Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 29.12.2020 № 62/445-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Семей қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 наурыздағы № 49/334-VI "Семей қаласы мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/310-VI "Семей қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 6768 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Семей қаласы мәслихатының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 48/320-VI "Ақбұлақ ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6689 болып тіркелген, 2020 жылғы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"Ақбұлақ ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 631,9 мың теңге:
салықтық түсімдер – 501,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 353,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 27 777,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 631,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы | С. Родионов |
Қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2020 жылғы 19 наурыздағы № 50/358-VI шешiмге қосымша |
|
2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 48/320-VI шешiмге 1-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 28 631,9 | |||
1 | Салықтықтүсiмдер | 501,0 | ||
01 | Табыссалығы | 44,0 | ||
2 | Жеке табыссалығы | 44,0 | ||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 457,0 | ||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 5,0 | ||
3 | Жерсалығы | 11,0 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 441,0 | ||
2 | Салықтықеместүсiмдер | 353,9 | ||
06 | Басқа да салықтықеместүсiмдер | 353,9 | ||
1 | Басқа да салықтықеместүсiмдер | 353,9 | ||
3 | Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 27 777,0 | ||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 27 777,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер | 27 777,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 28 631,9 | ||||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 23 101,9 | |||
1 | Мемлекеттiкбасқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар | 23 101,9 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 101,9 | |||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 22 748,0 | |||
022 | Мемлекеттікорганныңкүрделішығыстары | 353,9 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 4 406,0 | |||
1 | Мәдениетсаласындағықызмет | 4 406,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 406,0 | |||
006 | Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау | 4 406,0 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 124,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 124,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 124,0 | |||
013 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету | 1 124,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттіккредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржыактивтеріменжасалатыноперацияларбойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылықактивтердісатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттікқаржылықактивтердісатудантүсетінтүсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздартүсімі | 0,0 | ||||
Қарыздардыөтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 0,0 |