О бюджетах сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района на 2022-2024 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 28 декабря 2021 года № 19-2

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2021 года № 18-7 "О районном бюджете на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26038) Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. "Утвердить бюджет сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района на 2022-2024 годы" согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1.1. Аппарат акима село Бауыржан Момышулы

      1) доходы – 154 861 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления –47 137 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 107 724 тысяч теңге;

      2) затраты – 168 384 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 13 523 тысяч тенге.

      1.2. Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 86 642 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 429 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 52 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 81 161 тысяч теңге;

      2) затраты – 87 662 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 020 тысяч тенге.

      1.3. Аксайский сельский округ

      1) доходы – 100 257 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 6 610 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 28 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 93 619 тысяч теңге;

      2) затраты – 101 244 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 987 тысяч тенге.

      1.4. Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 68 704 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 796 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 63 906 тысяч теңге;

      2) затраты – 69 590 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 886 тысяч тенге.

      1.5. Биликульский сельский округ

      1) доходы – 69 989 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 788 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 66 199 тысяч теңге;

      2) затраты – 70 515 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 526 тысяч тенге.

      1.6. Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 75 041 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 659 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 70 380 тысяч теңге;

      2) затраты – 76 355 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 314 тысяч тенге.

      1.7. Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 64 420 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 731 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 58 687 тысяч теңге;

      2) затраты – 65 561 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 141 тысяч тенге.

      1.8. Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 70 835 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 255 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 65 578 тысяч теңге;

      2) затраты – 71 070 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 235 тысяч тенге.

      1.9. Карасазский сельский округ

      1) доходы – 89 131 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 634 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 80 487 тысяч теңге;

      2) затраты – 89 764 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 633 тысяч тенге.

      1.10. Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 67 971 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 112 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 28 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 831 тысяч теңге;

      2) затраты – 68 597 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 626 тысяч тенге.

      1.11. Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 57 865 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 9 843 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 48 007 тысяч теңге;

      2) затраты – 58 277 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 412 тысяч тенге.

      1.12. Мынбулакский сельский округ

      1) доходы - 105 652 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 320 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 28 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 97 304 тысяч теңге;

      2) затраты – 121 857 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 16 205 тысяч тенге.

      1.13. Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 79 862 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 746 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 54 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 71 062 тысяч теңге;

      2) затраты – 81 026 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 164 тысяч тенге.

      1.14. Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 46 884 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 7 063 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 26 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 795 тысяч теңге;

      2) затраты – 50 731 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 3 847 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. В соответствии пункт 4 со статьей 18 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" на 2022-2024 годы предусмотреть средства для специалистов в области социального обеспечения, культуры и спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов установить повышенные 25 процентов от оклада и тарифной ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      3. Утвердить резерв сельских местных исполнительных органов согласно приложению № 15.

      4. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного
      маслихата Е. Тлеубеков

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет аппарата акима село Бауыржан Момышулы на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

154 861

1



Налоговые поступления

47 137


01


Подоходный налог

3800



2

Индивидуальный подоходный налог

3800


04


Hалоги на собственность

43 117



1

Hалоги на имущество

1 126



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

41991


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

220



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

107724


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107724



3

Трансферты районов (городов областного значения)

107724

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

168 384

01



Государственные услуги общего характера

62 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 239



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 239



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92 757


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 757



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 889



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 201



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 667

12



Транспорт и коммуникации

10 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 254



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 254

15



Трансферты

3 134


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 134



044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3 134




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

13 523

Бюджет аппарата акима село Бауыржан Момышулы на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

140 756

1



Налоговые поступления

62 206


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

52 486



1

Hалоги на имущество

1 126



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

51 360


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

220



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

338


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

338



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

338


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

78 212


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 212



3

Трансферты районов (городов областного значения)

78 212

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

140 756

01



Государственные услуги общего характера

53 990


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 990



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 990



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

51 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 416



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 657



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 559

12



Транспорт и коммуникации

35 350


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 350



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 350




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Бауыржан Момышулы на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

145 926

1



Налоговые поступления

64 682


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

54 962



1

Hалоги на имущество

1 126



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

53 836


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

220



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

338


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

338



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

338


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

80 906


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 906



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 906

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

145 926

01



Государственные услуги общего характера

55 413


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 413



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 413



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

51 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 416



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 657



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 559

12



Транспорт и коммуникации

39 097


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 097



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

39 097




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 642

1



Налоговые поступления

5 429


04


Hалоги на собственность

5 429



1

Hалоги на имущество

234



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

5 195

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

81 161


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 161



3

Трансферты районов (городов областного значения)

81 161

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 662

01



Государственные услуги общего характера

38 340


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 340



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 104



022

Капитальные расходы государственного органа

236

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 061


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 577



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 577


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7484



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 575



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

486



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

423

12



Транспорт и коммуникации

36 261


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 261



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 261




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 020

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

83 170

1



Налоговые поступления

4 029


04


Hалоги на собственность

4 029



1

Hалоги на имущество

234



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

3 795

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

79 089


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 089



3

Трансферты районов (городов областного значения)

