РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата "Об утверждении Алгинского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 15 декабря 2021 года № 109 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25944) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Алгинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 11 694 923,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 960 989 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 67 461 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 568 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 660 905,2 тысяч тенге;
2) затраты - 12 250 286,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -21 567 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 89 701 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 111 268 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 68 184 тенге:
приобретение финансовых активов - 68 184 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 601 980,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
601 980,1 тысяч тенге:
поступление займов – 89 701 тысяч тенге;
погашение займов – 111 268 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 623 547,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы" (далее – Закон) установлено:
с 1 января 2022 года:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
с 1 апреля 2022 года:
1) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3 180 тенге;
2) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из Национального фонда и республиканского бюджета:
1) на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
3) на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
4) на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
5) на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
6) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
7) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
8) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
9) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
10) на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
11) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
12) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
13) на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025";
14) на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление кредитов из республиканского бюджета:
1) на реализацию мер социальной поддержки специалистов;
2) на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов.
Распределение указанных сумм кредитов определяется на основании постановления акимата области.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
3) на приобретение автотранспорта для призывного пункта;
4) на содействие занятости населения;
5) на вспомогательные компенсаторные средства;
6) на специальные средства передвижения;
7) на протезно-ортопедические средства;
8) на санаторно-курортное лечение;
9) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
10) на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
11) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
12) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
13) на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда;
14) на развитие объектов спорта;
15) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Алгинского районного маслихата | М. Тулеуов |
Приложение к решению Алгинского районного маслихата от 2 июня 2022 года № 170 |
|
Приложение 1 к решению Алгинского районного маслихата от 15 декабря 2021 года № 109 |
Алгинский районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 11 694 923,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 960 989 | ||
01 | Подоходный налог | 880 013 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 267 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 613 013 | ||
03 | Социальный налог | 532 000 | ||
1 | Социальный налог | 532 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 175 365 | ||
1 | Налоги на имущество | 175 365 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 367 111 | ||
2 | Акцизы | 352 100 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 011 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 500 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 67 461 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 500 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 251 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 249 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 57 961 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 57 961 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 568 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 568 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 568 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 660 905,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 23 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 23 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 660 882,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 660 882,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 12 250 286,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 743 891,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 278 141 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 38 604 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 38 604 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 239 537 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 184 717 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 32 450 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 22 370 | |||
2 | Финансовая деятельность | 69 823 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 69 823 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 278 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 745 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 21 017 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 783 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 28 378 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 28 378 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 27 418 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 960 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 367 549,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 367 509 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 437 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 334 322 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 40,3 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 40,3 | |||
02 | Оборона | 92 190,2 | |||
1 | Военные нужды | 14 249,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 249,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 249,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 77 941 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 941 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 15 396 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 62 545 | |||
03 | Общественный порядок и безопасность | 800 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 800 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 800 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 800 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 136 858 | |||
1 | Социальное обеспечение | 252 231 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 252 231 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 252 231 | |||
2 | Социальная помощь | 795 471 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 795 471 | |||
002 | Программа занятости | 431 737 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 926 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 837 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 122 592 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 23 027 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 17 214 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 148 503 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 39 635 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 89 156 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 83 156 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27 292 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 500 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 364 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 313 138,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 210 035,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 607 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6 107 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 12 500 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 189 428,5 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 448 760,5 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 740 668 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 092 242 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 201 489 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 182 739 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15 900 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 850 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 890 753 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 890 753 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 861 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 861 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 900 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 961 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 644 282,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 336 965 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 234 965 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 234 965 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 102 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 102 000 | |||
2 | Спорт | 78 764,6 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5 025 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 025 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 73 739,6 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 73 739,6 | |||
3 | Информационное пространство | 92 010 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7 000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 000 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 010 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 84 110 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан | 900 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 136 543 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 56 354 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27 049 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 855 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 150 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 300 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 80 189 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 20 528 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 911 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 66 459 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 66 459 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 058 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18 058 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 48 401 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 47 401 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55 169 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55 169 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55 169 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 42 969 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 2 000 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 10 200 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 183 768 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 183 768 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 183 768 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 800 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 80 700 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 093 268 | |||
13 | Прочие | 593 605 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 000 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 1 000 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 000 | |||
9 | Прочие | 592 605 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 32 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 32 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 231 973 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 231 973 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 328 632 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 67 270 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 261 362 | |||
14 | Обслуживание долга | 72 899 | |||
1 | Обслуживание долга | 72 899 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 72 899 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 72 899 | |||
15 | Трансферты | 4 347 225,7 | |||
1 | Трансферты | 4 347 225,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 347 225,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,9 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 50 542,3 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 773 814 | |||
038 | Субвенции | 514 248 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 615,5 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | -21 567 | ||||
Бюджетные кредиты | 89 701 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 945 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 52 945 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 945 | |||
081 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 52 945 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 756 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 756 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 36 756 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 756 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 111 268 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 111 268 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 111 268 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 68 184 | ||||
Приобретение финансовых активов | 68 184 | ||||
13 | Прочие | 68 184 | |||
9 | Прочие | 68 184 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 68 184 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 68 184 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -601 980,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 601 980,1 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 89 701 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 89 701 | ||
2 | Договоры займа | 89 701 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 111 268 | |||
1 | Погашение займов | 111 268 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 111 268 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 111 268 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 623 547,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 623 547,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 623 547,1 |