Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Аягозского районного маслихата "О бюджете Косагашского сельского округа Аягозского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №10/199-VIІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Косагашского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы – 45954,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2064,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43890,2 тысяч тенге;
2)затраты – 46681,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 727,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 727,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 727,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Аягозского районного маслихата | К. Досиханов |
Приложение к решению | |
Аягозского районного маслихата | |
от 4 ноября 2022 года №18/341-VIІ | |
Приложение 1 к решению | |
Аягозского районного маслихата | |
от 24 декабря 2021 года №10/199 -VІI |
Бюджет Косагашского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 45954,2 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2064,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 2064,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 38,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2020,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
05 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 43890,2 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43890,2 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43890,2 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ. Затраты | 46681,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36417,2 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36417,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36417,2 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35911,2 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 506,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9714,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9714,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9714,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1184,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8530,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||||||
13 | Прочие | 0,0 | |||||||
9 | Прочие | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных цельевых трансфертов | 0,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -727,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 727,0 | ||||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 727,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 727,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 727,0 |