79 089

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 170

01



Государственные услуги общего характера

34 453


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 453



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 853



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 700



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 700



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500

12



Транспорт и коммуникации

32 317


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 317



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 317




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 316

1



Налоговые поступления

4 029


04


Hалоги на собственность

4 029



1

Hалоги на имущество

234



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

3 795

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

81 235


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 235



3

Трансферты районов (городов областного значения)

81 235

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 316

01



Государственные услуги общего характера

35 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 728



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 700



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 700



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500

12



Транспорт и коммуникации

33 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 588



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

33 588




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

100 257

1



Налоговые поступления

6 610


04


Hалоги на собственность

6 610



1

Hалоги на имущество

339



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

6 271

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

93 619


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 619



3

Трансферты районов (городов областного значения)

93 619

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

101 244

01



Государственные услуги общего характера

37 789


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 789



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 121



022

Капитальные расходы государственного органа

668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38 572


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 572



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 672



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 900

12



Транспорт и коммуникации

24 883


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 883



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24 883




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

987

Бюджет Аксайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

76 228

1



Налоговые поступления

6 610


04


Hалоги на собственность

6 610



1

Hалоги на имущество

339



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

6 271

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

69 590


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 590



3

Трансферты районов (городов областного значения)

69 590

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

76 228

01



Государственные услуги общего характера

36 572


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 572



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 904



022

Капитальные расходы государственного органа

668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникации

35 156


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 156



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 156




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

78 469

1



Налоговые поступления

6 610


04


Hалоги на собственность

6 610



1

Hалоги на имущество

339



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

6 271

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

71 831


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 831



3

Трансферты районов (городов областного значения)

71 831

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

78 469

01



Государственные услуги общего характера

37 542


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 542



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 874



022

Капитальные расходы государственного органа

668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникации

36 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 427



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 427




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

68 704

1



Налоговые поступления

4 796


01


Подоходный налог

26



2

Индивидульный подоходный налог

26


04


Hалоги на собственность

4 770



1

Hалоги на имущество

70



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 700

2



Неналоговые поступления

2


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

63 906


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 906



3

Трансферты районов (городов областного значения)

63 906

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

69 590

01



Государственные услуги общего характера

34 493


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 493



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 493



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 544


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 544



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 349



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 095

12



Транспорт и коммуникации

30 553


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 553



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 553




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

886

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

92 239

1



Налоговые поступления

4 770


04


Hалоги на собственность

4 770



1

Hалоги на имущество

270



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 500

2



Неналоговые поступления

28


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

87 441


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 441



3

Трансферты районов (городов областного значения)

87 441

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

92 239

01



Государственные услуги общего характера

35 028


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 028



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 028



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 748


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 748



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 548



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникации

45 463


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 463



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

45 463




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

94 422

1



Налоговые поступления

4 770


04


Hалоги на собственность

4 770



1

Hалоги на имущество

270



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 500

2



Неналоговые поступления

28


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

89 624


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 624



3

Трансферты районов (городов областного значения)

89 624

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

94 422

01



Государственные услуги общего характера

35 940


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 940



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 940



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 748


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 748



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 548



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникации

46 734


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 734



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 734




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Биликульского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

69 989

1



Налоговые поступления

3 788


04


Hалоги на собственность

3 788



1

Hалоги на имущество

97



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

3 493

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

66 199


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 199



3

Трансферты районов (городов областного значения)

66 199

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

70 515

01



Государственные услуги общего характера

34 745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 745



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 805



022

Капитальные расходы государственного органа

940

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 766


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 766



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 266



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 900

12



Транспорт и коммуникации

21 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 004



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 004




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

526

Бюджет Биликульского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

82 404

1



Налоговые поступления

3 681


04


Hалоги на собственность

3 681



1

Hалоги на имущество

283



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

3 398

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

78 695


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 695



3

Трансферты районов (городов областного значения)

78 695

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

82 404

01



Государственные услуги общего характера

33 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 934



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 930



022

Капитальные расходы государственного органа

1 004

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 888


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 888



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 696



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 692

12



Транспорт и коммуникации

36 582


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 582



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 582




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

84 566

1



Налоговые поступления

3 681


04


Hалоги на собственность

3 681



1

Hалоги на имущество

283



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

3 398

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

80 857


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 857



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 857

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

84 566

01



Государственные услуги общего характера

34 825


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 825



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 821



022

Капитальные расходы государственного органа

1 004

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 888


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 888



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 696



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 692

12



Транспорт и коммуникации

37 853


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 853



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 853




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Жетитюбинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

75 041

1



Налоговые поступления

4 659


01


Подоходный налог

0



2

Индивидуальный подоходный налог

0


04


Hалоги на собственность

4 659



1

Hалоги на имущество

459



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 200

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

70 380


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 380



3

Трансферты районов (городов областного значения)

