В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 318 325,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 308 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 313 017,9 тысяч тенге;
2) затраты – 322 609,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 284 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 284 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 284 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 26.12.2022 №34/2 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Установить объем бюджетных субвенций, передваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Кердели на 2022 год в сумме 39 125 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шиелийкого районного маслихата | Т. Жагыпбаров |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/11 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 26.12.2022 №34/2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 318 325,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 308 | |||
01 | Подоходный налог | 768 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 768 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 540 | |||
1 | Hалоги на имущество | 368 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 172 | |||
4 | Поступления трансфертов | 313 017,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 313 017,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 313 017,9 | |||
Функциональные группы | Сумма тысяча тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 322 609,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 803 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 803 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 803 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 203 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 968,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 968,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 968,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 128 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 140,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 247 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 247 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 247 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 247 | |||
12 | Транспорта и коммуникаций | 255 434,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 255 434,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 434,9 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл ел бесігі" | 255 434,9 | |||
15 | Трансферты | 156,8 | |||
1 | Трансферты | 156,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 132,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 24,1 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 4 284 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 284 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 284 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 284 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 284 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 284 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/11 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 397 205 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 734 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 734 | |||
1 | Налоги на имущество | 386 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 347 | |||
4 | Поступления трансфертов | 395 471 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 395 471 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 395 471 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 397 205 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 620 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 620 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 620 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 620 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 457 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 457 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 457 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 457 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 709 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 30 709 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 709 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 709 | |||
13 | Прочие | 339 419 | |||
9 | Прочие | 339 419 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 339 419 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі" | 339 419 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/11 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 417 065 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 820 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 820 | |||
1 | Налоги на имущество | 406 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 414 | |||
4 | Поступления трансфертов | 415 245 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 415 245 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 415 245 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 417 065 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 951 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 951 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 951 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 951 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 479 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 479 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 479 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 479 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 244 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 32 244 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 244 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 244 | |||
13 | Прочие | 356 391 | |||
9 | Прочие | 356 391 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 356 391 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі" | 356 391 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |