Мәслихаттың 2020 жылғы 16 қаңтардағы № 344 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 437 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 24 қарашада № 9577 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 104, 106, 109-1-баптарына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2020–2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2020 жылғы 16 қаңтардағы № 344 шешіміне (2020 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8902 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Асенкритов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 29 150,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 284,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 866,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 303,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 153,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 153,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Белинский ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 630,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 304,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 25 326,0 мың теңге;

      2) шығындар – 26 630,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Калинин ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 81 488,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 584,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 77 904,0 мың теңге;

      2) шығындар – 81 488,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Майский ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 73 930,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 845,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 69 085,0 мың теңге;

      2) шығындар – 114 699,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -40 769,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 40 769,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Набережный ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 383,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 969,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 22 414,0 мың теңге;

      2) шығындар – 23 383,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 065,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 547,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 518,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32 065,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 000,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 000,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 200 415,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23 393,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 2 727,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 890,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 173 405,0 мың теңге;

      2) шығындар – 336 124,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -135 709,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 135 709,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Тобыл кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 309 014,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 859,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 859,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 296 296,5 мың теңге;

      2) шығындар – 310 534,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 520,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 520,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессияның төрағасы А. Ахметбеков
      Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
1-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
1-қосымша

2020 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

29 150,0

1




Салықтық түсімдер

5 284,0


01



Табыс салығы

788,0



2


Жеке табыс салығы

788,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 496,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

61,0



3


Жер салығы 

195,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 240,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 866,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 866,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 866,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29 303,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 629,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 629,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 629,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 229,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 170,7


3



Елді-мекендерді көркейту

2 170,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 170,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру





011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 688,7

12




Көлiк және коммуникация

482,0


1



Автомобиль көлiгi

3 502,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 502,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 502,9

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-153,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

153,2

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
2-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
4-қосымша

2020 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

26 630,0

1




Салықтық түсімдер

1 304,0


01



Табыс салығы

816,0



2


Жеке табыс салығы

816,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

488,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

30,0



3


Жер салығы 

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

416,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 326,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 326,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 326,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26 630,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 854,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 854,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 854,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 954,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 900,0

04




Бiлiм беру

1 081,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 081,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 081,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 081,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 110,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 110,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 110,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

510,0

12




Көлiк және коммуникация

2 585,0


1



Автомобиль көлiгi

2 585,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 585,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 585,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
3-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
7-қосымша

2020 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

81 488,3

1




Салықтық түсімдер

3 584,3


01



Табыс салығы

1 006,0



2


Жеке табыс салығы

1 006,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 198,3



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

122,0



3


Жер салығы 

177,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 899,3


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

380,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

380,0

4




Трансферттердің түсімдері

77 904,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 904,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 904,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

81 488,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 419,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 419,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 419,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 019,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

04




Бiлiм беру

41 931,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

41 931,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 931,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

41 931,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 786,1


3



Елді-мекендерді көркейту

12 786,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 786,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 275,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 511,0

12




Көлiк және коммуникация

3 352,0


1



Автомобиль көлiгi

3 352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 352,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 352,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
4-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
10-қосымша

2020 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

73 930,0

1




Салықтық түсімдер

4 845,0


01



Табыс салығы

2 158,0



2


Жеке табыс салығы

2 158,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 687,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

98,0



3


Жер салығы 

77,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 512,0

4




Трансферттердің түсімдері

69 085,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 085,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 085,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

114 699,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 427,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 427,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 427,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 027,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

04




Бiлiм беру

44 668,1


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

44 668,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 668,1




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

44 668,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 135,9


3



Елді-мекендерді көркейту

3 135,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 135,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 997,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 138,9

12




Көлiк және коммуникация

41 464,2


1



Автомобиль көлiгi

41 464,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 464,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 600,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

39 864,2

15




Трансферттер

4,2


1



Трансферттер

4,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-40 769,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

40 769,8

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
5-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
13-қосымша

2020 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

23 383,0

1




Салықтық түсімдер

969,0


01



Табыс салығы

636,0



2


Жеке табыс салығы

636,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

333,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

32,0



3


Жер салығы 

36,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

265,0

4




Трансферттердің түсімдері

22 414,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 414,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 414,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23 383,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 939,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 939,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 939,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 539,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

951,8


3



Елді-мекендерді көркейту

951,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

951,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

251,8

12




Көлiк және коммуникация

1 492,0


1



Автомобиль көлiгi

1 492,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 492,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 492,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
6-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
16-қосымша

2020 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

30 065,0

1




Салықтық түсімдер

6 547,0


01



Табыс салығы

2 441,0



2


Жеке табыс салығы

2 441,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 787,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

50,0



3


Жер салығы 

264,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 473,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

319,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

319,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 518,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 518,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 518,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

32 065,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 300,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 300,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 900,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 625,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 625,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 625,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

125,0

12




Көлiк және коммуникация

5 140,0


1



Автомобиль көлiгi

5 140,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 140,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 140,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 000,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 000,3

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
7-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
22-қосымша

2020 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

200 415,0

1




Салықтық түсімдер

23 393,0


01



Табыс салығы

8 575,0



2


Жеке табыс салығы

8 575,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 437,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

126,0



3


Жер салығы 

545,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13 766,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

381,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

381,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 727,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 727,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 727,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

890,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

890,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

890,0

4




Трансферттердің түсімдері

173 405,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173 405,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173 405,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

336 124,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 263,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 263,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 963,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 900,0

04




Бiлiм беру

92 933,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

89 362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 362,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

89 362,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 571,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 571,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 571,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58 091,0


3



Елді-мекендерді көркейту

58 091,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 091,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 070,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

32 821,0

12




Көлiк және коммуникация

148 835,1


1



Автомобиль көлiгi

148 835,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 835,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16 035,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

132 800,1

15




Трансферттер

2,3


1



Трансферттер

2,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-135 709,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

135 709,4

  Мәслихаттың
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 437 шешіміне
8-қосымша
  Мәслихаттың
2020 жылғы 16 қаңтардағы
№ 344 шешіміне
25-қосымша

2020 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

309 014,5

1




Салықтық түсімдер

11 859,0


01



Табыс салығы

5 733,0



2


Жеке табыс салығы

5 733,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 050,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

445,0



3


Жер салығы 

1 120,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 485,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

76,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

76,0

2




Салықтық емес түсiмдер

859,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

855,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

855,0

4




Трансферттердің түсімдері

296 296,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

296 296,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

296 296,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

310 534,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 309,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 309,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 309,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 909,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 400,0

04




Бiлiм беру

86 431,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

86 431,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 431,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

86 431,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 446,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 446,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 446,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 769,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 177,0

12




Көлiк және коммуникация

9 300,0


1



Автомобиль көлiгi

9 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 300,0

13




Басқалар

158 036,0


9



Басқалар

158 036,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158 036,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

158 036,0

15




Трансферттер

12,6


1



Трансферттер

12,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 520,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 520,3


О внесении изменений в решение маслихата от 16 января 2020 года № 344 "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2020-2022 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23 ноября 2020 года № 437. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 24 ноября 2020 года № 9577. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 104, 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2020-2022 годы" от 16 января 2020 года № 344 (опубликовано 23 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8902) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 150,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 284,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 866,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 303,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 153,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 153,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 630,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 304,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 326,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 26 630,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 81 488,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 584,3 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 77 904,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 81 488,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 73 930,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 845,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 085,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 114 699,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -40 769,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 769,8 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 383,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 969,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22 414,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 23 383,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 065,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 547,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 518,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 065,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 000,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 000,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2020-2022 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 200 415,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 393,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 727,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 890,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 173 405,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 336 124,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -135 709,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 135 709,4 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2020-2022 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 309 014,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 859, 0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 859,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 296 296,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 310 534,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 520,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 520,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии А. Ахметбеков
      Секретарь маслихата района Беимбета Майлина С. Сапабеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 1
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

29 150,0

1




Налоговые поступления

5 284,0


01



Подоходный налог

788,0



2


Индивидуальный подоходный налог

788,0


04



Hалоги на собственность

4 496,0



1


Hалоги на имущество

61,0



3


Земельный налог

195,0



4


Hалог на транспортные средства

4 240,0

4




Поступления трансфертов

23 866,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 866,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 866,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29 303,2

01




Государственные услуги общего характера

23 629,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 629,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 629,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 229,3




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 170,7


3



Благоустройство населенных пунктов

2 170,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 170,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 688,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

482,0

12




Транспорт и коммуникации

3 502,9


1



Автомобильный транспорт

3 502,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 502,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 502,9

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-153,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

153,2

  Приложение 2
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 4
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Белинского сельского округа на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

26 630,0

1




Налоговые поступления

1 304,0


01



Подоходный налог

816,0



2


Индивидуальный подоходный налог

816,0


04



Hалоги на собственность

488,0



1


Hалоги на имущество

30,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

416,0

4




Поступления трансфертов

25 326,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 326,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 326,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26 630,0

01




Государственные услуги общего характера

20 854,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 854,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 854,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 954,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5 900,0

04




Образование

1 081,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 081,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 081,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 081,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 110,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 110,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

510,0

12




Транспорт и коммуникации

2 585,0


1



Автомобильный транспорт

2 585,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 585,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 585,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 7
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Калининского сельского округа на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

81 488,3

1




Налоговые поступления

3 584,3


01



Подоходный налог

1 006,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 006,0


04



Hалоги на собственность

2 198,3



1


Hалоги на имущество

122,0



3


Земельный налог

177,0



4


Hалог на транспортные средства

1 899,3


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

380,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

380,0

4




Поступления трансфертов

77 904,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 904,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77 904,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

81 488,3

01




Государственные услуги общего характера

23 419,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 419,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 419,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 019,2




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

04




Образование

41 931,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

41 931,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 931,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

41 931,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 786,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12 786,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 786,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 275,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 511,0

12




Транспорт и коммуникации

3 352,0


1



Автомобильный транспорт

3 352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 352,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 352,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 10
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Майского сельского округа на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

73 930,0

1




Налоговые поступления

4 845,0


01



Подоходный налог

2 158,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 158,0


04



Hалоги на собственность

2 687,0



1


Hалоги на имущество

98,0



3


Земельный налог

77,0



4


Hалог на транспортные средства

2 512,0

4




Поступления трансфертов

69 085,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 085,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69 085,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

114 699,8

01




Государственные услуги общего характера

25 427,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 427,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 427,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 027,4




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

04




Образование

44 668,1


1



Дошкольное воспитание и обучение

44 668,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 668,1




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

44 668,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 135,9


3



Благоустройство населенных пунктов

3 135,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 135,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 997,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 138,9

12




Транспорт и коммуникации

41 464,2


1



Автомобильный транспорт

41 464,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 464,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

39 864,2

15




Трансферты

4,2


1



Трансферты

4,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-40 769,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

40 769,8

  Приложение 5
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 13
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Набережного сельского округа на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

23 383,0

1




Налоговые поступления

969,0


01



Подоходный налог

636,0



2


Индивидуальный подоходный налог

636,0


04



Hалоги на собственность

333,0



1


Hалоги на имущество

32,0



3


Земельный налог

36,0



4


Hалог на транспортные средства

265,0

4




Поступления трансфертов

22 414,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 414,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 414,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23 383,0

01




Государственные услуги общего характера

20 939,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 939,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 939,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 539,2




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

951,8


3



Благоустройство населенных пунктов

951,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

251,8

12




Транспорт и коммуникации

1 492,0


1



Автомобильный транспорт

1 492,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 492,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 492,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 16
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

30 065,0

1




Налоговые поступления

6 547,0


01



Подоходный налог

2 441,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 441,0


04



Hалоги на собственность

3 787,0



1


Hалоги на имущество

50,0



3


Земельный налог

264,0



4


Hалог на транспортные средства

3 473,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

319,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

319,0

4




Поступления трансфертов

23 518,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 518,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 518,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

32 065,3

01




Государственные услуги общего характера

25 300,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 300,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 900,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 625,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 625,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 625,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

125,0

12




Транспорт и коммуникации

5 140,0


1



Автомобильный транспорт

5 140,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 140,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 140,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 000,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 000,3

  Приложение 7
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 22
к решению маслихата
от 16 января 2020 года
№ 344

Бюджет сельского округа Әйет на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

200 415,0

1




Налоговые поступления

23 393,0


01



Подоходный налог

8 575,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 575,0


04



Hалоги на собственность

14 437,0



1


Hалоги на имущество

126,0



3


Земельный налог

545,0



4


Hалог на транспортные средства

13 766,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

381,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

381,0

2




Неналоговые поступления

2 727,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 727,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 727,0

3




Поступления от продажи основного капитала

890,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

890,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

890,0

4




Поступления трансфертов

173 405,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173 405,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173 405,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

336 124,4

01




Государственные услуги общего характера

36 263,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 263,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 963,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 900,0

04




Образование

92 933,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

89 362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 362,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

89 362,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 571,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 571,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 571,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

58 091,0


3



Благоустройство населенных пунктов

58 091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 091,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 070,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

32 821,0

12




Транспорт и коммуникации

148 835,1


1



Автомобильный транспорт

148 835,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 835,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 035,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

132 800,1

15




Трансферты

2,3


1



Трансферты

2,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-135 709,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

135 709,4

  Приложение 8
к решению маслихата
от 23 ноября 2020 года
№ 437
  Приложение 25
к решению маслихата от
16 января 2020 года
№ 344

Бюджет поселка Тобол на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

309 014,5

1




Налоговые поступления

11 859,0


01



Подоходный налог

5 733,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 733,0


04



Hалоги на собственность

6 050,0



1


Hалоги на имущество

445,0



3


Земельный налог

1 120,0



4


Hалог на транспортные средства

4 485,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

76,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

76,0

2




Неналоговые поступления

859,0


01



Доходы от государственной собственности

4,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4,0


06



Прочие неналоговые поступления

855,0



1


Прочие неналоговые поступления

855,0

4




Поступления трансфертов

296 296,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

296 296,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

296 296,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

310 534,8

01




Государственные услуги общего характера

40 309,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 309,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 309,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 909,2




022

Капитальные расходы государственного органа

5 400,0

04




Образование

86 431,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

86 431,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 431,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

86 431,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 446,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 446,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 446,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

8 769,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 177,0

12




Транспорт и коммуникации

9 300,0


1



Автомобильный транспорт

9 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 300,0

13




Прочие

158 036,0


9



Прочие

158 036,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158 036,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі"

158 036,0

15




Трансферты

12,6


1



Трансферты

12,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 520,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 520,3