70 380

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

76 355

01



Государственные услуги общего характера

35 481


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 481



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 481



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 644


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 744



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 744


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 655



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 888



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 357

12



Транспорт и коммуникации

31 230


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 230



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

31 230




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 314

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

90 223

1



Налоговые поступления

4 633


04


Hалоги на собственность

4 633



1

Hалоги на имущество

433



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 200

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

85 562


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 562



3

Трансферты районов (городов областного значения)

85 562


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 223

01



Государственные услуги общего характера

33 260


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 260



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 260



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 571


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 910



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 910


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 661



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 261

12



Транспорт и коммуникации

47 392


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 392



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

47 392




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

92 443

1



Налоговые поступления

4 633


04


Hалоги на собственность

4 633



1

Hалоги на имущество

433



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 200

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

87 782


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 782



3

Трансферты районов (городов областного значения)

87 782


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

92 443

01



Государственные услуги общего характера

34 206


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 206



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 206



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 571


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 910



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 910


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 661



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 261

12



Транспорт и коммуникации

48 666


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 666



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

48 666




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс



Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

64 419

1



Налоговые поступления

5 731


01


Подоходный налог

925



2

Индивидуальный подоходный налог

925


04


Hалоги на собственность

4 806



1

Hалоги на имущество

78



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 728

2



Неналоговые поступления

2


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

58 686


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 686



3

Трансферты районов (городов областного значения)

58 686

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 560

01



Государственные услуги общего характера

38 297


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 297



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 297



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

23 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 163



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 163




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 141

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

87 061

1



Налоговые поступления

5 681


04


Hалоги на собственность

5 681



1

Hалоги на имущество

272



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

5 409

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

81 328


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 328



3

Трансферты районов (городов областного значения)

81 328


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 061

01



Государственные услуги общего характера

36 339


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 339



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 339



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

47 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 122



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 122




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

89 295

1



Налоговые поступления

5 681


04


Hалоги на собственность

5 681



1

Hалоги на имущество

272



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

5 409

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

83 562


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 562



3

Трансферты районов (городов областного значения)

83 562


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

89 295

01



Государственные услуги общего характера

37 302


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 302



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 302



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

48 393


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 393



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

48 393




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 8 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

70 835

1



Налоговые поступления

5 255


01


Подоходный налог

267



2

Индивидуальный подоходный налог

267


04


Hалоги на собственность

4 988



1

Hалоги на имущество

282



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 699



5

Единый земельный налог

7

2



Неналоговые поступления

2


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

65 578


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65 578



3

Трансферты районов (городов областного значения)

65 578

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

71 070

01



Государственные услуги общего характера

29 212


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 212



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 212



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 389


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 389



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 689

12



Транспорт и коммуникации

32 469


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 469



057

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 469




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

235

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

86 837

1



Налоговые поступления

5 205


04


Hалоги на собственность

5 205



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 915

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

81 580


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 580



3

Трансферты районов (городов областного значения)

81 580


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 837

01



Государственные услуги общего характера

28 895


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 895



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 895



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 500

12



Транспорт и коммуникации

45 742


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 742



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

45 742




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

88 832

1



Налоговые поступления

5 205


04


Hалоги на собственность

5 205



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 915

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

83 575


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 575



3

Трансферты районов (городов областного значения)

83 575


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

88 832

01



Государственные услуги общего характера

29 619


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 619



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 619



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 500

12



Транспорт и коммуникации

47 013


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 013



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 013




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 9 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

89 131

1



Налоговые поступления

8 634


01


Подоходный налог

1853



2

Индивидуальный подоходный налог

1853


04


Hалоги на собственность

6 781



1

Hалоги на имущество

586



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

6 115



5

Единый земельный налог

80

2



Неналоговые поступления

10


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

80 487


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 487



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 487

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

89 764

01



Государственные услуги общего характера

44 891


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 891



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 583



022

Капитальные расходы государственного органа

1 308

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 494


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

728



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

728


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 272



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 422



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

850



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 494

12



Транспорт и коммуникации

32 379


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 379



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

353



057

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 026




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

633

Бюджет Карасазского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

99 257

1



Налоговые поступления

8 608


04


Hалоги на собственность

8 608



1

Hалоги на имущество

510



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 098

2



Неналоговые поступления

36


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

90 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

90 613


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

99 257

01



Государственные услуги общего характера

45 030


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 030



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 630



022

Капитальные расходы государственного органа

1 400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500

12



Транспорт и коммуникации

51 727


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 727



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51 727




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

101 621

1



Налоговые поступления

8 608


04


Hалоги на собственность

8 608



1

Hалоги на имущество

510



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 098

2



Неналоговые поступления

36


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

92 977


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92 977



3

Трансферты районов (городов областного значения)

