Темирский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Темирского районного маслихата "Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2022–2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 153 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Каиндинского сельского округа на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 178 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 547 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 112 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 52 519 тысяч тенге, в том числе:
субвенция – 42 158 тысяч тенге;
2) затраты – 54 349,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -171,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 171,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 171,6 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5–1 следующего содержания:
"5–1. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа на 2022 год поступления целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 8 659 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Темирского районного маслихата |
Б. Шаимов |
Приложение к решению Темирского районного маслихата от 5 апреля 2022 года № 181 | |
Приложение 1 к решению Темирского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 153 |
Бюджет Каиндинского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 54 178 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 547 | ||
01 | Подоходный налог | 52 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 52 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 362 | ||
1 | Hалоги на имущество | 85 | ||
3 | Земельный налог | 27 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 250 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 133 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 133 | ||
2 | Неналоговые поступления | 112 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 112 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 112 | ||
4 | Поступления трансфертов | 52 519 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 519 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 519 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 54 349,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 848,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 848,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 848,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 448,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 500 | |||
03 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 400 | |||
13 | Прочие | 5 000 | |||
9 | Прочие | 5 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||
15 | Трансферты | 1,4 | |||
1 | Трансферты | 1,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,4 | |||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -171,6 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 171,6 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 171,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 171,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 171,6 |