Целиноград аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 466/70-6 "2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 ақпандағы № 12/2-7 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 17 ақпанда № 8358 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 466/70-6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8290 болып тіркелген, 2021 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 424 690,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 087 006,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 47 816,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 610 930,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 19 678 938,0 мың теңге;

      2) шығындар – 23 470 918,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 484 777,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 612 893,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 128 116,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 92 816,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -623 820,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 623 820,7 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 612 893,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 128 116,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 139 043,7 мың теңге";

      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "6. 2021 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органның резерві 63 050,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихаты
сессиясының төрайымы
Л.Конарбаева
      Целиноград аудандық мәслихатының хатшысы Б.Ибраев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі

  Целиноград аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 11 ақпандағы
№ 12/2-7 шешіміне
қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 466/70-6 шешіміне
1-қосымша

2021 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23 424 690,3

1



Салықтық түсімдер

3 087 006,0


01


Табыс салығы

58 421,0



2

Жеке табыс салығы

58 421,0


03


Әлеуметтік салық

2 084 921,0



1

Әлеуметтік салық

2 084 921,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

840 034,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

840 034,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

79 754,0



2

Акциздер

6 360,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53 726,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19 668,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

23 876,0



1

Мемлекеттік баж

23 876,0

2



Салықтық емес түсiмдер

47 816,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 917,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 756,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

161,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 103,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 103,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 134,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 134,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 662,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 662,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

610 930,3


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

67 725,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

67 725,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

543 205,3



1

Жерді сату

543 205,3

4



Трансферттердің түсімдері

19 678 938,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 678 938,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 678 938,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бюджеттік бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23 470 918,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

225 960,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 126,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 431,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

695,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

152 626,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

152 626,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

33 555,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 955,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 068,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

332,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

14 650,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 650,0

02



Қорғаныс

57 504,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

57 504,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 504,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

20 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

18 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

599 925,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

599 925,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 649,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

110 214,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

115 685,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 883,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

135 843,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 859,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

51 143,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

32 768,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42 035,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

26 641,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

54 205,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 836 174,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 745 649,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

34 808,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

662 740,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 048 101,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

90 525,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

29 380,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

18 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 100,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

31 045,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

544 098,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

463 509,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 173,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

389 983,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

47 657,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

15 696,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

53 867,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 884,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 073,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

26 722,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 151,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 071,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 500,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 211 899,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 087 246,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 086 245,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

125 653,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

125 653,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

142 223,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 919,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

31 919,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

17 410,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 410,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

92 894,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 698,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

3 001,0



039

Ақмола облысының бюджетіне Нұр-Сұлтан қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеу

68 195,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

47 992,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 141,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 141,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 851,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 851,0

12



Көлік және коммуникация

2 394 195,5


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 394 195,5



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 355,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

284 245,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

2 071 237,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

27 358,5

13



Басқалар

4 910 556,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 050,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

63 050,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

658 167,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

658 167,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 201 374,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

3 201 374,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

987 965,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

987 965,0

14



Борышқа қызмет көрсету

278 563,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

278 563,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

278 563,0

15



Трансферттер

10 221 828,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 221 828,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 110 958,5



038

Субвенциялар

150 000,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 960 870,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

484 777,0




Бюджеттік кредиттер

612 893,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

612 893,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

612 893,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

612 893,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

128 116,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

92 816,0




Қаржы активтерiн сатып алу

92 816,0

13



Басқалар

92 816,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

44 924,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

44 924,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

47 892,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

47 892,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-623 820,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

623 820,7




Қарыздар түсімдері

612 893,0

7



Қарыздар түсімдері

612 893,0


 01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

612 893,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

612 893,0




Қарыздарды өтеу

128 116,0

16



Қарыздарды өтеу

128 116,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

128 116,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

128 116,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

139 043,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

139 043,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

139 043,7


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 "О районном бюджете на 2021-2023 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 11 февраля 2021 года № 12/2-7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 17 февраля 2021 года № 8358

