Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 31 декабря 2021 года № 95 "Об утверждении бюджета Кызылжарского сельского округа на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кызылжарского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 183 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 093 тысячи тенге;
неналоговые поступления– 45 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 64 025 тысяч тенге;
2) затраты – 77 469,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 306,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 306,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 306,7 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Иргизского районного маслихата |
М. Турымов |
Приложение к решению районного маслихата от 11 апреля 2022 года № 128 | |
Приложение 1 к решению районного маслихата от 31 декабря 2021 года № 95 |
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 68 163 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 093 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 834 | ||
1 | Налог на имущество | 245 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 589 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 259 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 259 | ||
2 | Неналоговые поступления | 45 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 025 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 025 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 64 025 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 77 469,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 940 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 940 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 940 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 940 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 393 | |||
2 | Социальная помощь | 393 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 393 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 393 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 238,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 238,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 238,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 418,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 120 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 692 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 692 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 692 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 692 | |||
15 | Трансферты | 9 205,8 | |||
1 | Трансферты | 9 205,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 205,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 205,8 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 306,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 9 306,7 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 306,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 306,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 306,7 |