92 977


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

101 621

01



Государственные услуги общего характера

46 123


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 123



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 723



022

Капитальные расходы государственного органа

1 400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500

12



Транспорт и коммуникации

52 998


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 998



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52 998




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

67 971

1



Налоговые поступления

3 112


04


Hалоги на собственность

3 112



1

Hалоги на имущество

145



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

2 967

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

64 831


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 831



3

Трансферты районов (городов областного значения)

64 831

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

68 597

01



Государственные услуги общего характера

31 534


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 534



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 534



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 855


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 855



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 626



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 120



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 109

12



Транспорт и коммуникации

27 208


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 208



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

27 208




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

626

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

88 840

1



Налоговые поступления

3 112


04


Hалоги на собственность

3 112



1

Hалоги на имущество

145



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

2 967

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

85 700


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 700



3

Трансферты районов (городов областного значения)

85 700


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

88 840

01



Государственные услуги общего характера

30 826


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 826



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 826



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 560


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 560



008

Освещение улиц в населенных пунктах

600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 140



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 820

12



Транспорт и коммуникации

43 454


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 454



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

43 454




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

90 926

1



Налоговые поступления

3 112


04


Hалоги на собственность

3 112



1

Hалоги на имущество

145



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

2 967

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

87 786


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 786



3

Трансферты районов (городов областного значения)

87 786


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 926

01



Государственные услуги общего характера

31 645


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 645



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 645



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 560


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 560



008

Освещение улиц в населенных пунктах

600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 140



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 820

12



Транспорт и коммуникации

44 721


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 721



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44 721




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 11 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

57 865

1



Налоговые поступления

9 843


01


Подоходный налог

6049



2

Индивидуальный подоходный налог

6049


04


Hалоги на собственность

3 794



1

Hалоги на имущество

286



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

3 508

2



Неналоговые поступления

15


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

13



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

13


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

48 007


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 007



3

Трансферты районов (городов областного значения)

48 007

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

58 277

01



Государственные услуги общего характера

33 842


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 842



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 383



022

Капитальные расходы государственного органа

459

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 753


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 753



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 580



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

815



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 358

12



Транспорт и коммуникации

17 682


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 682



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

17 682




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

412

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

65 061

1



Налоговые поступления

4 894


04


Hалоги на собственность

4 894



1

Hалоги на имущество

286



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 608

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

60 139


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 139



3

Трансферты районов (городов областного значения)

60 139


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 061

01



Государственные услуги общего характера

29 942


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 942



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 942



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 522


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 522



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 722

12



Транспорт и коммуникации

31 597


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 597



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

31 597




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

67 100

1



Налоговые поступления

4 894


04


Hалоги на собственность

4 894



1

Hалоги на имущество

286



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 608

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

62 178


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 178



3

Трансферты районов (городов областного значения)

62 178


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

67 100

01



Государственные услуги общего характера

30 710


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 710



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 710



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 522


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 522



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 722

12



Транспорт и коммуникации

32 868


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 868



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

32 868




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 12 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

105 652

1



Налоговые поступления

8 320


04


Hалоги на собственность

8 320



1

Hалоги на имущество

284



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 036

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

97 304


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 304



3

Трансферты районов (городов областного значения)

97 304

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 857

01



Государственные услуги общего характера

43 128


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 128



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 128



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 336



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 336



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникации

57 805


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 805



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

57 805

15



Трансферты

14 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 588



044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

14 588




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

16 205

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

81 185

1



Налоговые поступления

8 320


04


Hалоги на собственность

8 320



1

Hалоги на имущество

284



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 036

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

72 837


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 837



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 837

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

81 185

01



Государственные услуги общего характера

40 908


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 908



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 908



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 336



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 336



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникации

34 941


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 941



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34 941




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

83 519

1



Налоговые поступления

8 320


04


Hалоги на собственность

8 320



1

Hалоги на имущество

284



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 036

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

75 171


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 171



3

Трансферты районов (городов областного значения)

75 171


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 519

01



Государственные услуги общего характера

41 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 971



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 971



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 336



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 336



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникации

36 212


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 212



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 212




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

79 863

1



Налоговые поступления

8 746


04


Hалоги на собственность

8 746



1

Hалоги на имущество

229



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 517

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

71 063


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 063



3

Трансферты районов (городов областного значения)

71 063

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

81 027

01



Государственные услуги общего характера

39 808


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 808



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 808



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 649


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 649



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 785



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 064

12



Транспорт и коммуникации

29 570


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 570



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

29 570




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 164

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

103 399

1



Налоговые поступления

8 746


04


Hалоги на собственность

8 746



1

Hалоги на имущество

229



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 517

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

94 599


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 599



3

Трансферты районов (городов областного значения)

94 599

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

103 399

01



Государственные услуги общего характера

38 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 122



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 122



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 608


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 608



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 808



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникации

46 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

105 661

1



Налоговые поступления

8 746


04


Hалоги на собственность

8 746



1

Hалоги на имущество

229



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

8 517

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

96 861


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 861



3

Трансферты районов (городов областного значения)

