслихат хатшысы А.Мееров

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 наурыздағы
  № 38/395 шешіміне қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 37/383 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

 

1

 

2

3




1.Кірістер

12 784 818,6

1



Салықтық түсімдер

11 155 493,1


01


Табыс салығы

1 181 766,1



1

Корпоротивтік табыс салығы

73 578,0



2

Жеке табыс салығы

1 108 188,1


03


Әлеуметтік салық

868 961,0



1

Әлеуметтік салық

868 961,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 987 756,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

8 930 050,0



3

Жер салығы

15 636,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

39 454,0



5

Бірынғай жер салығы

2 616,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

108 310,0



2

Акциздер

1 808,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

96 493,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

10 009,0


07


Басқа да салықтар

200,0



1

Басқа да салықтар

200,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 500,0



1

Мемлекеттік баж

8 500,0

2



Салықтық емес түсімдер

27 745,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14 673,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14 598,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

75,5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

789,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

789,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

12 283,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

12 283,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

134 460,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 160,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 160,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

121 300,0



1

Жерді сату

115 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6 300,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 467 120,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 467 120,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 467 120,0

Функционалдық топ

Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі



Бағдарлама

 

1

 

2

3




2. Шығындар

12 929 058,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

344 073,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 409,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 409,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

156 461,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

147 461,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

28 341,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 341,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 562,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 895,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 500,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 103,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

25 064,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

27 028,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 528,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

33 272,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 272,0

02



Қорғаныс

3 719,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 719,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 219,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 500,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 500,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 500,0

04



Білім беру

5 359 894,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 927 862,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 185,0



003

Жалпы білім беру

4 532 524,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

102 207,0



006

Балаларға қосымша білім беру

157 031,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

4 777,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

48 811,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 103,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

4 098,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

194,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 239,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 693,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

236 252,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

236 252,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

195 780,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

195 780,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

513 781,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 185,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

2 185,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

481 596,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

95 977,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

21 780,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 181,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

108 235,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

179 937,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманның қызметтерін ұсыну

26 213,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

612,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

32 544,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

13 117,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

602 318,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

128 081,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

22 400,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

87 789,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

17 892,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

474 237,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

20 667,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

102 461,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

160 036,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

191 073,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

294 229,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

64 613,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 269,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

27 344,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

229 616,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 276,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

50 885,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

143 276,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 262,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 413,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 504,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

166 247,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

34 421,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 921,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

45 333,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

45 333,0


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

86 493,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 168,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 325,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

33 733,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

33 733,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 540,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

193,0

12



Көлік және коммуникация

507 492,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

507 492,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

327 789,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 016,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

119 687,0

13



Басқалар

7 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

7 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

75,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75,5



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

75,5

15



Трансферттер

5 093 996,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 093 996,5



007

Бюджеттік алып қоюлар

3 949 814,0



038

Субвенциялар

1 122 907,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

21 275,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

213 501,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

278 355,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

278 355,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

278 355,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 854,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 854,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

64 854,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

13



Басқалар

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-357 740,4




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

357 740,4

7



Қарыздар түсімдері

278 355,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

278 355,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

278 355,0

16



Қарыздарды өтеу

64 854,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 854,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

64 854,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

144 239,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

144 239,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

144 239,4


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2019 года №37/383 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 13 марта 2020 года № 38/395. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 26 марта 2020 года № 4155

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4142), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2019 года №37/383 "О районном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4097, опубликовано 10 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :

      "1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 12 784 818,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 155 493,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 27 745,5 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 134 460,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 467 120,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 12 929 058,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 213 501,0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 278 355,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 64 854,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -357 740,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 357 740,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 278 355,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 64 854,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 144 239,4 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2020 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 122 907,5 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Болашак – 69 709,0 тысяч тенге;

      сельскому округу Бостан – 76 446,0 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 339 402,8 тысяч тенге;

      сельскому округу Куланды – 84 693,0 тысяч тенге;

      села Курык – 253 188,1 тысяч тенге;

      села Мунайшы – 207 692,3 тысяч тенге;

      села Сенек – 91 776,3 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Осуществляющий полномочия председателя сессии,
      секретарь районного маслихата А.Мееров

