Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 983,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 440,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 172,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 371,2 тысяч тенге;
2) затраты – 70 648,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 664,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 664,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 664,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/185-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 41 526,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/140-VІI |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/185-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 68 983,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 440,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 440,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 390,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 050,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 172,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 172,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 172,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 371,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 371,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 371,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 70 648,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 050,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 050,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 050,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 013,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 013,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 013,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 513,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 085,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 085,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 085,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 085,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 664,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 664,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 664,8 |
Приложение 2 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/140-VІI |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 860,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 641,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 641,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 408,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 233,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 179,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 179,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 179,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 040,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 040,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 040,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 47 860,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 387,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 387,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 387,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 387,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 643,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 643,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 643,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 643,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 830,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 830,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 830,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 830,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/140-VІI |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 48 278,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 849,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 849,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 426,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 423,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 188,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 188,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 188,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 241,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 241,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 241,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 278,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 705,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 705,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 705,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 705,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 690,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 690,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 690,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 690,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 883,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 883,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 883,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 883,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |