Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26201) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 161 807,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 474 126,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 37 216,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 640 465,2 тысяч тенге;
2) затраты – 36 978 272,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 527,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 914,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 168 387,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 972 992,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 972 992,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 887 314,0 тысяч тенге;
погашение займов – 168 387,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 254 065,4 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 28 429,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Л.Конарбаева |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 апреля 2022 года № 134/22-7 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 34 161 807,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 474 126,3 | ||
01 | Подоходный налог | 40 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 525 853,3 | ||
1 | Социальный налог | 2 525 853,3 | ||
04 | Hалоги на собственность | 800 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 800 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82 726,0 | ||
2 | Акцизы | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 547,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 25 547,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37 216,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 275,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 275,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 640 465,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 324 330,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 324 330,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 316 135,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 30 316 135,2 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 36 978 272,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 796 283,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 972,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 972,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 199 785,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 199 785,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 396 384,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 446,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 338 155,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 126 357,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 126 357,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26 285,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 26 285,0 | ||
02 | Оборона | 77 839,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 839,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 575,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 804,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 751 612,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 751 612,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 001,0 | ||
002 | Программа занятости | 164 988,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 105 200,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 143 753,1 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 603,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 41 354,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 547,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 32 670,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 82 354,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 004 394,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 717 702,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 138 400,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 105 918,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 473 383,8 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 286 691,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 35 204,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 215 129,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 359 563,7 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 262 745,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 200,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 850,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 985 669,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 74 024,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 863,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 251,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 861 643,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 654,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 313 821,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 933,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 566,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 417 692,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 002,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 5 002,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 45 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 710 040,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 709 040,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 709 040,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 138 787,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 503,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 45 503,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 946,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 35 746,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 54 130,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 130,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 23 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 208,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 208,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 226 144,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 156 615,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 156 615,9 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 69 529,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 39 529,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 602 337,6 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 602 337,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23 469,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 135 213,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 127 448,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 079 255,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 236 952,0 | ||
13 | Прочие | 5 559 034,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 429,1 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 28 429,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 168 964,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 168 964,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 717 625,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 199 019,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 518 606,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 644 016,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 39 892,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 604 124,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 342 272,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 342 272,6 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 342 272,6 | ||
15 | Трансферты | 9 783 859,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 783 859,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 337 170,0 | ||
038 | Субвенции | 142 788,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 960 870,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 343 031,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 70 527,0 | |||
Бюджетные кредиты | 238 914,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 914,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 238 914,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 238 914,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 168 387,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 86 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 86 000,0 | |||
13 | Прочие | 86 000,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 86 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 86 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 972 992,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 972 992,4 | |||
Поступления займов | 1 887 314,0 | |||
7 | Поступления займов | 1 887 314,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 887 314,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 887 314,0 | ||
Погашение займов | 168 387,0 | |||
16 | Погашение займов | 168 387,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 168 387,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 168 387,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 апреля 2022 года № 134/22-7 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 5 747 510,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 5 308 438,0 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 138 797,0 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 43 709,0 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 54 749,0 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 18 189,0 |
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении | 23 226,0 |
на общественные работы | 3 015,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | 20 828,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 75 000,0 |
на гарантированный социальный пакет детям | 15 200,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 46 254,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 54 078,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылсуат | 784 193,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер | 1 500 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылжар | 500 000,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель | 800 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр | 300 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги городе Косшы | 931 200,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 200 158,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды, Целиноградского района, Акмолинской области (2-я очередь) | 200 158,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 238 914,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 238 914,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 апреля 2022 года № 134/22-7 |
|
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 7 538 205,2 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 3 756 642,7 |
на внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
на реализацию краткосрочного профессионального обучения | 5 036,0 |
на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 17 870,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 2 573,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 460,0 |
на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны | 8 020,0 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 67 752,0 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1 837,8 |
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне | 842,3 |
на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 12 780,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 19 361,0 |
размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 470,0 |
на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия | 11 825,0 |
центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью | 11 025,0 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер | 47 954,0 |
на установку спортивной площадки в селе Оразак | 44 738,0 |
на текущий ремонт стадиона в селе Кабанбай батыра | 45 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица Наурызбай батыра | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица 8-я | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в микрорайоне 13 села Караоткель | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в микрорайоне 19 села Караоткель | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Тасты | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Ыбырая Алтынсарина | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Кажымукан | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Каражар | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Жарлыколь | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Приречное | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Коянды | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Шалкар | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Рахымжана Кошкарбаева | 20 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Жанаесиль | 20 000,0 |
на увеличение размера подъемного пособия | 5 513,0 |
Корректировка генерального плана села Талапкер | 30 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик | 15 000,0 |
Установка снегозадерживающего ограждения подъездной дороги в селе Кызыл суат | 57 061,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды | 127 805,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Каражар | 125 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат | 100 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина | 100 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" | 145 816,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Отаутускен | 97 075,0 |
Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кызылжар" | 32 000,0 |
Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Арайлы" | 29 230,0 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Ыбырая Алтынсарина | 10 406,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги села Талапкер | 323 439,6 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Маншук. 2 очередь | 100 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка | 190 196,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Тасты | 203 543,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Караменды батыра | 90 519,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль | 293 239,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Шалкар | 292 632,0 |
Содержание дорог в селе Талапкер | 125 000,0 |
Содержание дорог в сельских населенных пунктах | 55 000,0 |
Текущий ремонт системы водоснабжения села Ыбырая Алтынсарина | 52 664,2 |
Текущий ремонт водозаборных сооружений и систем водоотведения | 153 746,6 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сутки | 8 718,2 |
Текущий ремонт центральной котельной села Акмол | 262 745,0 |
Ликвидация стихийных свалок | 100 000,0 |
Установка контейнерных площадок | 50 000,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 2 133 162,5 |
Благоустройство и инженерные сети к новой застройке в селе Акмол (сети электроснабжения) | 168 964,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения) | 57 404,0 |
Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра | 45 964,5 |
Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель | 5 000,0 |
Привязка проекта повторного применения с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство скотомогильников в селе Софиевка | 2 208,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Караоткель | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Талапкер | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры на 356 мест в селе Коянды | 15 000,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды | 180 273,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубары | 219 425,0 |
Строительство административного здания (Центр обслуживания населения) в селе Акмол | 126 357,0 |
Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 292 637,0 |
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис | 142 197,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе | 23 730,0 |
Строительство моста через реку Есиль на автомобильной дороге "Подъезд к аулу Родина" | 104 212,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство улично-дорожной сети села Оразак | 31 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Коянды | 250 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь) | 200 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь) | 11 899,0 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения в селе Кажымукан | 1 000,0 |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до города Косшы | 100 000,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы" | 86 000,0 |
Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол | 39 892,0 |
Кредиты из средств внутренних займов, в том числе: | 1 648 400,0 |
Строительство жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 1 648 400,0 |