Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
"1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 104-16/7 "О бюджете сельского округа Кызылозек на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 185,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 481,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 0;
поступления трансфертов – 86 704,0 тысяч тенге;
2) расходы – 95 549,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – -1 364,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 364,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 1 364,5 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 146-20/19 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 104-16/7 |
Бюджет сельского округа Кызылозек на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 94 185,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 481,0 | |||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 481,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 84,0 | |||
3 | Земельный налог | 381,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 016,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 704,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 704,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 704,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 95 549,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 038,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 038,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 038,0 | |||
001 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 818,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2 220,0 | |||
05 | Здравоохранение | 56,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 56,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 56,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 823,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 823,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 823,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 450,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 922,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 451,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 178,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 012,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 012,0 | |||
2 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 261,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 261,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 261,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 261,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
13 | Прочие | 4 192,0 | |||
9 | Прочие | 4 192,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 192,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 192,0 | |||
15 | Трансферты | 1,3 | |||
1 | Трансферты | 1,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,3 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 364,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1 364,5 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 364,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 364,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 364,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |