О внесении изменений в решение Егиндыкольского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С13-2 "О районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Егиндыкольского районного маслихата Акмолинской области от 21 февраля 2022 года № 7С16-2

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 7С13-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26271) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 037 601,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 353 720,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 7 633,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 676 248,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 2 028 027,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -1 782,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 9 190,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 10 972,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 785,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 36 785,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -25 429,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 429,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 9 189,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 972,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 212,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата
Б.Абилов


  Приложение к решению
Егиндыкольского районного
маслихата от 21 февраля
2022 года № 7С16-2
  Приложение 1 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 7С13-2

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

2 037 601,0

1



Налоговые поступления

353 720,0


01


Подоходный налог

2 119,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 119,0


03


Социальный налог

196 112,0



1

Социальный налог

196 112,0


04


Hалоги на собственность

21 784,0



1

Hалоги на имущество

21 784,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 969,0



2

Акцизы

393,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32 898,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 678,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

97 736,0



1

Государственная пошлина

97 736,0

2



Неналоговые поступления

7 633,0


01


Доходы от государственной собственности

4 321,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 311,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

10,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 312,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 312,0

4



Поступления трансфертов

1 676 248,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 676 248,0



2

Трансферты из областного бюджета

1 676 248,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

2 028 027,0

01



Государственные услуги общего характера

354 759,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 810,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 810,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

182 206,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

168 566,0



003

Капитальные расходы государственного органа

13 640,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 978,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 517,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

268,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 102,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

7 091,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72 765,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

40 247,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

32 518,0

02



Оборона

2 469,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 469,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 206,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 157,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

106,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

265,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

265,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

129 760,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

129 760,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 955,0



002

Программа занятости

27 061,0



005

Государственная адресная социальная помощь

12 196,0



006

Оказание жилищной помощи

381,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

16 493,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

579,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 191,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 759,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

25 042,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

547,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 555,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

6 001,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

125 248,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

125 248,0



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

581,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

124 037,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

630,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

239 069,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

239 069,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

44 339,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 000,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 201,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

19 579,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 643,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

80 578,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 985,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 782,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

70 962,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 968,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 278,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 278,0


806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

40 690,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

40 690,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 000,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 000,0



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

4 000,0

12



Транспорт и коммуникации

214 480,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

214 480,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

86 910,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

127 570,0

13



Прочие

72 927,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

71 927,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

71 927,0

14



Обслуживание долга

12 256,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 256,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 256,0

15



Трансферты

826 826,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

826 826,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

61,5



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

653 350,0



038

Субвенции

170 005,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3 409,5




III. Чистое бюджетное кредитование

-1 782,0




Бюджетные кредиты

9 190,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 190,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 190,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

9 190,0

5



Погашение бюджетных кредитов

10 972,0


01


Погашение бюджетных кредитов

10 972,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

10 972,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

36 785,0




Приобретение финансовых активов

36 785,0

13



Прочие

36 785,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 785,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36 785,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-25 429,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

25 429,0

7



Поступления займов

9 189,0


01


Внутренние государственные займы

9 189,0



2

Договоры займа

9 189,0

16



Погашение займов

10 972,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 972,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

10 972,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

27 212,0


01


Остатки бюджетных средств

27 212,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

27 212,0


Егіндікөл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 "2022–2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Егіндікөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 ақпандағы № 7С16-2 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Егіндікөл аудандық мәслихатының "2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26271 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022 – 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 037 601,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 353 720,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 7 633,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 676 248,0 мың теңге;

      2) шығындар – 2 028 027,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -1 782,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 9 190,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 972,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 36 785,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 36 785,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -25 429,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 25 429,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 9 189,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 972,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 27 212,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Егіндікөл аудандық
мәслихатының хатшысы
Б.Абилов


  Егіндікөл аудандық мәслихатының
2022 жылғы 21 ақпандағы
№ 7С16-2 шешіміне
қосымша
  Егіндікөл аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С13-2 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

2 037 601,0

1



Салықтық түсімдер

353 720,0


01


Табыс салығы

2 119,0



2

Жеке табыс салығы

2 119,0


03


Әлеуметтiк салық

196 112,0



1

Әлеуметтік салық

196 112,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

21 784,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

21 784,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35 969,0



2

Акциздер

393,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

32 898,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 678,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

97 736,0



1

Мемлекеттік баж

97 736,0

2



Салықтық емес түсiмдер

7 633,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 321,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4 311,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

10,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 312,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 312,0

4



Трансферттер түсімі

1 676 248,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 676 248,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 676 248,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

2 028 027,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

354 759,0

01

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 810,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 810,0

01

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

182 206,0

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

168 566,0

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 640,0

01

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 978,0

13


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 517,0

01

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

268,0

01

459

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 102,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

7 091,0

13

495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

72 765,0

13


001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 247,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

32 518,0

02



Қорғаныс

2 469,0

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 469,0

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 206,0

02

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 157,0

02

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

106,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

265,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

265,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

265,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

129 760,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

129 760,0

06

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 955,0

06

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

27 061,0

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 196,0

06

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

381,0

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

16 493,0

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

579,0

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 191,0

06

451

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 759,0

06

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

25 042,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

547,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 555,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

6 001,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

125 248,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

125 248,0



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

581,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

124 037,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

630,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

239 069,0

08

819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

239 069,0

08

478

001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 339,0

08

478

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 000,0

08

478

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 201,0

08

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

19 579,0

08

478

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 643,0

08

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

80 578,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 985,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 782,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

70 962,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 968,0

10

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 278,0

10

459

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 278,0


806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

40 690,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 690,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 000,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 000,0



005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

4 000,0

12



Көлiк және коммуникация

214 480,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

214 480,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

86 910,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

127 570,0

13



Басқалар

72 927,0

13

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000,0

13

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

71 927,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927,0

14



Борышқа қызмет көрсету

12 256,0

14

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 256,0

14

459

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 256,0

15



Трансферттер

826 826,0

15

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

826 826,0

15

459

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

61,5



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

653 350,0



038

Субвенциялар

170 005,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

3 409,5




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-1 782,0




Бюджеттік кредиттер

9 190,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 190,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 190,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

9 190,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 972,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 972,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

10 972,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

36 785,0




Қаржы активтерін сатып алу

36 785,0

13



Басқалар

36 785,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 785,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

36 785,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-25 429,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

25 429,0

7



Қарыздар түсімі

9 189,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

9 189,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

9 189,0

16



Қарыздарды өтеу

10 972,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 972,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

10 972,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

27 212,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

27 212,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

27 212,0