Аягозский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Мынбулакского сельского округа Аягозского района на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года №55/546-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8303) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мынбулакского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1)доходы – 31528,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1548,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1301,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28649,5 тысяч тенге;
2)затраты – 31912,5 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 384,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 384,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 384,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Аягозского районного маслихата | К. Досиханов |
Приложение к решению Аягозского районного маслихата от 2 декабря 2021 года № 9/176-VІI Приложение 1 к решению |
|
Аягозского районного маслихата от 25 декабря 2020 года |
|
№55/546 - VI |
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 31528,5 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1548,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 1548,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 93,0 | ||||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1450,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 30,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 30,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30,0 | ||||
06 | Прочие неналоговое поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговое поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1301,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1301,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1301,0 | ||||
02 | Поступления от продажы имущества,закрепленного за государственными учреждениями финансируемыми из местного бюджета | 1301,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28649,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28649,5 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28649,5 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Затраты | 31912,5 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23353,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23353,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23353,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22899,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 454,0 | ||||
04 | Образование | 0,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6412,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6412,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6412,7 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 452,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5960,7 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||
029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1000,0 | ||||
13 | Прочие | 1141,0 | ||||
9 | Прочие | 1141,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1141,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1141,0 | ||||
15 | Трансферты | 5,8 | ||||
1 | Трансферты | 5,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5,8 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,8 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 384,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 384,0 | |||||
Поступление займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 384,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 384,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 384,0 |