Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 25.12.2020 № 55-2 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 21 тамыздағы № 41/466-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгеріс енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7500 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 "2020-2022 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6472 тіркелген, 2020 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 12 593 162,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 278 794,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 19 008,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 005,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 11 275 354,6 мың теңге;
2) шығындар – 12 669 374,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 042 273,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 1 070 825,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 28 552,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 37 000,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 37 000,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -929 061,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 929 061,4 мың теңге:
қарыздар түсімі – 1 070 825,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 28 552,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 113 211,6 теңге.";
аталған шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | К. Джунусбеков |
Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы | Т. Сарманов |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 9 қыркүйегі № 50-2 шешіміне 1 қосымша |
|
Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І.КІРІСТЕР | 12 593 162,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1 278 794,6 | ||
1 | Табыс салығы | 699 308,0 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 155 280,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 544 028,0 | ||
3 | Әлеуметтiк салық | 494 543,6 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 494 543,6 | ||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 51 936,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 45 661,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 275,0 | ||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 27 007,0 | ||
2 | Акциздер | 3 500,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 14 657,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 8 650,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 200,0 | ||
8 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 6 000,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 6 000,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 19 008,4 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2 138,4 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2 104,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 34,4 | ||
4 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 870,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 870,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 15 000,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 15 000,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 20 005,0 | ||
3 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 20 005,0 | ||
1 | Жерді сату | 20 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 5,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 11 275 354,6 | ||
1 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 616,6 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 616,6 | ||
2 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 11 274 738,0 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 11 274 738,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 12 669 374,2 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 739 030,9 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 178 396,9 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 20 654,0 | |||
1 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 654,0 | |||
3 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 157 742,9 | |||
1 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 149 297,0 | |||
3 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 172,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 6 273,9 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 28 961,6 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 28 961,6 | |||
1 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 001,6 | |||
3 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 200,0 | |||
10 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 160,0 | |||
18 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 600,0 | |||
28 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 0,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 19 186,5 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 19 186,5 | |||
1 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 186,5 | |||
4 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 512 485,9 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 463 350,9 | |||
1 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 476,3 | |||
13 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 440 874,6 | |||
482 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі | 15 666,0 | |||
1 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15 666,0 | |||
3 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 33 469,0 | |||
1 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 469,0 | |||
3 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
32 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||
2 | Қорғаныс | 19 452,8 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 10 727,8 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10 727,8 | |||
5 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 10 727,8 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 8 725,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8 725,0 | |||
6 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 6 499,0 | |||
7 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 2 226,0 | |||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1 750,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 1 750,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 750,0 | |||
21 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 1 750,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 4 953 359,2 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 287 825,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 287 825,0 | |||
9 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 276 637,0 | |||
40 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 11 188,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 4 274 280,2 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4 150 317,2 | |||
3 | Жалпы білім беру | 4 078 454,2 | |||
6 | Балаларға қосымша білім беру | 71 863,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 123 963,0 | |||
17 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 123 963,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 391 254,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 391 254,0 | |||
1 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 962,0 | |||
5 | Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 38 834,0 | |||
7 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 700,0 | |||
12 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
15 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 14 110,0 | |||
67 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 294 648,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 26 000,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 645 065,7 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 272 833,7 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 17 176,0 | |||
30 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 17 176,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 255 657,7 | |||
10 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 255 657,7 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 357 693,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 357 693,0 | |||
4 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 89 962,3 | |||
6 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 53 881,0 | |||
7 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 3 416,0 | |||
9 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 327,0 | |||
11 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 46 566,0 | |||
14 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 114 286,0 | |||
17 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 2 000,0 | |||
23 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 45 254,7 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 14 539,0 | |||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 14 539,0 | |||
18 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 5 500,0 | |||
50 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 9 039,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 933 666,7 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 611 852,4 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 124 528,0 | |||
3 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 34 398,0 | |||
4 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 2 500,0 | |||
70 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 87 630,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 487 324,4 | |||
3 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 487 324,4 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 227 814,3 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 55 277,3 | |||
12 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 55 277,3 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 3 172 537,0 | |||
58 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 3 172 537,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 94 000,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 94 000,0 | |||
18 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 94 000,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 516 022,2 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 245 641,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 245 641,0 | |||
3 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 245 641,0 | |||
2 | Спорт | 42 481,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 42 481,0 | |||
1 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 904,0 | |||
4 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
5 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 25 277,0 | |||
6 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 300,0 | |||
7 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4 000,0 | |||
32 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0,0 | |||
8 | Cпорт объектілерін дамыту | 0,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 84 363,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 61 863,0 | |||
6 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 54 354,0 | |||
7 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 7 509,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 22 500,0 | |||
2 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 22 500,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 143 537,2 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 103 761,1 | |||
1 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 675,2 | |||
10 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
32 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 92 085,9 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 39 776,1 | |||
1 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 564,0 | |||
3 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 14 212,1 | |||
6 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
32 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 94 019,6 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 55 580,2 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 21 234,0 | |||
1 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 234,0 | |||
6 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 34 346,2 | |||
1 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 030,2 | |||
3 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
5 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||
7 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1 500,0 | |||
8 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 0,0 | |||
9 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 0,0 | |||
10 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 0,0 | |||
11 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 19 816,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 18 256,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 18 256,0 | |||
1 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 256,0 | |||
6 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 0,0 | |||
7 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 20 183,4 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 20 183,4 | |||
99 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 20 183,4 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 21 079,1 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 21 079,1 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 21 079,1 | |||
1 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 079,1 | |||
15 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 440 659,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 440 386,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 440 386,0 | |||
23 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 165 000,0 | |||
51 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 275 386,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 273,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 273,0 | |||
24 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 273,0 | |||
13 | Басқалар | 553 611,2 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 37 626,2 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 37 626,2 | |||
55 | "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 37 626,2 | |||
9 | Басқалар | 515 985,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 14 000,0 | |||
12 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 14 000,0 | |||
26 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | |||
66 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 158 002,0 | |||
62 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 158 002,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 67 459,0 | |||
96 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 67 459,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 276 524,0 | |||
79 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 276 524,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 34,4 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 34,4 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 34,4 | |||
13 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 34,4 | |||
15 | Трансферттер | 751 623,4 | |||
1 | Трансферттер | 751 623,4 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 751 623,4 | |||
6 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 49 143,6 | |||
24 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 333 448,8 | |||
38 | Субвенциялар | 344 286,0 | |||
54 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 24 745,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 1 042 273,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 1 070 825,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 107 366,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 107 366,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 107 366,0 | |||
6 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 107 366,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 625 539,0 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 625 539,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 625 539,0 | |||
3 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 625 539,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 337 920,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 337 920,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 337 920,0 | |||
45 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 337 920,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 28 552,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 28 552,0 | |||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 28 552,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 28 552,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 37 000,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 37 000,0 | ||||
13 | Басқалар | 37 000,0 | |||
9 | Басқалар | 37 000,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 37 000,0 | |||
65 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 37 000,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -929 061,4 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 929 061,4 | ||||
Қарыздар түсімі | 1 070 825,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 070 825,0 | |||
1 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 070 825,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 1 070 825,0 | |||
Қарыздарды өтеу | 28 552,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 28 552,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 28 552,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 28 552,0 | |||
8 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 28 552,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 113 211,6 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 113 211,6 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 113 211,6 |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 9 қыркүйектегі № 50-2 шешіміне 2 қосымша |
|
Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешіміне 4 қосымша |
2020 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы (мың теңге) |
1 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде: | 29 216,0 |
-талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға | 10 067,0 | |
-көшіп-қонуға субсидиялар | 1 348,0 | |
-жастар тәжірибесіне | 590,0 | |
-қоныс аударушылар және оралмандар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар | 3 321,0 | |
-жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін қоныс аударушыларға гранттар | 13 890,0 | |
2 | Білім саласына, соның ішінде: | 363 097,0 |
-"Ең үздік орта білім беру ұйымы" әкім грантына | 34 000,0 | |
-инклюзивті білім беруді дамытуға | 1 625,0 | |
-білім беру нысандарын күрделі жөндеуге | 248 594,0 | |
-білім беру нысендарын ағымдағы жөндеуге | 66 388,0 | |
- кепілді әлеуметтік пакет ауқымында аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға аяқ киім сатып алуға | 10 990,0 | |
- "Арайлы Шығыс" жыл бойынғы лагерь базасында сауықтыру демалысын ұйымдастыруға | 1 500,0 | |
3 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстауға | 60 000,0 |
4 | Мәдениет саласы нысандарын ағымдағы жөндеуге | 59 625,0 |
5 | Елді мекендерді жайластыруға, соның ішінде: | 267 500,0 |
-IV деңгейдегі бюджеттегі ауылдық округтерді аббантандыруға | 158 332,0 | |
- көшелерді жарықтандыру жүйесін пайдалануға және күтіп ұстауға | 35 668,0 | |
-су тазарту блоктік-модульдік станцияларын орнатуға | 73 500,0 | |
6 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға | 85 367,0 |
- Көкпекті ауылының көше жолдарын жөндеуге | 15 800,0 | |
- дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына | 69 567,0 | |
7 | Аудан әкімдігінің ғимаратының ішінде орналасқан "Адалдық алаңын" ағымдағы жөндеуге | 4 000,0 |
Барлығы | 868 805,0 |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 9 қыркүйектегі № 50-2 шешіміне 3 қосымша |
|
Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешіміне 5 қосымша |
2020 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері
№ | Атауы | Сомасы (мың теңге) |
1 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға, соның ішінде жобалар бойынша: | 434 132,0 |
Самар ауылындағы су құбырлары желісін қайта құру | 50 000,0 | |
Көкпекті ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру | 21 079,0 | |
Көкжайык ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 40 000,0 | |
Кұлынжон ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 35 000,0 | |
Аққала ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 35 000,0 | |
Үлкенбөкен ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 50 000,0 | |
Көкжыра ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 50 551,0 | |
Преображенка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 20 000,0 | |
Миролюбовка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 20 000,0 | |
Мариногорка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 20 000,0 | |
Үлгілімалшы ауылында су құбырлары желісінің құрылысы | 20 000,0 | |
Самар ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру | 10 000,0 | |
Көкпекті ауылындағы су құбырлары желісін қаута құру | 55 300,0 | |
Ажа ауылында суалу және су құбырлары ғимаратының құрылысы | 7 202,0 | |
2 | "Самар ауылында аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған 10 екі пәтерлі тұрғын үйлер құрылысы" ЖСҚ әзірлеуге | 4 500,0 |
3 | инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға | 131 500,0 |
Барлығы | 570 132,0 |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 9 қыркүйектегі № 50-2 шешіміне 4 қосымша |
|
Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешіміне 6 қосымша |
2020 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы (мың теңге) |
1 | 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде: | 43 091,0 |
-еңбекақыны ішінара субсидиялауға | 2 100,0 | |
-көшіп-қонуға субсидия ұсынуға | 584,0 | |
-жастар тәжірибесіне | 3 500,0 | |
-тұрғы-үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарын өтеуге | 700,0 | |
-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (200 АЕК) | 20 002,0 | |
-қоғамдық жұмыстарға | 16 205,0 | |
2 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға, соның ішінде: | 9 039,0 |
-мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға | 6 271,0 | |
-техникалық көмекші (өтемдеуші) құралдар Тізбесін кеңейтуге | 2 768,0 | |
3 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге, соның ішінде: | 246 531,0 |
-атаулы әлеуметтік көмек төлеуге | 189 865,0 | |
-1 ден 6жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік кепілді әлеуметтік пакет | 22 930,0 | |
-6-18 жастағы мектеп жасындағы балаларға, 1, 2, 3 топтағы мүгедектерге, жұмыссыздарға, мүгедек баланы күтумен айналысатын ата-аналарға кепілді әлеуметтік пакет (ТЖ кезінде азық-тұрмыстық жинақ) | 33 736,0 | |
4 | Әлеуметтік қорғау мемлекеттік ұйымдарындағы жұмысшылардың еңбекақысына үстеме ақы белгілеуге | 18 343,0 |
5 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы педагогтардың біліктік санаттарына үстеме ақы төлеуге | 193 015,0 |
6 | Педагогтардың еңбекақысын ұлғайтуға, соның ішінде: | 850 460,0 |
-мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында | 43 596,0 | |
-мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында | 791 578,0 | |
-спорт саласы ұйымдарына | 15 286,0 | |
7 | Мемлекеттік мәдениет ұйымдары және мұрағат мекемелерінің басқару және негізгі қызметкерлеріне мәдениет ұйымдарында және мұраған мекемелерінде ерекше еңбек жағдайы үшін лауазымдық ақыларына үстеме ақы белгілеуге | 35 287,0 |
8 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға | 349 159,0 |
- Көкпекті ауылының көше жолдарын жөндеуге | 142 202,0 | |
- дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына | 206 957,0 | |
9 | Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға | 275 386,0 |
Барлығы | 2 020 311,0 |