96 861

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

105 661

01



Государственные услуги общего характера

39 113


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 113



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 133



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 608


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 608



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 808



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникации

47 940


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 940



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 940




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 14 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 14 - в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 09.12.2022 № 34-2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс





Наименование


1

2

3




I. ДОХОДЫ

46 884

1



Налоговые поступления

7 063


01


Подоходный налог

58



2

Индивидуальный подоходный налог

58


04


Hалоги на собственность

6 872



1

Hалоги на имущество

503



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

6 369


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

133



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

133

2



Неналоговые поступления

26


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

39 795


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 795



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 795

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

50 731

01



Государственные услуги общего характера

42 320


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 320



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 934



022

Капитальные расходы государственного органа

386

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 520


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 520



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 849



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

717



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 954

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0

15



Трансферты

1 891


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 891



044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 891




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

3 847

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

60 752

1



Налоговые поступления

6 244


04


Hалоги на собственность

6 244



1

Hалоги на имущество

423



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

5 821

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

54 478


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 478



3

Трансферты районов (городов областного значения)

54 478

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

60 752

01



Государственные услуги общего характера

39 587


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 587



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 587



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникации

16 165


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 165



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 165




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

63 098

1



Налоговые поступления

6 244


04


Hалоги на собственность

6 244



1

Hалоги на имущество

423



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

5 821

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

56 824


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 824



3

Трансферты районов (городов областного значения)

56 824

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

63 098

01



Государственные услуги общего характера

40 662


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 662



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 662



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникации

17 436


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 436



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 436




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 15 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 19-2 от 28 декабря
2021 года

Резерв сельского местного исполнительного органа

Сельские округа

Сумма (тыс. тенге)

1

Актюбинский сельский округ

0

2

Аксайский сельский округ

0

3

Аппарат акима село Б.Момышулы

0

4

Боралдайский сельский округ

0

5

Биликулский сельский округ

0

6

Жетитюбинский сельский округ

0

7

Кокбастауский сельский округ

0

8

Куренбельский сельский округ

0

9

Карасазский сельский округ

0

10

Кошкаратинский сельский округ

0

11

Кызыларыкский сельский округ

0

12

Мыңбулакский сельский округ

0

13

Нурлыкентский сельский округ

0

14

Шакпакский сельский округ

0


2022-2024 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 19-2 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6 - бабына және "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 25 желтоқсандағы № 18-7 шешімі негізінде (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26038 болып тіркелген) Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1.1. Бауыржан Момышұлы ауылы

      1) кірістер 154 861 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 47 137 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 107 724 мың теңге;

      2) шығындар – 168 384 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары–13 523 мың теңге.

      1.2. Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер 86 642 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 429 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 52 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 81 161 мың теңге;

      2) шығындар – 87 662 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 020 мың теңге.

      1.3. Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер 100 257 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 610 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 28 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 93 619 мың теңге;

      2) шығындар – 101 244 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 987 мың теңге.

      1.4. Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер 68 704 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 796 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 63 906 мың теңге;

      2) шығындар – 69 590 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 886 мың теңге

      1.5. Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер 69 989 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 788 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 66 199 мың теңге;

      2) шығындар – 70 515 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 526 мың теңге

      1.6. Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер 75 041 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 659 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 70 380 мың теңге;

      2) шығындар – 76 355 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 314 мың теңге.

      1.7. Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 64 420 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 731 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 58 687 мың теңге;

      2) шығындар – 65 561 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 141 мың теңге.

      1.8. Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер 70 835 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 255 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 65 578 мың теңге;

      2) шығындар – 71 070 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 235 мың теңге.

      1.9. Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 89 131 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 634 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 80 487 мың теңге;

      2) шығындар – 89 764 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 633 мың теңге.

      1.10. Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер 67 971 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 112 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 28 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 64 831 мың теңге;

      2) шығындар – 68 597 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 626 мың теңге.

      1.11. Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 57 865 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 843 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 48 007 мың теңге;

      2) шығындар – 58 277 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 412 мың теңге.

      1.12. Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер – 105 652 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 320 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 28 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 97 304 мың теңге;

      2) шығындар – 121 857 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары–16 205 мың теңге.

      1.13. Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 79 862 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 746 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 54 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 71 062 мың теңге;

      2) шығындар – 81 026 мың теңге;

      3)бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 164 мың теңге.

      1.14. Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 46 884 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 063 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 26 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 39 795 мың теңге;

      2) шығындар – 50 731 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 847 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18 бабының 4 тармағына сәйкес 2022-2024 жылдарға аудандық бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде 25 пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.

