Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 25.12.2020 № 48/361-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 17 шілдедегі № 40/461-VI "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VІ "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7414 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Курчатов қалалық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 37/293-VI "Курчатов қаласының 2020 – 2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6501 нөмірімен тіркелген, 2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Курчатов қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 541 247,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 291 338,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 19 102,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 170,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2 227 637,0 мың теңге;
2) шығындар – 3 827 033,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -285 786,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 285 786,7 мың теңге:
қарыздар түсімі – 52 314,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –233 472,7 мың теңге.";
7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"7. 2020 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 653 186,0 мың теңге сомасында қарастырылсын";
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | С. Березин |
Курчатов қалалық мәслихатының хатшысы | Г. Қарымбаева |
Курчатов қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 тамыздағы № 44/337-VI шешіміне қосымша |
Курчатов қаласының 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Кірістер | 3 541 247,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 291 338,0 | |||
01 | Табыс салығы | 593 102,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 22 374,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 570 728,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 521 385,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 521 385,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 148 249,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 82 756,0 | |||
3 | Жер салығы | 33 874,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 31 617,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 25 626,0 | |||
2 | Акциздер | 641,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 20 139,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4 846,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 976,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 2 976,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 19 102,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10 912,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 752,0 | |||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 160,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 8 190,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 8 190,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 170,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3 170,0 | |||
1 | Жерді сату | 2 315,0 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 855,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2 227 637,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2 227 637,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2 227 637,0 | |||
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 3 827 033,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 269 981,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 177 316,9 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 21 409,8 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 075,8 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 334,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 155 907,1 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 155 907,1 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 434,9 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 434,9 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 434,9 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 92 229,9 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 23 569,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 875,0 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 694,5 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 33 808,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 126,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 682,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 21 505,4 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 372,5 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 132,9 | |||
493 | Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 13 347,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 317,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 30,0 | |||
02 | Қорғаныс | 5 276,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 5 276,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5 276,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5 276,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 811,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 4 811,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 811,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 4 811,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 1 242 039,7 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 247 954,9 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 247 954,9 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 247 954,9 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 905 541,1 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 905 541,1 | |||
004 | Жалпы білім беру | 792 906,5 | |||
005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 61 116,6 | |||
028 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 51 518,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 88 543,7 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 88 543,7 | |||
009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 26 026,6 | |||
010 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 0,0 | |||
020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 3 624,6 | |||
046 | Әдістемелік жұмыс | 2 708,5 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 56 184,0 | |||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 0,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 186 295,9 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 39 986,9 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 35 989,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 35 989,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3 997,9 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 3 997,9 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 122 129,2 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 122 129,2 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 49 123,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 635,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 38 077,2 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 470,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 7 327,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 4 354,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 22 143,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 24 179,8 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 24 179,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 795,8 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 184,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 249 598,2 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 284 749,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 32 254,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 1 864,0 | |||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 30 390,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 252 495,0 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 15 003,0 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 237 492,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 751 642,7 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 101 214,7 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 72 403,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 28 811,7 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 650 428,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 650 428,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 213 206,5 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 213 206,5 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 17 471,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 15 667,0 | |||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 800,0 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 179 268,5 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 195 408,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 86 808,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 86 808,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 86 808,0 | |||
2 | Спорт | 23 662,3 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 23 662,3 | |||
013 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 23 195,3 | |||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 467,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 27 028,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 23 102,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 14 172,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 8 930,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 3 926,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 3 926,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 57 909,7 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 19 436,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 601,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 835,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 38 473,7 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 560,6 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 15 570,1 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 240,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 103,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 18 156,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 18 156,0 | |||
477 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 15 235,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15 062,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 173,0 | |||
800 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі | 2 921,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 921,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 16 470,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 16 470,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 16 470,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 470,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 265 251,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 265 251,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 265 251,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 265 251,0 | |||
13 | Басқалар | 225 844,0 | |||
9 | Басқалар | 225 844,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 26 974,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 26 974,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 198 870,0 | |||
085 | Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 198 870,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 147,9 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 147,9 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 147,9 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 147,9 | |||
15 | Трансферттер | 147 754,3 | |||
1 | Трансферттер | 147 754,3 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 147 754,3 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 25 928,2 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 88 526,0 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 33 300,1 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
13 | Басқалар | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо: | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -285 786,7 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 285 786,7 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 52 314,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 52 314,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім шарттары | 52 314,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 233 472,7 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 233 472,7 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 233 472,7 |