Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 12 января 2021 года № 61/6-VI "О бюджете Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации правовых актов № 8348) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 34426,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5293,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступления трансфертов – 29133,0 тысячи тенге;
2) затраты – 35673,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1247,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1247,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1247,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Шемонаихинского районного маслихата | М. Желдыбаев |
Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 2 сентября 2021 года № 8/6-VII |
|
Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 12 января 2021 года № 61/6-VI |
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1.ДОХОДЫ | 34426,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5293,0 | ||
01 | Подоходный налог | 186,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 186,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5107,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 315,0 | ||
3 | Земельный налог | 270,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4522,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29133,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 29133,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29133,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 35673,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21604,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21604,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21604,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21363,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 241,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7974,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7974,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7974,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5294,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 680,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6094,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6094,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6094,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6094,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1247,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1247,2 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1247,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1247,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1247,2 |