О бюджете Самарского сельского округа на 2022-2024 годы

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2021 года № 13-12

      В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Самарского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 760,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 24 137,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 573,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 129 639,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 878,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/11 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2021 года
№ 13-12

Бюджет Самарского сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/11 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма
(тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

122 760,8

1



Налоговые поступления

24 137,0


1


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


4


Hалоги на собственность

19 860,0



1

Hалоги на имущество

530,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

18 500,0



5

Единый земельный налог

0,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 277,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 277,0

2



Неналоговые поступления

50,0


1


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

98 573,8


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 573,8



3

Трансферты из районного бюджета

98 573,8


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

129 639,2

1




Государственные услуги общего характера

93 115,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

93 115,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 115,8




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 115,8




22

Капитальные расходы государственного органа

0,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 123,4


3



Благоустройство населенных пунктов

29 123,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 123,4




8

Освещение улиц населенных пунктов

7 725,4




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

150,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 748,0

12




Транспорт и коммуникации

7 400,0


1



Автомобильный транспорт

7 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 400,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 400,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

6 878,4



1


Остатки бюджетных средств

6 878,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

6 878,4


  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2021 года
№ 13-12

Бюджет Самарского сельского округа на 2023 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

89 015,0

1



Налоговые поступления

35 158,0


1


Подоходный налог

10 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000,0


4


Hалоги на собственность

20 881,0



1

Hалоги на имущество

530,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

19 521,0



5

Единый земельный налог

0,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 277,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 277,0

2



Неналоговые поступления

50,0


1


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

53 807,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 807,0



3

Трансферты из районного бюджета

53 807,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

89 015,0

1




Государственные услуги общего характера

64 055,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 055,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 055,0




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 055,0




22

Капитальные расходы государственного органа

0,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 460,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 460,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

9 400,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

160,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 300,0

12




Транспорт и коммуникации

6 500,0


1



Автомобильный транспорт

6 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 500,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 500,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



1


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2021 года
№ 13-12

Бюджет Самарского сельского округа на 2024 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

93 428,0

1



Налоговые поступления

36 093,0


1


Подоходный налог

10 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000,0


4


Hалоги на собственность

21 816,0



1

Hалоги на имущество

510,0



3

Земельный налог

810,0



4

Hалог на транспортные средства

20 496,0



5

Единый земельный налог

0,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 277,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 277,0

2



Неналоговые поступления

100,0


1


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

57 235,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57 235,0



3

Трансферты из районного бюджета

57 235,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

93 428,0

1




Государственные услуги общего характера

67 258,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 258,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 258,0




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 258,0




22

Капитальные расходы государственного органа

0,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 170,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 170,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 170,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

9 800,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 700,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

170,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 500,0

12




Транспорт и коммуникации

7 000,0


1



Автомобильный транспорт

7 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 000,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



1


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


2022-2024 жылдарға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 13-12 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 73-1, 75 баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1- тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 122 760,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 24 137,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 98 573,8 мың теңге;

      2) шығындар – 129 639,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 878,4 мың теңге.

      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 01.06.2022 № 18-4/11 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 13-12 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 01.06.2022 № 18-4/11 шешімімен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы
(мың теңге)




І.КІРІСТЕР

122 760,8

1



Салықтық түсімдер

24 137,0


1


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

19 860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

530,0



3

Жер салығы

830,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 500,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 277,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 277,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

98 573,8


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 573,8



3

Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

98 573,8


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы
(мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

129 639,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

93 115,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

93 115,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 115,8




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

93 115,8




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 123,4


3



Елді-мекендерді көркейту

29 123,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 123,4




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 725,4




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

150,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 748,0

12




Көлiк және коммуникация

7 400,0


1



Автомобиль көлiгi

7 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 400,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 400,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




40

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 878,4



1


Бюджет қаражатының қалдықтары

6 878,4




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 878,4


  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 13-12 шешіміне
2 қосымша

2023 жылға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

89 015,0

1



Салықтық түсімдер

35 158,0


1


Табыс салығы

10 000,0



2

Жеке табыс салығы

10 000,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

20 881,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

530,0



3

Жер салығы

830,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

19 521,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 277,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 277,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

53 807,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 807,0



3

Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

53 807,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

89 015,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 055,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

64 055,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 055,0




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 055,0




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 460,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18 460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 460,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 400,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

160,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 300,0

12




Көлiк және коммуникация

6 500,0


1



Автомобиль көлiгi

6 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 500,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 500,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




40

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 13-12 шешіміне
3 қосымша

2024 жылға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

93 428,0

1



Салықтық түсімдер

36 093,0


1


Табыс салығы

10 000,0



2

Жеке табыс салығы

10 000,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

21 816,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

510,0



3

Жер салығы

810,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20 496,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 277,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 277,0

2



Салықтық емес түсiмдер

100,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

57 235,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57 235,0



3

Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

57 235,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

93 428,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 258,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 258,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 258,0




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 258,0




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 170,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 800,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 700,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

170,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 500,0

12




Көлiк және коммуникация

7 000,0


1



Автомобиль көлiгi

7 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 000,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




40

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0