Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата "О бюджете сельского округа Манапна 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 181 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Манап на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числена 2022 год в следующем объеме:
1) доходы – 65 939,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 224 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 42 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 64 680 тысяч тенге;
2) затраты – 65 946 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 707,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 707,9 тысяч тенге:
поступлениезаймов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 707,9 тысяч тенге.".
Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
Приложение к решению Жанакорганского районного маслихата от 18 апреля 2022 года № 221 |
|
Приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 180 |
Бюджет сельского округа Манап на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
1. Доходы | 65 939,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 224 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 224 | |||
1 | Hалоги на имущество | 20 | |||
3 | Земельный налог | 101 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 103 | |||
2 | Неналоговые поступления | 42 | |||
01 | Доходы от государоственной собственности | 42 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 680 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 680 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 64 680 | |||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Расходы | 65 946 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 948 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 948 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 948 | |||
05 | Здровохранение | 48 | |||
9 | Прочие услуги в области здровохранения | 48 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тежело больных людей до ближайшей организации здовохранения, оказывающей врачебную помощь | 48 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 118 | |||
2 | Социальная помощь | 4 118 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 118 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 118 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 299 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 299 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 299 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 791 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 159 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 349 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 270 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 007 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 007 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 007 | |||
2 | Спорт | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | |||
13 | Прочие | 1 263 | |||
9 | Прочие | 1 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 263 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 263 | |||
15 | Трансферты | 6,1 | |||
1 | Трансферты | 6,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов,выделенных из Республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республика Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 707,9 | |||
01 | Остатки средств бюджета | 707,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 707,9 |