Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 24.12.2020 № 64/2-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 21 тамыздағы № 41/466-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгеріс енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 7500 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6468 нөмірімен тіркелген, 2020 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2020 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 80 752 945,2 мың теңге:
салықтық түсімдер – 33 566 005,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 277 480,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 715 476,4 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 42 193 982,7 мың теңге;
2) шығындар – 95 115 051,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -80 000,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 80 000,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 474 207,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 1 490 642,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 16 435,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 756 313,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 756 313,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 21 197 226,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 5 560 118,5 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 119 206,0 мың теңге.";
3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"3. Өскемен қаласының 2020 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 339 332,1 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрғасы | М. Тесленко |
Қалалық маслихат хатшысы | А. Светаш |
Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 8 қыркүйегі № 61/2-VI шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI шешіміне 1 қосымша |
Өскемен қаласының 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 80 752 945,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 33 566 005,2 | ||
01 | Табыс салығы | 18 551 496,2 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 7 578 327,1 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 973 169,1 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 8 193 256,7 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 8 193 256,7 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 547 867,7 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 292 792,7 | ||
3 | Жер салығы | 579 995,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 675 080,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 942 522,3 | ||
2 | Акциздер | 219 070,3 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 174 988,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 544 464,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 4 000,0 | ||
07 | Басқа да салықтар | 394,0 | ||
1 | Басқа да салықтар | 394,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 330 468,3 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 330 468,3 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 277 480,9 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 126 915,9 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 3 637,2 | ||
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 30,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 123 248,7 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 64,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 64,0 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1 009,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1 009,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 27 027,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 27 027,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 122 465,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 122 465,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 715 476,4 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 496 609,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 496 609,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 218 867,4 | ||
1 | Жерді сату | 180 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 38 867,4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 193 982,7 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 42 193 982,7 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 42 193 982,7 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 95 115 051,7 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 715 827,6 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 41 460,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 460,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 328 100,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 323 986,9 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 113,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 90 887,4 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73 348,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 16 459,4 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 080,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 79 429,2 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 76 769,2 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700,0 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 1 960,0 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 42 487,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 987,4 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 105 601,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 105 601,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 521 111,1 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 521 111,1 | ||
475 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 27 424,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 424,5 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 479 327,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 476 547,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 780,0 | ||
02 | Қорғаныс | 59 640,5 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 59 640,5 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 59 640,5 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 158 708,7 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 122 782,1 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 122 782,1 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 35 926,6 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 995,6 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 931,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 27 838 839,4 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 27 551 339,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 962,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 20 445 439,1 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 418 606,0 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 1 070 796,8 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 14 590,7 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 3 768 124,0 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 122 204,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 440,0 | ||
023 | Әдістемелік жұмыс | 61 839,0 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1 081 745,6 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 515 592,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 58 500,0 | ||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 58 500,0 | ||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 229 000,2 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 229 000,2 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 407 666,4 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 310 838,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 326 952,6 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 493 933,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 4 230,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 754 256,5 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 9 000,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 625 366,5 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 14 220,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 11 307,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 95 788,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 366 207,2 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 279 635,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 604,1 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 108 513,0 | ||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 1 507,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 142 175,0 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 6 843,5 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 300,0 | ||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 50 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 75 689,0 | ||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 75 689,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 21 139,0 | ||
008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 7 223,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 13 916,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 47 795 977,2 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 586 872,4 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 20 139,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 390 074,2 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 4 058,5 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 25 795,6 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 568 745,5 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 91 846,4 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 44 639,0 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 551 137,5 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 281 235,0 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 240 901,7 | ||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 1 368 300,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 40 870 153,6 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 15 424 026,4 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 23 551 019,6 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 753 457,0 | ||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 70 567,6 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 71 083,0 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 338 951,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 954,3 | ||
004 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 123 989,8 | ||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 133 139,8 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 867,3 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 893 929,8 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 542 850,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 507,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 276 241,0 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 202 485,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 39 494,0 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 496,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 9 627,4 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 181 794,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 909,9 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 76 752,6 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 48 131,5 | ||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 169 285,4 | ||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 34 263,0 | ||
005 | Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту | 98 469,4 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 12 990,0 | ||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 22 423,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары | 1 140,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 4 069,7 | ||
475 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 4 069,7 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 3 870,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 199,7 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 212 115,8 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 158 244,6 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 158 244,6 | ||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 53 871,2 | ||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 53 871,2 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 10 176 209,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 176 209,4 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 4 377 853,5 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 507 160,3 | ||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 98 000,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 2 783 933,1 | ||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 409 262,5 | ||
13 | Басқалар | 1 462 197,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 339 332,1 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 339 332,1 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 890,0 | ||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 1 890,0 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 12 250,0 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 12 250,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 447 677,0 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 447 677,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 660 798,0 | ||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 660 798,0 | ||
475 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 250,0 | ||
014 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 250,0 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 307 079,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 307 079,0 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 307 079,0 | ||
15 | Трансферттер | 1 082 791,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 082 791,1 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 89 601,8 | ||
016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 7 500,9 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 930 418,4 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 55 270,0 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -80 000,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 80 000,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 1 474 207,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 1 490 642,0 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 8 000,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 8 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 482 642,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту | 465 500,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 1 017 142,0 | ||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 16 435,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -15 756 313,5 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 15 756 313,5 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 21 197 226,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 21 197 226,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 21 197 226,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 5 560 118,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 5 560 118,5 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 5 560 118,5 | ||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 119 206,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 119 206,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 119 206,0 |