Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
"1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 100-16/3 "О бюджете сельского округа Акжарма на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 663,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 579,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 144,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 85 940,0 тысяч тенге;
2) расходы – 91 301,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 638,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 638,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 638,0 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года №142-20/15 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 100-16/3 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 90 663,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4 579,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 100,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 4 479,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 15,0 | ||||
3 | Земельный налог | 631,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 833,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 144,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 144,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 85 940,0 | ||||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 940,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 940,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 91 301,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 106,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 106,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 330,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 330,0 | ||||
Капитальные расходы государственного органа | 1776,0 | |||||
04 | Образование | 0,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 0,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 0,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 58,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 58,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 58,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 820,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 820,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 820,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 111,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 938,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 771,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 449,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 33 282,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 282,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 282,0 | ||||
2 | Спорт | 167,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 167,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 292,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 292,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 292,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 292,0 | ||||
13 | Прочие | 2 576,0 | ||||
9 | Прочие | 2 576,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 576,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 576,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -638,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 638,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 638,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 638,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 638,0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 638,0 |