Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 26 қарашадағы № 63/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 7 желтоқсанда № 7928 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 24.12.2020 № 64/2-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 17 қарашадағы № 43/490-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 7858 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6468 нөмірімен тіркелген, 2020 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2020 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 70 918 293,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 34 541 652,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 315 386,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 232 048,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 31 829 205,4 мың теңге;

      2) шығындар – 85 396 070,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -80 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 80 000,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 202 220,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 225 142,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 22 922,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 599 997,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 599 997,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 21 040 910,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 560 118,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 119 206,0 мың теңге.";

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2020 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 503 802,4 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрғасы М. Тесленко
      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 26 қарашасы
№ 63/2-VI шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 52/2-VI шешіміне
1 қосымша

Өскемен қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

70 918 293,2

1



Салықтық түсімдер

34 541 652,9


01


Табыс салығы

20 552 293,9



1

Корпоративтік табыс салығы

10 062 702,7



2

Жеке табыс салығы

10 489 591,2


03


Әлеуметтік салық

7 445 818,7



1

Әлеуметтік салық

7 445 818,7


04


Меншікке салынатын салықтар

5 435 180,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 159 735,0



3

Жер салығы

605 995,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 669 450,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

851 538,8



2

Акциздер

150 054,8



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

181 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

516 447,0



5

Ойын бизнесіне салық

4 037,0


07


Басқа да салықтар

21,8



1

Басқа да салықтар

21,8


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

256 799,7



1

Мемлекеттік баж

256 799,7

2



Салықтық емес түсімдер

315 386,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116 503,9



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 637,2



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

30,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

111 748,7



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 088,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

64,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

64,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 503,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 503,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

67 252,8



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

67 252,8


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

129 063,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

129 063,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 232 048,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 013 180,8



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 013 180,8


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

218 867,4



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

18 867,4

4



Трансферттердің түсімдері

31 829 205,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31 829 205,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

31 829 205,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

85 396 070,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 850 755,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

41 460,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 776,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

684,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

375 422,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

371 308,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 113,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

94 121,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 582,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 459,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

64 222,2



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 444,2



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

652,4



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 125,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 487,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 987,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

105 601,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 601,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

621 111,1



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

621 111,1


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

27 424,5



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 424,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

478 906,3



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

476 547,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 359,3

02



Қорғаныс

46 692,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

46 692,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

46 692,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

163 605,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

127 678,6



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

127 678,6


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 926,6



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 995,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 931,0

04



Бiлiм беру

22 549 944,8


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

22 276 963,1



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 962,0



003

Жалпы білім беру

15 400 560,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

418 606,0



006

Балаларға қосымша білім беру

1 060 754,8



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 590,7



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

3 747 002,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

121 732,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 440,0



023

Әдістемелік жұмыс

61 839,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

926 384,6



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

476 092,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

42 266,2



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

42 266,2


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

230 715,5



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

230 715,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 332 429,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 240 509,2



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

331 383,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

485 532,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 696,8



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

739 516,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

7 600,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

602 134,5



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 820,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 314,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

93 912,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

353 620,2



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

280 631,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 604,1



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

108 513,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

1 507,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

135 175,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

6 249,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 300,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

47 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

75 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

75 689,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 231,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

2 723,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

13 508,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43 785 851,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 967 101,5



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

20 139,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 390 074,2



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 058,5



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 795,6



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 600 299,4



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

91 846,4



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

25 462,4



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 852 208,8



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

267 696,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

143 281,2



070

Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу

546 240,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

37 478 262,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 083 066,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

23 453 257,8



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 753 457,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

68 398,2



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

120 083,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

340 487,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 954,3



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

123 989,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

134 675,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 867,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

852 802,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

511 937,6



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 507,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

248 122,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

202 485,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

34 312,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

466,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 045,3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

180 294,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 909,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

77 252,6



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

46 131,5


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

160 570,6



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

34 263,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

97 653,4



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

6 855,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

20 251,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары

1 548,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 069,7


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 069,7



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 870,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

199,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

232 934,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

179 113,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

170 039,6



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 074,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

53 821,2



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

53 821,2

12



Көлiк және коммуникация

9 574 663,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 574 663,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 617 363,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 492 576,1



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

98 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 963 041,7



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

403 682,5

13



Басқалар

1 282 768,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

503 802,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

503 802,4


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 700,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 700,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

132 104,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

132 104,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

642 912,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

642 912,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

250,0



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

250,0

14



Борышқа қызмет көрсету

310 553,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

310 553,6



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

310 553,6

15



Трансферттер

1 408 999,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 408 999,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

89 601,8



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

7 500,9



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 256 626,4



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

55 270,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-80 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 000,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 202 220,0




Қаржы активтерін сатып алу

1 225 142,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

8 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

8 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 217 142,0



054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

200 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 017 142,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

22 922,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-15 599 997,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

15 599 997,5

7



Қарыздар түсімдері

21 040 910,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

21 040 910,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

21 040 910,0

16



Қарыздарды өтеу

5 560 118,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 560 118,5



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 560 118,5

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

119 206,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

119 206,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

119 206,0


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 ноября 2020 года № 63/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 7 декабря 2020 года № 7928. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 64/2-VI ( вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 ноября 2020 года № 43/490-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7858), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6468, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 10 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 70 918 293,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 34 541 652,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 315 386,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 232 048,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31 829 205,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 85 396 070,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -80 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 80 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 202 220,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 1 225 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 22 922,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 599 997,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 599 997,5 тысяч тенге;

