В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 325,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 182,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 93,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 050,0 тысяч тенге;
2) затраты – 99 259,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/183-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 66 797,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/138-VІI |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2022 год
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/183-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 98 325,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 182,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 182,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 72,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 110,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 93,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 93,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 93,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 95 050,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 050,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 050,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 99 259,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 427,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 427,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 427,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 039,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 388,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 771,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 771,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 771,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 771,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 519,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 40 519,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 519,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 519,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 542,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 542,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 542,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 542,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,2 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,2 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 934,2 |
Приложение 2 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/138-VІI |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 72 662,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 325,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 325,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 250,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 97,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 97,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 97,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 69 240,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 240,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 240,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 72 662,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 889,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 889,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 889,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 889,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 842,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 842,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 842,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 842,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 327,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 29 327,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 327,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 327,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 604,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 604,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 604,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 604,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/138-VІI |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 72 919,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 475,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3 475,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 79,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 396,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 102,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 102,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 342,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 342,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 342,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 72 919,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 768,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 768,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 768,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 768,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 898,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 898,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 898,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 898,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 581,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 29 581,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 581,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 581,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 672,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 672,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 672,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 672,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |