В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", маслихат района Аксуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 754,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 690,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 064 ,0 тысяч тенге;
2) затраты – 71 136,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -382,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 382,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 382,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/5-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Аксуат на 2022 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33 453,0 тысяч тенге.
3 Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 29 490,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/5-VII (вводится в действие с 01.01.2022).4. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Аксуат на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 121,0 тысяч тенге.
5. Используемые остатки бюджетных средств 382,9 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района Аксуат | К. Ильясов |
Приложение 1 к решению маслихата района Аксуат № 10/5-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 12.12.2022 № 12/5-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 70 754,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 690,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 590,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 910,0 | ||
3 | Земельный налог | 260,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 420,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 100,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 100,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 65 064,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 064,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 064,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 71 136,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 294,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 294,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 294,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 294,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 650,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 650,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 092,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 092,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 092,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 092,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -382,9 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 382,9 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 382,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 382,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 382,9 |
Приложение 2 к решению маслихата района Аксуат № 10/5-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 43 320,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 282,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 730,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 910,0 | ||
3 | Земельный налог | 260,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 560,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 552,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 552,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 165,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 165,0 | ||
1 | Продажа земли | 165,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 873,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 873,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 873,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 43 320,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 065,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 065,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 065,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 153,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 153,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 102,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 102,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 102,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Аксуат № 10/5-VII от 9 ноября 2022 года |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 44 315,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 382,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 730,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 910,0 | ||
3 | Земельный налог | 260,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 560,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 552,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 552,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 165,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 165,0 | ||
1 | Продажа земли | 165,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 768,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 768,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 768,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 44 315,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 055,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 055,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 055,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 055,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 156,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 156,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 156,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 104,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 104,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 104,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата района Аксуат № 10/5-VII от 9 ноября 2022 года |
| ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование расходов | ||||||
II. ЗАТРАТЫ | 382,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 382,7 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 382,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 382,7 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 382,7 | ||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 382,9 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 382,9 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 382,9 |