Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 55/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 15 мамырда № 7061 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 24.12.2020 № 64/2-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 38/424-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6993 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6468 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 10 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2020 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77 758 316,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 31 878 689,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 254 017,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 035 160,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 40 590 449,6 мың теңге;

      2) шығындар – 92 315 053,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -80 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 80 000,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 479 577,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 482 642,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 065,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 956 313,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 956 313,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 21 397 226,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 560 118,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 119 206,0 мың теңге.";

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2020 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 204 160,9 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрғасы Е. Омарбеков
      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 30 сәуірі
№ 55/2-VI шешіміне
1 қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 52/2-VI шешіміне
1 қосымша

Өскемен қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

77 758 316,8

1



Салықтық түсімдер

31 878 689,5


01


Табыс салығы

17 840 029,0



1

Корпоративтік табыс салығы

7 214 425,6



2

Жеке табыс салығы

10 625 603,4


03


Әлеуметтік салық

7 138 850,8



1

Әлеуметтік салық

7 138 850,8


04


Меншікке салынатын салықтар

5 404 120,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 149 045,7



3

Жер салығы

579 995,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 675 080,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 015 295,0



2

Акциздер

227 276,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

202 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

585 519,0


07


Басқа да салықтар

394,0



1

Басқа да салықтар

394,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

480 000,0



1

Мемлекеттік баж

480 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

254 017,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

141 401,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 587,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137 814,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

94 616,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

94 616,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 035 160,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 755 160,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 755 160,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

280 000,0



1

Жерді сату

180 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

100 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

40 590 449,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

40 590 449,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

40 590 449,6


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

92 315 053,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

852 362,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

41 460,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 460,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

291 618,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

288 618,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 851,2



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 311,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 459,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

79 429,2



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 769,2



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 960,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

104 251,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 251,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

57 134,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

57 134,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

66 498,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 998,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

123 120,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 340,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 780,0

02



Қорғаныс

59 640,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59 640,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

59 640,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

158 161,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

122 782,1



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

122 782,1


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 379,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 448,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 931,0

04



Бiлiм беру

28 233 583,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

27 947 378,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 312,0



003

Жалпы білім беру

21 042 442,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

418 606,0



006

Балаларға қосымша білім беру

1 062 225,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

7 590,7



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

3 753 271,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

121 234,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 784,0



023

Әдістемелік жұмыс

61 839,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 195 122,6



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

233 952,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 500,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

58 500,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

227 705,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

227 705,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 557 268,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 414 898,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 874,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

635 681,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 230,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

881 921,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

12 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

744 228,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

14 220,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

9 800,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

93 551,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

376 000,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

242 528,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 109,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

108 002,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

1 507,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

140 220,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 726,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 300,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

25 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

110 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

110 689,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

31 681,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

12 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

19 681,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 729 709,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 313 915,6



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

221 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

20 139,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 390 074,2



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 058,5



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

30 515,6



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 514 368,3



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

9 487,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 537 550,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

281 235,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

305 488,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 225 147,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

15 599 246,1



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

22 774 492,9



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 753 457,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

57 951,4



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

40 000,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

190 646,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 055,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

127 590,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

868 806,1


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

692 633,7



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 011,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

43 381,5



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

82 074,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

206 541,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

39 494,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

251 132,2


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

176 172,4



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

32 913,0



004

Туристік қызметті реттеу

2 500,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

99 146,4



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

15 790,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

25 823,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 069,7


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 069,7



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 870,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

199,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

104 918,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

74 359,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 359,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 559,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

30 559,0

12



Көлiк және коммуникация

10 222 206,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 222 206,1



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 598 595,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 392 930,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

75 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 784 498,1



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

371 182,5

13



Басқалар

1 336 335,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

204 160,9



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

204 160,9


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 890,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 890,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

447 677,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

447 677,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

670 108,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

670 108,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

12 500,0



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

12 500,0

14



Борышқа қызмет көрсету

307 079,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

307 079,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

307 079,0

15



Трансферттер

880 913,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

880 913,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

89 601,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

736 041,8



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

55 270,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-80 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 000,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 479 577,0




Қаржы активтерін сатып алу

1 482 642,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 482 642,0



054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

465 500,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 017 142,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 065,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-15 956 313,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

15 956 313,5

7



Қарыздар түсімдері

21 397 226,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

21 397 226,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

21 397 226,0

16



Қарыздарды өтеу

5 560 118,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 560 118,5



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 560 118,5

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

119 206,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

119 206,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

119 206,0


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 30 апреля 2020 года № 55/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 15 мая 2020 года № 7061. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 64/2-VI ( вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 апреля 2020 года № 38/424-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6993), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6468, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 10 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 758 316,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 31 878 689,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 254 017,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 035 160,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 40 590 449,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 315 053,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -80 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 80 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 479 577,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 1 482 642,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 065,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 956 313,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 956 313,5 тысяч тенге;

