В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат Мангистауской области РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 237 446,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 49 386,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 347,3 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 187 712,1 тысяч тенге;
2) затраты – 239 015 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 568,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 568,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 568,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13.12.2022 № 21/165 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Актауского городского маслихата Мангистауской области | С.Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
Мангистауской области от | |
30 декабря 2021 года №10/86 |
Бюджет села Умирзак на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13.12.2022 № 21/165 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 . ДОХОДЫ | 237 446,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 49 386,7 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 333,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 333,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 47 053,7 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 252,7 | ||||
3 | Земельный налог | 2 326,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 475,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 347,3 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 347,3 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 347,3 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 187 712,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 187 712,1 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 187 712,1 | ||||
Субвенции | 187 712,1 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 239 015,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 144 120,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 961,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 961,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 241,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 720,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 98 159,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 159,0 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 159,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 300,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 66 971,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 971,0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 66 971,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 329,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 329,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 332,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 297,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 700,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 595,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 854,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 854,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 854,0 | ||||
2 | Спорт | 741,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 741,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 741,0 | ||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 568,9 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 568,9 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 568,9 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 568,9 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 568,9 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
Мангистауской области | |
от 30 декабря 2021 года № 10/86 |
Бюджет села Умирзак на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 160 979,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 72 015,6 | ||||
01 | Подоходный налог | 9 464,3 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 464,3 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 62 551,3 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 290,0 | ||||
3 | Земельный налог | 4 543,3 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 54 718,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 292,4 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 292,4 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 63,7 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 228,7 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 88 671,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 671,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 671,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 160 979,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 129 229,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 795,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 795,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 795,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 86 434,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 434,0 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 434,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 848,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 848,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 848,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 848,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 228,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 228,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 228,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 242,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 111,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 875,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 674,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 896,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 896,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 896,0 | ||||
2 | Спорт | 778,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 778,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 778,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
Мангистауской области | |
от 30 декабря 2021 года № 10/86 |
Бюджет села Умирзак на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 166 888,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 72 015,6 | ||||
01 | Подоходный налог | 9 464,3 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 464,3 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 62 551,3 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 290,0 | ||||
3 | Земельный налог | 4 543,3 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 54 718,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 292,4 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 292,4 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 63,7 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 228,7 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 94 580,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 580,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 580,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 166 888,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 133 551,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 795,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 795,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 795,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 90 756,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 756,0 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 756,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 890,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 890,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 890,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 689,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 689,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 689,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 454,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 967,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 268,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 758,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 941,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 941,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 941,0 | ||||
2 | Спорт | 817,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 817,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 817,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |