О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 "О районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18 февраля 2022 года № 105/19-7

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26201) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 251 238,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 474 126,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 37 216,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 729 896,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 148 823,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 70 527,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 238 914,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 168 387,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 66 000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 034 112,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 034 112,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 1 948 434,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 168 387,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 254 065,4 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета согласно приложению 5.";

      приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Целиноградского
районного маслихата
Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Б.Оспанбеков

      18 февраля 2022 года

      Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и финансов Целиноградского
района"
Б.Куликенов

      18 февраля 2022 года


  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 18 февраля
2022 года № 105/19-7
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

32 251 238,3

1



Налоговые поступления

3 474 126,3


01


Подоходный налог

40 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40 000,0


03


Социальный налог

2 525 853,3



1

Социальный налог

2 525 853,3


04


Hалоги на собственность

800 000,0



1

Hалоги на имущество

800 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

82 726,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 726,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

23 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 547,0



1

Государственная пошлина

25 547,0

2



Неналоговые поступления

37 216,0


01


Доходы от государственной собственности

9 941,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 756,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

185,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

25 275,0



1

Прочие неналоговые поступления

25 275,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0

4



Поступления трансфертов

28 729 896,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

324 330,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

324 330,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 405 566,0



2

Трансферты из областного бюджета

28 405 566,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35 148 823,7

01



Государственные услуги общего характера

900 691,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 972,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 972,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

241 304,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

241 304,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

459 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 446,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 283,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 200,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 300,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

401 544,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

126 357,0



040

Развитие объектов государственных органов

126 357,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

26 285,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

26 285,0

02



Оборона

77 839,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

77 839,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 575,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 804,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

18 460,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

781 252,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

781 252,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 801,0



002

Программа занятости

164 988,0



005

Государственная адресная социальная помощь

105 200,0



006

Оказание жилищной помощи

2 883,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

135 822,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 859,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

73 603,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

74 122,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 950,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

32 670,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

82 354,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 827 690,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 023 011,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 423 489,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

252 269,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 347 253,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

804 679,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

43 216,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

269 563,7



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

268 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 200,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

60 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

879 696,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

74 024,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 863,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 251,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

755 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

34 654,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

479 558,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

61 223,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 566,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 405,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 572,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

137 692,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 002,0



008

Развитие объектов спорта

5 002,0



011

Развитие объектов культуры

45 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 709 040,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 709 040,0



036

Развитие газотранспортной системы

4 709 040,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

141 184,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 503,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

45 503,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

36 946,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

35 746,0



006

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 735,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 735,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

23 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

131 226,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

61 697,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61 697,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

69 529,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 529,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

30 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

5 132 180,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 132 180,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

22 469,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

135 213,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

50 448,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

4 686 050,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

238 000,0

13



Прочие

5 429 543,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

67 903,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

67 903,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 717 624,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

2 199 019,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 518 605,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 644 016,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

39 892,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 604 124,0

 14



Обслуживание долга

354 623,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

354 623,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

354 623,0

 15



Трансферты

9 783 859,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 783 859,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

337 170,0



038

Субвенции

142 788,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

8 960 870,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

343 031,0




III. Чистое бюджетное кредитование

70 527,0




Бюджетные кредиты

238 914,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 914,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

238 914,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

238 914,0

5



Погашение бюджетных кредитов

168 387,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

168 387,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

168 387,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

66 000,0




Приобретение финансовых активов

66 000,0

13



Прочие

66 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

66 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

66 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3 034 112,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 034 112,4




Поступления займов

1 948 434,0

7



Поступления займов

1 948 434,0


 01


Внутренние государственные займы

1 948 434,0



2

Договоры займа

1 948 434,0




Погашение займов

168 387,0

16



Погашение займов

168 387,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

168 387,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

168 387,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 254 065,4


01


Остатки бюджетных средств

1 254 065,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 254 065,4


  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 18 февраля
2022 года № 105/19-7
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2022 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

6 619 956,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

2 797 112,0

на реализацию краткосрочного профессионального обучения

5 036,0

на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

17 870,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

2 573,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений"

460,0

на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны

8 020,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

60 969,0

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

1 532,0

на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

12 780,0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

19 361,0

размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси"

2 470,0

на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия

11 825,0

центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью

11 025,0

установка спортивной площадки в селе Талапкер

47 954,0

установка спортивной площадки в селе Оразак

44 738,0

текущий ремонт стадиона селе Кабанбай батыра

45 000,0

на увеличение размера подъемного пособия

5 513,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

3 822 844,0

Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол

60 387,0

Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 1

40 364,0

Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 7

41 480,0

Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 8

41 480,0

Строительство многоквартирного жилого дома в с. Акмол позиция 24

40 258,0

Строительство жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ

1 709 520,0

Благоустройство и инженерные сети к новой застройке в селе Акмол (сети электроснабжения)