  Приложение
  к решению Каракиянского районного
  маслихата от 13 марта 2020 года №38/395
  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного
  маслихата от 25 декабря 2019 года №37/383

Районный бюджет на 2020 год

Категория

Наименование

 
Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

12 784 818,6

1



Налоговые поступления

11 155 493,1


01


Подоходный налог

1 181 766,1



1

Корпоративный подоходный налог

73 578,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 108 188,1


03


Социальный налог

868 961,0



1

Социальный налог

868 961,0


04


Налоги на собственность

8 987 756,0



1

Налоги на имущество

8 930 050,0



3

Земельный налог

15 636,0



4

Налог на транспортные средства

39 454,0



5

Единый земельный налог

2 616,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

108 310,0



2

Акцизы

1 808,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

96 493,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10 009,0


07


Прочие налоги

200,0



1

Прочие налоги

200,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 500,0



1

Государственная пошлина

8 500,0

2



Неналоговые поступления

27 745,5


01


Доходы от государственной собственности

14 673,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14 598,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

75,5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

789,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

789,0


06


Прочие неналоговые поступления

12 283,0



1

Прочие неналоговые поступления

12 283,0

3



Поступления от продажи основного капитала

134 460,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 160,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 160,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

121 300,0



1

Продажа земли

115 000,0



2

Продажа нематериальных активов

6 300,0

4



Поступления трансфертов

1 467 120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 467 120,0



2

Трансферты из областного бюджета

1 467 120,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

 

1

 

2

3




2. Затраты

12 929 058,0

01



Государственные услуги общего характера

344 073,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 409,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 409,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

156 461,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

147 461,0



003

Капитальные расходы государственного органа

9 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 341,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 341,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 562,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

44 895,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 500,0



015

Капитальные расходы государственного органа

2 103,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

25 064,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

27 028,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

26 528,0



003

Капитальные расходы государственного органа

500,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

33 272,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

33 272,0

02



Оборона

3 719,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 719,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 219,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 500,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 500,0

04



Образование

5 359 894,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 927 862,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

41 185,0



003

Общеобразовательное обучение

4 532 524,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

102 207,0



006

Дополнительное образование для детей

157 031,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 777,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

48 811,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 103,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 098,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

194,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 239,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 693,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

236 252,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

236 252,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

195 780,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

195 780,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

513 781,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

2 185,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

2 185,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

481 596,0



004

Программа занятости

95 977,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 780,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 181,0



010

Государственная адресная социальная помощь

108 235,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

179 937,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 213,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

612,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 544,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

13 117,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

602 318,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

128 081,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22 400,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

87 789,0



028

Развитие коммунального хозяйства

17 892,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

474 237,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

20 667,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

102 461,0



005

Развитие коммунального хозяйства

160 036,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

191 073,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

294 229,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

64 613,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

37 269,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 344,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

229 616,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

23 276,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

50 885,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

143 276,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 262,0



007

Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне

3 413,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 504,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

166 247,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 421,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

33 921,0



007

Капитальные расходы государственного органа

500,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 333,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

45 333,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

86 493,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

85 168,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 325,0

11



Промышленность, архитектурная, радостроительная и строительная деятельность

33 733,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33 733,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

33 540,0



015

Капитальные расходы государственного органа

193,0

12



Транспорт и коммуникации

507 492,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

507 492,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

327 789,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

60 016,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

119 687,0

13



Прочие

7 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

7 000,0

14



Обслуживание долга

75,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75,5



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

75,5

15



Трансферты

5 093 996,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 093 996,5



007

Бюджетные изъятия

3 949 814,0



038

Субвенции

1 122 907,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

21 275,0




3. Чистое бюджетное кредитование

213 501,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

278 355,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

278 355,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

278 355,0

5



Погашение бюджетных кредитов

64 854,0


01


Погашение бюджетных кредитов

64 854,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

64 854,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0

13



Прочие

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-357 740,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

357 740,4

7



Поступления займов

278 355,0


01


Внутренние государственные займы

278 355,0



2

Договоры займа

278 355,0

16



Погашение займов

64 854,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 854,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

64 854,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

144 239,4


01


Остатки бюджетных средств

144 239,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

144 239,4