      3. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      5. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2022 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      хатшысы Е. Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 1 қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

154 861

1



Салықтық түсімдер

47 137


01


Жеке табыс салығы

3800



2

Жеке табыс салығы

3800


04


Меншiкке салынатын салықтар

43 117



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 126



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

41 991


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

107 724


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 724



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

107 724

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

168 384

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 239



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 239



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

92 757


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 757



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 889



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 201



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

51 667

12



Көлiк және коммуникация

10 254


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 254



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

10 254

15



Трансферттер

3 134


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 134



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

3 134




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

13 523

Бауыржан Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

140 756

1



Салықтық түсімдер

62 206


01


Жеке табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

52 486



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 126



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

51 360


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

338


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

338



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

338


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

78 212


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 212



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

78 212

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

140 756

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 990


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 990



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 990



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 416



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 657



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15 559

12



Көлiк және коммуникация

35 350


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 350



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

35 350




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Бауыржан Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

145 926

1



Салықтық түсімдер

64 682


01


Жеке табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

54 962



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 126



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

53 836


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

338


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

338



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

338


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

80 906


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 906



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 906

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

145 926

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

55 413


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 413



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 413



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 416



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 657



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15 559

12



Көлiк және коммуникация

39 097


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 097



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

39 097




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

86 642

1



Салықтық түсімдер

5 429


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 429



1

Мүлiкке салынатын салықтар

234



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 195

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

81 161


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 161



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

81 161

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 662

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 340


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 340



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 104



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

236

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 061


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 577



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 577


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7484



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 575



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

486



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

423

12



Көлiк және коммуникация

36 261


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 261



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 261




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 020

Ақтөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

83 170

1



Салықтық түсімдер

4 029


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 029



1

Мүлiкке салынатын салықтар

234



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 795

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

79 089


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 089



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

79 089

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 170

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 453


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 453



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 853



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 700



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 700



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

500

12



Көлiк және коммуникация

32 317


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 317



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 317




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

85 316

1



Салықтық түсімдер

4 029


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 029



1

Мүлiкке салынатын салықтар

234



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 795

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

81 235


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 235



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

81 235

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 316

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 728



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 700



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 700



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

500

12



Көлiк және коммуникация

33 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 588



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

33 588




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

100 257

1



Салықтық түсімдер

6 610


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 610



1

Мүлiкке салынатын салықтар

339



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 271

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

93 619


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93 619



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

93 619

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

101 244

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 789


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 789



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 121



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

668

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 572


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 572



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 672



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

33 900

12



Көлiк және коммуникация

24 883


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 883



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

24 883




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

987

Ақсай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

76 228

1



Салықтық түсімдер

6 610


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 610



1

Мүлiкке салынатын салықтар

339



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 271

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

69 590


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 590



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

69 590

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

76 228

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 572


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 572



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 904



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

668

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

35 156


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 156



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

35 156




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

78 469

1



Салықтық түсімдер

6 610


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 610



1

Мүлiкке салынатын салықтар

339



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 271

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

71 831


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 831



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

71 831

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

78 469

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 542


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 542



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36874



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

668

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

36 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 427



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 427




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

68 704

1



Салықтық түсімдер

4 796


01


Табыс салығы

26



2

Жеке табыс салығы

26


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 770



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 700

2



Салықтық емес түсiмдер

2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

63 906


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 906



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

63 906

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

69 590

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 493


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 493



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 493



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 544


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 544



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 349



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1100



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 095

12



Көлiк және коммуникация

30 553


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 553



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 553




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

886

Боралдай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

92 239

1



Салықтық түсімдер

4 770


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 770



1

Мүлiкке салынатын салықтар

270



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500

2



Салықтық емес түсiмдер

28


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

87 441


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 441



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

87 441

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

92 239

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 028


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 028



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 028



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 748


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 748



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 548



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

45 463


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 463



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

45 463




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

94 422

1



Салықтық түсімдер

4 770


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 770



1

Мүлiкке салынатын салықтар

270



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500

2



Салықтық емес түсiмдер

28


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

89 624


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 624



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

89 624

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 422

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 940


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 940



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 940



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 748


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 748



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 548



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

46 734


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 734



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

46 734




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 5 қосымша

Билікөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

69 989

1



Салықтық түсімдер

3 788


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 788



1

Мүлiкке салынатын салықтар

97



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 493

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

66 199


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 199



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

66 199

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

70 515

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 745


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 745



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 805



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

940

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 766


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 766



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 266



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 900

12



Көлiк және коммуникация

21 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 004



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

21 004




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

526

Билікөл ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

82 404

1



Салықтық түсімдер

3 681


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 681



1

Мүлiкке салынатын салықтар

283



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 398

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

78 695


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 695



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

78 695

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

82 404

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 934



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 930



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 004

