Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 110,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 285,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 198,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 57 627,0 тысяч тенге;
2) расходы – 85 013,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 903,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 903,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 903,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского Городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 141-20/14 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 98-16/1 |
Бюджет поселка Белкуль на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 81 110,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 285,0 | |||
01 | Подоходный налог | 922,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 922,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 363,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 416,0 | |||
3 | Земельный налог | 9 345,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 602,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 198,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 198,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 198,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 627,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 627,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 627,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 85 013,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 226,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 226,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 226,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 259,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 966,9 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 917,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 917,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 917,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 917,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 433,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 433,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 433,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 907,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 070,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 456,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 121,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 954,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 954,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 954,0 | |||
2 | Спорт | 167,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 167,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 244,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 244,0 | |||
15 | Трансферты | 71,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 71,1 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 71,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 903,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 903,4 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 903,4 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 903,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 903,4 |