О внесении изменений и дополнений в решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области "О бюджете поселка Айтеке би на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 543

Решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 11 ноября 2021 года № 127. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Казалинский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области "О бюджете поселка Айтеке би на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 543 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7977) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новый редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Айтеке би на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 484261,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 91214 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1144 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 391903,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 547012,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -62750,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 62750,4 тысяч тенге.".

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "1) благоустройство, освещение 56282,3 тысяч тенге;

      2) на расходы по обеспечению деятельности аппаратов акимов 8637,6 тысяч тенге;

      3) сфера культуры 435 тысяч тенге;

      4) на средний ремонт транспортной инфраструктуры 36081,0 тысяч тенге.".

      Дополнить указанное решение пунктом 3.1 нового содержания:

      "3.1. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год за счет средств областного бюджета предусмотрены нижеследующие целевые текущие трансферты бюджету Айтеке би:

      1) на расходы по обеспечению деятельности аппаратов акимов 9368 тысяч тенге.".

      Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь Казалинского районного маслихата Б. Жарылкап

  Приложение к решению
Казалинского районного маслихата
от 11 ноября 2021 года № 127
  Приложение 1 к решению
Казалинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года № 543

Бюджет на 2021 год поселка Айтеке би

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

484261,9

1



Налоговые поступления

91214


01


Подоходный налог

10438



2

Индивидуальный подоходный налог

10438


04


Hалоги на собственность

77427



1

Hалоги на имущество

3461



3

Земельный налог

7689



4

Hалог на транспортные средства

66277


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3349



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3349

2



Неналоговые поступления

1144


01


Доходы от государственной собственности

634



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

634


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

432


06


Прочие неналоговые поступления

78



1

Прочие неналоговые поступления

78

4



Поступления трансфертов

391903,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

391903,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

391903,9

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование




2. Затраты

547012,3

1



Государственные услуги общего характера

130241,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130241,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122837,5



022

Капитальные расходы государственного органа

1438,1



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5966

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

64690


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64690



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

64690

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

222564,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

222564,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

77918,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51328



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

93317,6

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

44249


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44249



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

44249

12



Транспорт и коммуникации

71567


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71567



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17288



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

54279

15



Трансферты

13700,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13700,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

13700,4




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-62750,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

62750,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

62750,4


01


Остатки бюджетных средств

62750,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

62750,4


Қызылорда облысының Қазалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 543 "2021-2023 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 қарашадағы № 127 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда облысының Қазалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қызылорда облысының Қазалы аудандық мәслихатының "2021-2023 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті туралы" 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 543 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7977 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      "1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1. 2021-2023 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 484261,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 91214 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1144 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 391903,9 мың теңге;

      2) шығындар – 547012,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -62750,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 62750,4 мың теңге.".

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) абаттандыруға, жарықтандыруға 56282,3 мың теңге;

      2) әкім аппараттары қызметін қамтамасыз ету шығындарына 8637,6 мың теңге;

      3) мәдениет саласы 435 мың теңге;

      4) көлік инфрақұрылымын орташа жөндеуге 36081,0 мың теңге.".

      Көрсетілген шешім жаңа мазмұндағы 3.1-тармақпен толықтырылсын:

      "3.1. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне облыстық бюджет қаражаты есебінен төмендегідей ағымдағы нысаналы трансферттердің қаралғаны ескерілсін:

      1) әкім аппараттары қызметін қамтамасыз ету шығындарына 9368 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1 – қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазалы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Жарылқап

  Қазалы аудандық мәслихатының
2021 жылғы "11" қарашадағы
№ 127 шешіміне қосымша
  Қазалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 543 шешіміне 1-қосымша

2021 жылға арналған Әйтеке би кенті бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

484261,9

1



Салықтық түсімдер

91214


01


Табыс салығы

10438



2

Жеке табыс салығы

10438


04


Меншiкке салынатын салықтар

77427



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3461



3

Жер салығы

7689



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

66277


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3349



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3349

2



Салықтық емес түсімдер

1144


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

634



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

634


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

78



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

78

4



Трансферттердің түсімдері

391903,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

391903,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

391903,9

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

547012,3

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

130241,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130241,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

122837,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1438,1



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5966

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

64690


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64690



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

64690

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

222564,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

222564,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

77918,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

51328



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

93317,6

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

44249


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44249



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

44249

12



Көлiк және коммуникация

71567


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71567



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17288



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

54279

15



Трансферттер

13700,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13700,4



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

13700,4




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-62750,4




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

62750,4

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

62750,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

62750,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

62750,4