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 888


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 888



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 696



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 692

12



Көлiк және коммуникация

36 582


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 582



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 582




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

84 566

1



Салықтық түсімдер

3 681


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 681



1

Мүлiкке салынатын салықтар

283



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 398

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

80 857


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 857



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 857


Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

84 566

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 825


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 825



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 821



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 004

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 888


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 888



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 696



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 692

12



Көлiк және коммуникация

37 853


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 853



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

37 853




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 6 қосымша

Жетітөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

75 041

1



Салықтық түсімдер

4 659


01


Табыс салығы

0



2

Жеке табыс салығы

0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 659



1

Мүлiкке салынатын салықтар

459



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

70 380


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 380



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

70 380

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

76 355

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 481


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 481



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 481



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 644


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 744



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 744


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 655



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 888



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 357

12



Көлiк және коммуникация

31 230


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 230



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

31 230




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 314

Жетітөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

90 223

1



Салықтық түсімдер

4 633


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 633



1

Мүлiкке салынатын салықтар

433



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

85 562


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 562



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

85 562

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 223

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 260


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 260



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 260



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 571


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 910



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 910


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 661



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 261

12



Көлiк және коммуникация

47 392


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 392



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 392




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

92 443

1



Салықтық түсімдер

4 633


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 633



1

Мүлiкке салынатын салықтар

433



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

87 782


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 782



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

87 782

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

92 443

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 206


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 206



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 206



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 571


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 910



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 910


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 661



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 261

12



Көлiк және коммуникация

48 666


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 666



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

48 666




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 7 қосымша

Көкбастау ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

64 419

1



Салықтық түсімдер

5 731


01


Табыс салығы

925



2

Жеке табыс салығы

925


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 806



1

Мүлiкке салынатын салықтар

78



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 728

2



Салықтық емес түсiмдер

2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

58 686


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

58 686



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

58 686

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 560

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 297


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 297



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 297



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

23 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 163



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

23 163




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 141

Көкбастау ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

87 061

1



Салықтық түсімдер

5 681


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 681



1

Мүлiкке салынатын салықтар

272



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 409

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

81 328


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 328



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

81 328

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 061

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 339


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 339



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 339



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

47 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 122



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 122




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

89 295

1



Салықтық түсімдер

5 681


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 681



1

Мүлiкке салынатын салықтар

272



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 409

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

83 562


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 562



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

83 562

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

89 295

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 302


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 302



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 302



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

48 393


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 393



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

48 393




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 8 қосымша

Куреңбел ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

70 835

1



Салықтық түсімдер

5 255


01


Табыс салығы

267



02

Жеке табыс салығы

267


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 988



1

Мүлiкке салынатын салықтар

282



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 699



5

Біріңғай жер салығы

7

2



Салықтық емес түсiмдер

2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

65 578


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65 578



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

65 578

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

71 070

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 212


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 212



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 212



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 389


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 389



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 689

12



Көлiк және коммуникация

32 469


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 469



057

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 469




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

235

Куреңбел ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

86 837

1



Салықтық түсімдер

5 205


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 205



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 915

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

81 580


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 580



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

81 580

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 837

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 895


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 895



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 895



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9 500

12



Көлiк және коммуникация

45 742


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 742



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

45 742




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

88 832

1



Салықтық түсімдер

5 205


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 205



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 915

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

83 575


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 575



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

83 575

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 832

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 619


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 619



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 619



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9 500

12



Көлiк және коммуникация

47 013


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 013



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 013




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 9 қосымша

Қарасаз ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

89 131

1



Салықтық түсімдер

8 634


01


Табыс салығы

1853



2

Жеке табыс салығы

1853


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 781



1

Мүлiкке салынатын салықтар

586



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 115



5

Біріңғай жер салығы

80

2



Салықтық емес түсiмдер

10


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

80 487


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 487



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 487

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

89 764

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 891


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 891



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 583



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 308

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 494


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

728



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

728


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 272



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 422



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

850



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 494

12



Көлiк және коммуникация

32 379


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 379



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

353



057

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 026




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

633

Қарасаз ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

99 257

1



Салықтық түсімдер

8 608


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 608



1

Мүлiкке салынатын салықтар

510



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 098

2



Салықтық емес түсiмдер

36


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

90 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

90 613

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

99 257

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 030


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 030



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 630



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

500

12



Көлiк және коммуникация

51 727


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 727



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

51 727




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

101 621

1



Салықтық түсімдер

8 608


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 608



1

Мүлiкке салынатын салықтар

510



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 098

2



Салықтық емес түсiмдер

36


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

92 977


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92 977



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

92 977

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

101 621

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 123


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 123



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 723



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

500

12



Көлiк және коммуникация

52 998


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 998



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

52 998




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 10 қосымша

Қошқарата ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

67 971

1



Салықтық түсімдер

3 112


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 112



1

Мүлiкке салынатын салықтар

145



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 967

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

64 831


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 831



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

64 831

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

68 597

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 534


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 534



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 534



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 855


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 855



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 626



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 120



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 109

12



Көлiк және коммуникация

27 208


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 208



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

27 208




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

626

Қошқарата ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

88 840

1



Салықтық түсімдер

3 112


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 112



1

Мүлiкке салынатын салықтар

145



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 967

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

85 700