      поступление займов – 21 040 910,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 560 118,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 119 206,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2020 год в сумме 503 802,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии М. Тесленко
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 ноября 2020 года
№ 63/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 52/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

70 918 293,2

1



Налоговые поступления

34 541 652,9


01


Подоходный налог

20 552 293,9



1

Корпоративный подоходный налог

10 062 702,7



2

Индивидуальный подоходный налог

10 489 591,2


03


Социальный налог

7 445 818,7



1

Социальный налог

7 445 818,7


04


Налоги на собственность

5 435 180,0



1

Налоги на имущество

3 159 735,0



3

Земельный налог

605 995,0



4

Налог на транспортные средства

1 669 450,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

851 538,8



2

Акцизы

150 054,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

181 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

516 447,0



5

Налог на игорный бизнес

4 037,0


07


Прочие налоги

21,8



1

Прочие налоги

21,8


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

256 799,7



1

Государственная пошлина

256 799,7

2



Неналоговые поступления

315 386,7


01


Доходы от государственной собственности

116 503,9



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 637,2



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

30,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

111 748,7



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

1 088,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

64,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

64,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 503,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 503,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

67 252,8



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

67 252,8


06


Прочие неналоговые поступления

129 063,0



1

Прочие неналоговые поступления

129 063,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 232 048,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 013 180,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 013 180,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

218 867,4



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

18 867,4

4



Поступления трансфертов

31 829 205,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 829 205,4



2

Трансферты из областного бюджета

31 829 205,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

85 396 070,7

01



Государственные услуги общего характера

1 850 755,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 460,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

40 776,0



003

Капитальные расходы государственного органа

684,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

375 422,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

371 308,9



003

Капитальные расходы государственного органа

4 113,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

94 121,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 582,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 459,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

64 222,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

62 444,2



004

Капитальные расходы государственного органа

652,4



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 125,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 487,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

40 987,4



007

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

105 601,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

105 601,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

621 111,1



040

Развитие объектов государственных органов

621 111,1


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

27 424,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

27 424,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

478 906,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

476 547,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 359,3

02



Оборона

46 692,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

46 692,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

46 692,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

163 605,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

127 678,6



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

127 678,6


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 926,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 995,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 931,0

04



Образование

22 549 944,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

22 276 963,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

50 962,0



003

Общеобразовательное обучение

15 400 560,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

418 606,0



006

Дополнительное образование для детей

1 060 754,8



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 590,7



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

3 747 002,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

121 732,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 440,0



023

Методическая работа

61 839,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

926 384,6



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

476 092,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

42 266,2



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

42 266,2


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

230 715,5



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

230 715,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 332 429,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 240 509,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

331 383,6



002

Программа занятости

485 532,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 696,8



005

Государственная адресная социальная помощь

739 516,5



006

Оказание жилищной помощи

7 600,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

602 134,5



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 820,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 314,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

93 912,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

353 620,2



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

280 631,0



021

Капитальные расходы государственного органа

14 604,1



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

108 513,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 507,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

135 175,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

6 249,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 300,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

47 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

75 689,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

16 231,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

2 723,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

13 508,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

43 785 851,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 967 101,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 139,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 390 074,2



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 058,5



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 795,6



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600 299,4



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

91 846,4



028

Развитие коммунального хозяйства

25 462,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 852 208,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

267 696,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

143 281,2



070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

546 240,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

37 478 262,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 083 066,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

23 453 257,8



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 753 457,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

68 398,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

120 083,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

340 487,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

74 954,3



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

123 989,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

134 675,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 867,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

852 802,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

511 937,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14 507,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

248 122,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

202 485,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

34 312,0



010

Капитальные расходы государственного органа

466,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 045,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

180 294,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

56 909,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

77 252,6



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

46 131,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

160 570,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

34 263,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

97 653,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 855,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 251,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 548,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 069,7


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 069,7



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 870,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

199,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

232 934,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

179 113,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

170 039,6



017

Капитальные расходы государственного органа

9 074,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 821,2



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

53 821,2

12



Транспорт и коммуникации

9 574 663,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 574 663,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 617 363,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 492 576,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

98 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 963 041,7



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

403 682,5

13



Прочие

1 282 768,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

503 802,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

503 802,4


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 700,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 700,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 104,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

132 104,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

642 912,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

642 912,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

250,0



014

Поддержка предпринимательской деятельности

250,0

14



Обслуживание долга

310 553,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

310 553,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

310 553,6

15



Трансферты

1 408 999,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 408 999,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

89 601,8



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

7 500,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 256 626,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

55 270,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-80 000,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

80 000,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 202 220,0




Приобретение финансовых активов

1 225 142,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

8 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

8 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 217 142,0



054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

200 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 017 142,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

22 922,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-15 599 997,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

15 599 997,5

7



Поступления займов

21 040 910,0


01


Внутренние государственные займы

21 040 910,0



2

Договоры займа

21 040 910,0

16



Погашение займов

5 560 118,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 560 118,5



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 560 118,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

119 206,0


01


Остатки бюджетных средств

119 206,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

119 206,0