РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области "Об утверждении Уилского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 95 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 162383) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 709 058 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 631 066 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 614 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 7 052 378 тысяч тенге;
2) затраты – 7 901 218 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 492,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 46 468,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 33 976 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -204 652,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета – 204 652,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 46 468,1 тысяч тенге;
погашение займов – 33 976 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 192 160 тысяч тенге.".
Пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
1) 58 760 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) 13 527 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет детям;
3) 11 064 тысяч тенге – на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
4) 15 636 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
5) 200 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;
6) 55 732 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
7) 10 434 тысяч тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
8) 36 264 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
9) 23 821 тысяч тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
10) 1 380 тысяч тенге – на повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 6-1 изложить в новой редакции:
"6-1. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан:
1) 90 098 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
2) 11 255 тысяч тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
3) 36 265 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
4) 1 126 073 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
5) 129 549 тысяч тенге – на развитие рынка труда.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление бюджетных кредитов из республиканского бюджета через областной бюджет:
1) 46 468,1 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
Распределение указанных сумм бюджетных кредитов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 220 588 тысяч тенге – на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
2) 115 947 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
3) 39 271 тысяч тенге – на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 520 191 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 4 000 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) 4 423 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет детям;
4) 13 038 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
5) 8 671 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
6) 90 361 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
7) 15 987 тысяч тенге – на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
8) 6 787,2 тысяч тенге – на приобретение автотранспорта для призывного пункта;
9) 15 774 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
10) 200 тысяч тенге – на поддержку культурно-досуговой работы.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Уилского районного маслихата |
С. Займолдин |
Приложение к решению Уилского районного маслихата от 9 ноября 2022 года № 182 | |
Приложение 1 к решению Уилского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 95 |
Уилский районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 7 709 058 | |||
1 | Налоговые поступления | 631 066 | ||
01 | Подоходный налог | 292 150,9 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 321 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 291 829,9 | ||
03 | Социальный налог | 293 008 | ||
1 | Социальный налог | 293 008 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 500 | ||
1 | Hалоги на имущество | 42 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 315 | ||
2 | Акцизы | 196,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 010,6 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 200 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 614 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 704 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 900 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 794 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 480 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 480 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 430 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 430 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 052 378 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 924,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 924,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 047 453,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 047 453,2 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 7 901 218 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 955 697,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 218 070 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 236 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 506 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 350 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 380 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 172 384 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 163 085 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 997 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 752 | |||
2 | Финансовая деятельность | 468 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 468 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 468 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 737 159,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 388 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 41 388 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 69 016 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 57 291 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 725 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 626 755,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37 228 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42 292 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 16 317 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 530 918,8 | |||
02 | Оборона | 37 762,2 | |||
1 | Военные нужды | 13 503,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 503,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 503,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 24 259 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 259 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 332 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 927 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 658 236 | |||
1 | Социальное обеспечение | 95 388 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 95 388 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 95 388 | |||
2 | Социальная помощь | 516 562 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 516 562 | |||
002 | Программа занятости | 304 387 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 20 941 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 51 616 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 23 014 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 53 526 | |||
023 | Обеспечениедеятельности центров занятости населения | 63 078 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 46 286 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 46 286 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 29 796 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 624 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 196 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 4 606 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 064 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 883 431 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 263 544 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 263 544 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 229 120 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 914 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 11 000 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 21 510 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 618 887 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 618 887 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 236 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 41 323 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 204 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 573 124 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 000 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 335 450 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 156 698 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 10 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 156 688 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 156 688 | |||
2 | Спорт | 10 206 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 800 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 1 800 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 8 406 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 650 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 756 | |||
3 | Информационное пространство | 104 505 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 104 505 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 500 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 95 629 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 376 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 64 041 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 64 041 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 48 777 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 140 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 124 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 599 | |||
6 | Земельные отношения | 22 519 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 519 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 519 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 29 080 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 080 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 29 080 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 717 780 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 717 780 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 717 780 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 501 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 081 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 692 260 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 938 | |||
13 | Прочие | 41 546 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 39 271 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 271 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 271 | |||
9 | Прочие | 2 275 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 275 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 275 | |||
14 | Обслуживание долга | 28 841 | |||
1 | Обслуживание долга | 28 841 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 841 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 28 841 | |||
15 | Трансферты | 3 190 875 | |||
1 | Трансферты | 3 190 875 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 190 875 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 34 561,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 839 589 | |||
038 | Субвенции | 272 900 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 43 824,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 12 492,1 | ||||
Бюджетные кредиты | 46 468,1 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 468,1 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 46 468,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 468,1 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 46 468,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 33 976 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 33 976 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 33 976 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -204 652,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 204 652,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Поступления займов | 46 468,1 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 46 468,1 | |||
2 | Договоры займа | 46 468,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 33 976 | |||
1 | Погашение займов | 33 976 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 976 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 33 976 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 192 160 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 192 160 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 192 160 |