      поступление займов – 21 397 226,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 560 118,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 119 206,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2020 год в сумме 204 160,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Е. Омарбеков
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 30 апреля 2020 года
№ 55/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 52/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

77 758 316,8

1



Налоговые поступления

31 878 689,5


01


Подоходный налог

17 840 029,0



1

Корпоративный подоходный налог

7 214 425,6



2

Индивидуальный подоходный налог

10 625 603,4


03


Социальный налог

7 138 850,8



1

Социальный налог

7 138 850,8


04


Налоги на собственность

5 404 120,7



1

Налоги на имущество

3 149 045,7



3

Земельный налог

579 995,0



4

Налог на транспортные средства

1 675 080,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 015 295,0



2

Акцизы

227 276,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

202 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

585 519,0


07


Прочие налоги

394,0



1

Прочие налоги

394,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

480 000,0



1

Государственная пошлина

480 000,0

2



Неналоговые поступления

254 017,0


01


Доходы от государственной собственности

141 401,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 587,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137 814,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

18 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

18 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

94 616,0



1

Прочие неналоговые поступления

94 616,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 035 160,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 755 160,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 755 160,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

280 000,0



1

Продажа земли

180 000,0



2

Продажа нематериальных активов

100 000,0

4



Поступления трансфертов

40 590 449,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 590 449,6



2

Трансферты из областного бюджета

40 590 449,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

92 315 053,3

01



Государственные услуги общего характера

852 362,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 460,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

38 460,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

291 618,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

288 618,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 851,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

71 311,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 459,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

79 429,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

76 769,2



004

Капитальные расходы государственного органа

700,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 960,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

104 251,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

104 251,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 134,0



040

Развитие объектов государственных органов

57 134,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

66 498,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

64 998,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

123 120,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

120 340,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 780,0

02



Оборона

59 640,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 640,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

59 640,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

158 161,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

122 782,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

122 782,1


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 379,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 448,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 931,0

04



Образование

28 233 583,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

27 947 378,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

48 312,0



003

Общеобразовательное обучение

21 042 442,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

418 606,0



006

Дополнительное образование для детей

1 062 225,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

7 590,7



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

3 753 271,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

121 234,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 784,0



023

Методическая работа

61 839,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 195 122,6



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

233 952,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 500,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

58 500,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

227 705,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

227 705,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 557 268,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 414 898,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

113 874,0



002

Программа занятости

635 681,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 230,0



005

Государственная адресная социальная помощь

881 921,5



006

Оказание жилищной помощи

12 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

744 228,5



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

14 220,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9 800,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

93 551,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

376 000,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

242 528,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 109,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

108 002,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 507,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

140 220,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 726,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 300,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

25 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

110 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

110 689,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

31 681,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

12 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

19 681,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 729 709,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 313 915,6



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

221 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 139,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 390 074,2



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 058,5



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

30 515,6



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 514 368,3



028

Развитие коммунального хозяйства

9 487,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 537 550,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

281 235,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

305 488,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 225 147,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

15 599 246,1



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

22 774 492,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 753 457,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

57 951,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

40 000,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

190 646,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

63 055,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

127 590,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

868 806,1


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

692 633,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

70 011,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

43 381,5



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

82 074,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

206 541,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

39 494,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

251 132,2


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

176 172,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

32 913,0



004

Регулирование туристической деятельности

2 500,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

99 146,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 790,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 823,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 069,7


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 069,7



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 870,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

199,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

104 918,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

74 359,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

74 359,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 559,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

30 559,0

12



Транспорт и коммуникации

10 222 206,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 222 206,1



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 598 595,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 392 930,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

75 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 784 498,1



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

371 182,5

13



Прочие

1 336 335,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

204 160,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

204 160,9


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 890,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 890,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

447 677,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

447 677,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

670 108,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

670 108,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

12 500,0



014

Поддержка предпринимательской деятельности

12 500,0

14



Обслуживание долга

307 079,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

307 079,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

307 079,0

15



Трансферты

880 913,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

880 913,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

89 601,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

736 041,8



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

55 270,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-80 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

80 000,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 479 577,0




Приобретение финансовых активов

1 482 642,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 482 642,0



054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

465 500,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 017 142,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

3 065,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-15 956 313,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

15 956 313,5

7



Поступления займов

21 397 226,0


01


Внутренние государственные займы

21 397 226,0



2

Договоры займа

21 397 226,0

16



Погашение займов

5 560 118,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 560 118,5



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 560 118,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

119 206,0


01


Остатки бюджетных средств

119 206,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

119 206,0