"2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №418-73/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 8 ақпандағы № 10-3/2 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 12 ақпанда № 8145 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 418-73/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7996 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2021 жылғы 7 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 158884,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 87440,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 824,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 70620,0 мың теңге;

      2) шығындар – 178076,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -19192,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 19192,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 19192,7 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ІІІ сессиясының төрағасы М. Абдукаликов
      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Кутухуджаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 8 ақпандағы № 10-3/2
  шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы №418-73/1
  шешіміне 1- қосымша

2021 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

158884,0

1



Салықтық түсімдер

87440,0


01


Табыс салығы 

26141,0



2

Жеке табыс салығы

26141,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

61154,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1081,0



3

Жер салығы 

10600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

49473,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

145,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

145,0

2



Салықтық емес түсiмдер

824,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

203,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

203,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

621,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

621,0

4



Трансферттердің түсімдері

70620,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70620,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

70620,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

178076,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48329,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48329,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48329,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45319,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1209,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1800,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23094,0


2



Әлеуметтiк көмек

23094,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23094,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

23094,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56101,3


3



Елді-мекендерді көркейту

56101,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56101,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10791,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

36655,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8655,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40942,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

40783,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40783,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40783,0


2



Спорт

159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

159,0

12




Көлiк және коммуникация

9302,5


1



Автомобиль көлiгi

9302,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9302,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3431,0




045

Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5871,5

15




Трансферттер

307,9


1



Трансферттер

307,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

307,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

307,9





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-19192,7





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

19192,7

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

19192,7


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

19192,7



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

19192,7




01

Бюджет қаражаты қалдықтары

19192,7


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №418-73/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2021-2023 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 8 февраля 2021 года № 10-3/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 февраля 2021 года № 8145. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 418-73/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7996, опубликано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 7 января 2021 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 158884,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 87440,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 824,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 70620,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 178076,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -19192,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19192,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 19192,7 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ІІІ сессии Кызылординского городского маслихата М. Абдукаликов
      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Кутухуджаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 8 февраля 2021 года № 10-3/2
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года №418-73/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2021 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

158884,0

1



Налоговые поступления

87440,0


01


Подоходный налог

26141,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26141,0


04


Hалоги на собственность

61154,0



1

Hалоги на имущество

1081,0



3

Земельный налог

10600,0



4

Hалог на транспортные средства

49473,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

145,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

145,0

2



Неналоговые поступления

824,0


01


Доходы от государственной собственности

203,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

203,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

621,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

621,0

4



Поступления трансфертов

70620,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70620,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

70620,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

178076,7

01




Государственные услуги общего характера

48329,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48329,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48329,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45319,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1209,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1800,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

23094,0


2



Социальная помощь

23094,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23094,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

23094,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56101,3


3



Благоустройство населенных пунктов

56101,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56101,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10791,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

36655,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8655,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40942,0


1



Деятельность в области культуры

40783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40783,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40783,0


2



Спорт

159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

159,0

12




Транспорт и коммуникации

9302,5


1



Автомобильный транспорт

9302,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9302,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3431,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5871,5

15




Трансферттер

307,9


1



Трансферттер

307,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

307,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

307,9





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-19192,7





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

19192,7

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

19192,7


1



Остатки бюджетных средств

19192,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

19192,7




01

Свободные остатки бюджетных средств

19192,7