В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 790,0 тысяч тенге:налоговые поступления – 5 900,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 52 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 59 181,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 391,5 тысяч тенге.";
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата области Абай от 22.10.2022 № 25-4 (вводится в действие с 01.01.2022).
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-6 |
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата области Абай от 22.10.2022 № 25-4 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
І. ДОХОДЫ | 58 790,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 900,0 | |||
1 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
4 | Hалоги на собственность | 3 900,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 285,0 | |||
3 | Земельный налог | 0,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 615,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52 890,0 | |||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 890,0 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 52 890,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 59 181,5 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 815,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 815,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 815,5 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 815,5 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 866,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 866,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 866,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 650,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 716,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 391,5 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 391,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 391,5 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-6 |
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2023 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
І. ДОХОДЫ | 50 049,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 165,0 | |||
1 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 165,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 285,0 | |||
3 | Земельный налог | 0,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 880,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 43 884,0 | |||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 884,0 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 43 884,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 50 049,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 44 674,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 674,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 674,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 850,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 850,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 360,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 530,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 760,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 525,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 525,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 525,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 525,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-6 |
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
І. ДОХОДЫ | 52 568,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 422,0 | |||
1 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 422,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 285,0 | |||
3 | Земельный налог | 0,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 137,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 146,0 | |||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 146,0 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 46 146,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 52 568,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 46 908,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 908,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 908,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 908,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 110,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 110,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 500,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 250,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |