В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", маслихат района Аксуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Екпинского сельского округа района Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 812,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 245,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 620,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 947,2 тысяч тенге;
2) затраты – 38 876,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 064,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 064,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 064,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/3-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Аксуат на 2022 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 25 926,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 4 045,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/3-VII (вводится в действие с 01.01.2022).4. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Аксуат на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 976,0 тысяч тенге.
5. Используемые остатки бюджетных средств 2 064,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района Аксуат | К. Ильясов |
Приложение 1 к решению маслихата района Аксуат № 10/3-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/3-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 36 812,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 245,0 | ||
01 | Подоходный налог | 750,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 750,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 495,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 70,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 025,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 620,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 620,0 | ||
1 | Продажа земли | 620,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 947,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 947,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 947,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 38 876,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 149,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 149,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 149,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 149,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 934,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 934,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 934,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 384,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 693,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 693,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 693,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 693,3 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 064,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 064,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 064,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 064,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 064,2 |
Приложение 2 к решению маслихата района Аксуат № 10/3-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 36 413,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 779,0 | ||
01 | Подоходный налог | 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 662,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 70,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 192,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 634,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 634,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 634,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 36 413,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 158,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 158,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 158,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 153,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 153,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 102,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 102,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 102,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Аксуат № 10/3-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 37 250,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 879,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 662,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 70,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 192,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 371,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 371,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 371,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 37 250,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 989,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 989,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 989,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 989,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 157,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 157,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 157,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 157,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 104,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 104,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 104,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата района Аксуат № 10/3-VII от 9 ноября 2022 года |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 2 064,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 970,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 784,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 784,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 784,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 384,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 310,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 310,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 310,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 064,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 064,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 064,2 |