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 700



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

85 700

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 840

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 826


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 826



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 826



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 560


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 560



014

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету

0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 140



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 820

12



Көлiк және коммуникация

43 454


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 454



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

43 454




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

90 926

1



Салықтық түсімдер

3 112


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 112



1

Мүлiкке салынатын салықтар

145



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 967

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

87 786


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 786



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

87 786

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 926

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 645


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 645



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 645



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 560


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 560



014

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету

0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 140



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 820

12



Көлiк және коммуникация

44 721


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 721



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

44 721




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 11 қосымша

Қызыларық ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

57 865

1



Салықтық түсімдер

9 843


01


Табыс салығы

6049



2

Жеке табыс салығы

6049


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 794



1

Мүлiкке салынатын салықтар

286



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 508

2



Салықтық емес түсiмдер

15


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

48 007


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 007



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

48 007

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

58 277

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 842


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 842



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 383



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

459

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 753


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 753



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 580



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

815



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 358

12



Көлiк және коммуникация

17 682


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 682



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 682




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

412

Қызыларық ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

65 061

1



Салықтық түсімдер

4 894


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 894



1

Мүлiкке салынатын салықтар

286



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 608

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

60 139


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 139



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

60 139

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 061

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 942


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 942



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 942



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 522


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 522



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 722

12



Көлiк және коммуникация

31 597


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 597



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

31 597




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

67 100

1



Салықтық түсімдер

4 894


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 894



1

Мүлiкке салынатын салықтар

286



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 608

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

62 178


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 178



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

62 178

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

67 100

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 710


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 710



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 710



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 522


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 522



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 722

12



Көлiк және коммуникация

32 868


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 868



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 868




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 12 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

105 652

1



Салықтық түсімдер

8 320


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 320



1

Мүлiкке салынатын салықтар

284



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 036

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

97 304


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

97 304



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

97 304

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 857

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 128


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 128



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 336


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 336



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 336



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

57 805


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 805



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

57 805

15



Трансферттер

14 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 588



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

14 588




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16 205

Мыңбұлақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

81 185

1



Салықтық түсімдер

8 320


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 320



1

Мүлiкке салынатын салықтар

284



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 036

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

72 837


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 837



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 837

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

81 185

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 908


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 908



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 908



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 336


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 336



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 336



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

34 941


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 941



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

34 941




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

83 519

1



Салықтық түсімдер

8 320


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 320



1

Мүлiкке салынатын салықтар

284



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 036

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

75 171


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 171



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

75 171

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 519

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 971


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 971



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 971



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 336


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 336



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 336



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

36 212


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 212



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 212




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 13 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

79 863

1



Салықтық түсімдер

8 746


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 746



1

Мүлiкке салынатын салықтар

229



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 517

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

71 063


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 063



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

71 063

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

81 027

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 808


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 808



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 808



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 649


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 649



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 785



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 064

12



Көлiк және коммуникация

29 570


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 570



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

29 570




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 164

Нұрлыкент ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

103 399

1



Салықтық түсімдер

8 746


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 746



1

Мүлiкке салынатын салықтар

229



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 517

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

94 599


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 599



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

94 599

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

103 399

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 122



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 122



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 608


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 608



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 808



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

46 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

46 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

105 661

1



Салықтық түсімдер

8 746


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 746



1

Мүлiкке салынатын салықтар

229



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 517

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

96 861


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

96 861



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

96 861

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

105 661

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 113


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 113



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 113



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 608


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 608



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 808



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

47 940


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 940



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 940




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 14 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 09.12.2022 № 34-2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

46 884

1



Салықтық түсімдер

7 063


01


Табыс салығы

58



2

Жеке табыс салығы

58


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 872



1

Мүлiкке салынатын салықтар

503



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 369


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

133



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

133

2



Салықтық емес түсiмдер

26


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

39 795


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 795



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 795

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

50 731

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 320


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 320



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 934



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

386

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 520


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 520



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 849



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

717



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 954

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0

15



Трансферттер

1 891


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 891



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

1 891




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 847

Шақпақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

60 752

1



Салықтық түсімдер

6 244


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 244



1

Мүлiкке салынатын салықтар

423



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 821

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

54 478


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 478



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

54 478

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

60 752

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 587


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 587



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 587



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

16 165


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 165



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

16 165




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

63 098

1



Салықтық түсімдер

6 244


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 244



1

Мүлiкке салынатын салықтар

423



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 821

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

56 824


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 824



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

56 824

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

63 098

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 662


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 662



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 662



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

17 436


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 436



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 436




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне 15 қосымша

Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві

Ауылдық округ атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ақтөбе аулдық округі

0

2

Ақсай ауылдық округі

0

3

Б.Момышұлы ауылы

0

4

Боралдай ауылдық округі

0

5

Билікөл ауылдық округі

0

6

Жетітөбе ауылдық округі

0

7

Көкбастау ауылдық округі

0

8

Күреңбел ауылдық округі

0

9

Қарасаз ауылдық округі

0

10

Қошқарата ауылдық округі

0

11

Қызыларық ауылдық округі

0

12

Мыңбұлақ ауылдық округі

0

13

Нұрлыкент ауылдық округі

0

14

Шақпақ ауылдық округі

0



0