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8290, опубликовано 11 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстанв электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 424 690,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 087 006,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 47 816,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 610 930,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 678 938,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 23 470 918,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 484 777,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 612 893,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 128 116,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 92 816,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -623 820,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 623 820,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 612 893,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 128 116,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 139 043,7 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2021 год в сумме 63 050,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводитсяв действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Целиноградского
районного маслихата
Л.Конарбаева
      Секретарь Целиноградского районного маслихата Б.Ибраев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

  Приложение к решению
Целиноградского районного
маслихата от 11 февраля
2021 года № 12/2-7
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6

Районный бюджет на 2021 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23 424 690,3

1



Налоговые поступления

3 087 006,0


01


Подоходный налог

58 421,0



2

Индивидуальный подоходный налог

58 421,0


03


Социальный налог

2 084 921,0



1

Социальный налог

2 084 921,0


04


Hалоги на собственность

840 034,0



1

Hалоги на имущество

840 034,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79 754,0



2

Акцизы

6 360,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 726,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 668,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

23 876,0



1

Государственная пошлина

23 876,0

2



Неналоговые поступления

47 816,0


01


Доходы от государственной собственности

9 917,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 756,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

161,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 103,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 103,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 134,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 134,0


06


Прочие неналоговые поступления

26 662,0



1

Прочие неналоговые поступления

26 662,0

3



Поступления от продажи основного капитала

610 930,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

67 725,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

67 725,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

543 205,3



1

Продажа земли

543 205,3

4



Поступления трансфертов

19 678 938,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 678 938,0



2

Трансферты из областного бюджета

19 678 938,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Бюджетная программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23 470 918,0

01



Государственные услуги общего характера

225 960,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 126,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 431,0



003

Капитальные расходы государственного органа

695,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

152 626,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

152 626,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

33 555,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

28 955,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 068,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

332,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3,0



040

Развитие объектов государственных органов

3,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

14 650,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

14 650,0

02



Оборона

57 504,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

57 504,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 504,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

20 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

18 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

599 925,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

599 925,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26 649,0



002

Программа занятости

110 214,0



005

Государственная адресная социальная помощь

115 685,0



006

Оказание жилищной помощи

2 883,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

135 843,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 859,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 143,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 768,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42 035,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

26 641,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

54 205,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 836 174,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 745 649,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

34 808,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

662 740,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 048 101,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

90 525,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

29 380,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

18 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 100,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

31 045,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

544 098,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

463 509,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 173,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

389 983,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

47 657,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 696,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

53 867,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

19 884,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 073,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

26 722,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 151,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 071,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 500,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 211 899,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 087 246,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

1,0



036

Развитие газотранспортной системы

2 086 245,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

125 653,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

125 653,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

142 223,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 919,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

31 919,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

17 410,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

17 410,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

92 894,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 698,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

3 001,0



039

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Нур-Султана

68 195,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

47 992,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 141,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 141,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 851,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

25 851,0

12



Транспорт и коммуникации

2 394 195,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 394 195,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

11 355,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

284 245,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 071 237,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

27 358,5

13



Прочие

4 910 556,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 050,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

63 050,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

658 167,0



079

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

658 167,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 201 374,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

3 201 374,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

987 965,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

987 965,0

14



Обслуживание долга

278 563,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

278 563,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

278 563,0

15



Трансферты

10 221 828,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 221 828,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 110 958,5



038

Субвенции

150 000,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

8 960 870,0




III. Чистое бюджетное кредитование

484 777,0




Бюджетные кредиты

612 893,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

612 893,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

612 893,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

612 893,0




Погашение бюджетных кредитов

128 116,0

5



Погашение бюджетных кредитов

128 116,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

128 116,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

128 116,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

92 816,0




Приобретение финансовых активов

92 816,0

13



Прочие

92 816,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 924,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

44 924,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

47 892,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

47 892,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-623 820,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

623 820,7




Поступления займов

612 893,0

7



Поступления займов

612 893,0


 01


Внутренние государственные займы

612 893,0



2

Договоры займа

612 893,0




Погашение займов

128 116,0

16



Погашение займов

128 116,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

128 116,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

128 116,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

139 043,7


01


Остатки бюджетных средств

139 043,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

139 043,7