О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 418-73/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2021-2023 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 октября 2021 года № 71-12/1. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 418-73/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7996) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 540,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 87 440,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 114 276,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 221 732,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -19 192,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 192,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 19192,7 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата М. Каримбаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 22 октября 2021 года №71-12/1
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года №418-73/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2021 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

202540,0

1



Налоговые поступления

87863,2


01


Подоходный налог

4275,8



2

Индивидуальный подоходный налог

4275,8


04


Hалоги на собственность

83017,4



1

Hалоги на имущество

1480,9



3

Земельный налог

10600,0



4

Hалог на транспортные средства

70936,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

570,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

570,0

2



Неналоговые поступления

400,8


01


Доходы от государственной собственности

70,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

330,8



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

330,8

4



Поступления трансфертов

114276,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114276,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

114276,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

221732,7

01




Государственные услуги общего характера

63052,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63052,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63052,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60042,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1209,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1800,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

33399,0


2



Социальная помощь

33399,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33399,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

33399,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

75809,8


3



Благоустройство населенных пунктов

75809,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75809,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10995,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33340,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31474,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40942,0


1



Деятельность в области культуры

40783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40783,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40783,0


2



Спорт

159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

159,0

12




Транспорт и коммуникации

8222,0


1



Автомобильный транспорт

8222,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8222,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3215,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5006,5





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

15




Трансферты

307,9


1



Трансферты

307,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

307,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

307,9





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-19192,7





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

19192,7

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

19192,7


"2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 418-73/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 22 қазандағы № 71-12/1 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 418-73/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7996 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 202 540,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 87 863,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 400,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 114 276,0 мың теңге;

      2) шығындар – 221 732,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -19 192,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 19 192,7 мың теңге.

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 19 192,7 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы М. Кәрімбаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 22 қазандағы
  № 71-12/1 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы
  №418-73/1 шешіміне 1-қосымша

2021 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

202540,0

1



Салықтық түсімдер

87863,2


01


Табыс салығы 

4275,8



2

Жеке табыс салығы

4275,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

83017,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1480,9



3

Жер салығы 

10600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

70936,5


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

570,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

570,0

2



Салықтық емес түсiмдер

400,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

330,8



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

330,8

4



Трансферттердің түсімдері

114276,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114276,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

114276,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

221732,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63052,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63052,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63052,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60042,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1209,8




032

Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1800,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

33399,0


2



Әлеуметтiк көмек

33399,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33399,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

33399,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

75809,8


3



Елді-мекендерді көркейту

75809,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75809,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10995,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33340,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31474,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40942,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

40942,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40942,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40783,0


2



Спорт

159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

159,0

12




Көлiк және коммуникация

8222,0


1



Автомобиль көлiгi

8222,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8222,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3215,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу

5006,5

15




Трансферттер

307,9


1



Трансферттер

307,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

307,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

307,9





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-19192,7





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

19192,7

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

19192,7