168 964,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения)

57 404,0

Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра

23 351,0

Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель

5 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Караоткель

15 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Талапкер

15 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры на 356 мест в селе Коянды

15 000,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды

180 273,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубары

219 425,0

Строительство административного здания (Центр обслуживания населения) в селе Акмол

126 357,0

Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель

292 637,0

Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка

28 923,0

Реконструкция сетей водоснабжения в селе Нуресиль

39 018,0

Корректировка генерального плана села Талапкер

30 000,0

Строительство моста через реку Есиль на автомобильной дороге "Подъезд к аулу Родина"

104 212,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство улично-дорожной сети села Оразак

31 000,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик

15 000,0

Установка снегозадерживающего ограждения подъездной дороги в селе Кызыл суат

57 061,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды

127 805,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Каражар

125 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат

100 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина

100 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Жана Жайнак

20 900,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Раздольное

13 200,0

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай"

145 816,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Отаутускен

97 075,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка

190 196,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Тасты

203 543,0

Текущий ремонт улично-дорожной сети села Караменды батыра

90 519,0

Текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль

293 239,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Шалкар

292 632,0

Строительство улично-дорожной сети села Коянды

250 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь)

200 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь)

11 899,0

Содержание дорог в селе Талапкер

125 000,0

Содержание дорог в сельских населенных пунктах

55 000,0

На подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям

268 000,0

Ликвидация стихийных свалок

100 000,0

Установка контейнерных площадок

50 000,0

Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы"

66 000,0

Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол

39 892,0


Целиноград аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 90/17-7 "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2022 жылғы 18 ақпандағы № 105/19-7 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 90/17-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26201 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 32 251 238,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 474 126,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 37 216,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28 729 896,0 мың теңге;

      2) шығындар – 35 148 823,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 70 527,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 238 914,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 168 387,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 66 000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 034 112,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 034 112,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 1 948 434,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 168 387,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 254 065,4 мың теңге.";

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
мәслихатының хатшысы
Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Б.Оспанбеков

      2022 жыл 18 ақпан

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Б.Куликенов

      2022 жыл 18 ақпан


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 18 ақпандағы
№ 105/19-7 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 251 238,3

1



Салықтық түсімдер

3 474 126,3


01


Табыс салығы

40 000,0



2

Жеке табыс салығы

40 000,0


03


Әлеуметтік салық

2 525 853,3



1

Әлеуметтік салық

2 525 853,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

800 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

800 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

82 726,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53 726,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

23 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 547,0



1

Мемлекеттік баж

25 547,0

2



Салықтық емес түсiмдер

37 216,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 941,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 756,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

185,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 275,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 275,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

28 729 896,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

324 330,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

324 330,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 405 566,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

28 405 566,0


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35 148 823,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

900 691,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 972,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 972,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

241 304,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

241 304,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

459 773,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 446,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 283,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 200,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 300,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

401 544,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

126 357,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

126 357,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

26 285,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 285,0

02



Қорғаныс

77 839,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

77 839,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 575,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 804,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

18 460,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

781 252,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

781 252,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 801,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

164 988,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

105 200,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 883,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

135 822,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 859,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

73 603,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

74 122,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 950,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

32 670,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

82 354,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 827 690,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 023 011,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 423 489,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

252 269,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 347 253,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

804 679,7



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 216,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

269 563,7



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

268 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 200,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

150 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

60 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

879 696,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

74 024,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 863,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 251,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

755 670,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 654,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

479 558,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

61 223,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 566,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 405,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 572,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

137 692,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 002,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

5 002,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

45 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4 709 040,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 709 040,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

4 709 040,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

141 184,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

45 503,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

45 503,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

36 946,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 746,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

58 735,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 735,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

23 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

131 226,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

61 697,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 697,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

69 529,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 529,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

30 000,0

12



Көлік және коммуникация

5 132 180,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 132 180,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 469,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

135 213,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 448,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

4 686 050,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

238 000,0

13



Басқалар

5 429 543,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

67 903,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

67 903,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 717 624,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2 199 019,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 518 605,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 644 016,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

39 892,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 604 124,0

14



Борышқа қызмет көрсету

354 623,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

354 623,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

354 623,0

15



Трансферттер

9 783 859,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 783 859,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

337 170,0



038

Субвенциялар

142 788,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 960 870,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

343 031,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

70 527,0




Бюджеттік кредиттер

238 914,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 914,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

238 914,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

238 914,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

168 387,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

168 387,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

168 387,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

66 000,0




Қаржы активтерiн сатып алу

66 000,0

13



Басқалар

66 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

66 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

66 000,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 034 112,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 034 112,4




Қарыздар түсімдері

1 948 434,0

7



Қарыздар түсімдері

1 948 434,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 948 434,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

1 948 434,0




Қарыздарды өтеу

168 387,0

16



Қарыздарды өтеу

168 387,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

168 387,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

168 387,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 254 065,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 254 065,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 254 065,4


  Целиноград аудандық мәслихатының
2022 жылғы 18 ақпандағы
№ 105/19-7 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
5-қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер

Атауы

Сома, мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

6 619 956,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

2 797 112,0

қысқа мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға

5 036,0

қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге

17 870,0

нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша

2 573,0

нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Ұрпақтар келісімшарты" жобасы бойынша

460,0

көпбалалы аналарға және көпбалалы отбасылардын балаларына жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

8 020,0

ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге

60 969,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

1 532,0

оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз етуге

12 780,0

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге

19 361,0

"Инватакси" қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 470,0

тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнайы әлеуметтік қызмет көрсету

11 825,0

мүгедек адамдарға арналған әлеуметтік оңалту орталығы

11 025,0

Талапкер ауылында спорт алаңын орнату

47 954,0

Оразақ ауылында спорт алаңын орнату

44 738,0

Қабанбай батыр ауылындағы стадионды ағымдағы жөндеу

45 000,0

көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға

5 513,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

3 822 844,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үй құрылысы

60 387,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үй құрылысы 1-позиция

40 364,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үй құрылысы 7-позиция

41 480,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үй құрылысы 8-позиция

41 480,0

Ақмол ауылында көппәтерлі тұрғын үй құрылысы 24-позиция

40 258,0

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысы

1 709 520,0

Ақмол ауылындағы абаттандыру және жаңа құрылыстарға инженерлік желілер (электрмен жабдықтау желілері)

168 964,0

Ақмол ауылында жаңа құрылысқа инженерлік желілерді абаттандыру және салу (жылумен жабдықтау желілері)

57 404,0

Қабанбай батыр ауылының сумен жабдықтау желілерін салу (Нұрлы Жер бағдарламасы бойынша)

23 351,0

Қараөткел ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

5 000,0

Қараөткел ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Талапкер ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Қоянды ауылындағы 365 орын мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Қоянды ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

180 273,0

Шұбар ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

219 425,0

Ақмол ауылында Халыққа қызмет көрсету орталығы әкімшілік ғимаратының құрылысы

126 357,0

Қараөткел ауылындағы № 1 учаскені, № 2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы

292 637,0

Софиевка ауылындағы жаңа учаскелеріне сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту

28 923,0

Нұресіл ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту

39 018,0

Талапкер ауылының бас жоспарын түзету

30 000,0

"Родина ауылына кіреберіс" автомобиль жолында Есіл өзені арқылы өтетін көпір салу

104 212,0

Оразақ ауылының көше-жол желісін салуға кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

31 000,0

Бірлік ауылына кіреберіс жолды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Қызыл суат ауылына кіреберіс жолға қар ұстайтын қоршауын орнату

57 061,0

Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

127 805,0

Қаражар ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

125 000,0

Қызылсуат ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

100 000,0

Ыбырай Алтынсарин ауылының (бұрынғы атауы Разъезд 96) кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

100 000,0

Жаңа Жайнақ ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

20 900,0

Раздольное ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

13 200,0

"Воздвиженка-Зеленый Гай" KC-CL-28 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу

145 816,0

Отаутүскен ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

97 075,0

Софиевка ауылының кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

190 196,0

Тасты ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

203 543,0

Қараменді батыр ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

90 519,0

Жаңаесіл ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

293 239,0

Шалқар ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

292 632,0

Қоянды ауылының көше-жол желісін салу

250 000,0

Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)

200 000,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (2 кезек)

11 899,0

Талапкер ауылындағы жолдарды күтіп ұстау

125 000,0

Ауылдық елді мекендердегі жолдарды ұстау

55 000,0

Жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың жылу беру мезгіліне дайындалуға

268 000,0

Табиғи қоқыстарды жою

100 000,0

Контейнерлік алаңдарды орнату

50 000,0

"Целиноград Су Арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

66 000,0

Ақмол ауылындағы жылу көздері мен жылу желілерін қайта жаңарту

39 892,0