Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 920 660,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 29 330 220,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 175 412,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 459 771,1 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 955 257 тысяч тенге;
2) затраты – 44 119 972,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 001 433,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 113 848 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 414,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 6 799 255,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 799 255,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 787 139 тысяч тенге;
погашение займов – 9 364 619 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 778 224,8 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,6 процентов;";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"Социальный налог – 15,5 процентов.".
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 138 020 тысяч тенге.";
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 29 ноября 2022 года | |
№20/159 | |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 27 декабря 2021 года | |
№ 10/84 |
Бюджет города Актау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1. ДОХОДЫ | 51 920 660,9 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 330 220,1 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 14 049 456,5 | |||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 958 044,0 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 091 412,5 | |||||||||
03 | Социальный налог | 5 162 226,8 | |||||||||
1 | Социальный налог | 5 162 226,8 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 830 061,3 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 4 434 858,3 | |||||||||
3 | Земельный налог | 382 438,0 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 012 765,0 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 383 653,0 | |||||||||
2 | Акцизы | 418 216,0 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 313 820,0 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 651 617,0 | |||||||||
07 | Прочие налоги | 2 174,0 | |||||||||
1 | Прочие налоги | 2 174,0 | |||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 902 648,5 | |||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 902 648,5 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 175 412,7 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 353,5 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 352,0 | |||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,5 | |||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | |||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | |||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 550,0 | |||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 550,0 | |||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 21 508,7 | |||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 21 508,7 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 84 000,0 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 84 000,0 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 459 771,1 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 934 520,5 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 934 520,5 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 525 250,6 | |||||||||
1 | Продажа земли | 1 238 941,0 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 286 309,6 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 955 257,0 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 955 257,0 | |||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 955 257,0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 44 119 972,3 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 848 553,0 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 308 423,0 | |||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 738,0 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 570,0 | |||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 168,0 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 259 685,0 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 259 335,0 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 771,0 | |||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 771,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41 212,0 | |||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 189,0 | |||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 370,0 | |||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 628,0 | |||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 628,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 439,0 | |||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 189,0 | |||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 443 731,0 | |||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 55 013,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 55 013,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 306 933,0 | |||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 306 933,0 | |||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 81 785,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 81 785,0 | |||||||||
02 | Оборона | 96 116,0 | |||||||||
1 | Военные нужды | 96 116,0 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 96 116,0 | |||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 96 116,0 | |||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 155 740,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 155 740,0 | |||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 119 061,0 | |||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 119 061,0 | |||||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 36 679,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 36 679,0 | |||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 265 656,0 | |||||||||
1 | Социальное обеспечение | 637 555,0 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 637 555,0 | |||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 637 555,0 | |||||||||
2 | Социальная помощь | 3 476 953,0 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 427 703,0 | |||||||||
002 | Программа занятости | 219 280,0 | |||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 35 978,0 | |||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 324 856,0 | |||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 35 349,0 | |||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 377 297,0 | |||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 360 167,0 | |||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 74 776,0 | |||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49 250,0 | |||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 49 250,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 151 148,0 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 135 047,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 104 103,0 | |||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 600,0 | |||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 14 350,0 | |||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 994,0 | |||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 16 101,0 | |||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 16 101,0 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 167 783,0 | |||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 225 983,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 436 065,0 | |||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 375 786,0 | |||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 060 279,0 | |||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 52 483,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 52 483,0 | |||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 147 103,0 | |||||||||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 147 103,0 | |||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 590 332,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 127 273,0 | |||||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 118 259,0 | |||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 344 800,0 | |||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 937 834,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 643 350,0 | |||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 24 671,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 359 010,0 | |||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 358 910,0 | |||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 100,0 | |||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 259 669,0 | |||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 294 484,0 | |||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 255 000,0 | |||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 39 484,0 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 003 966,0 | |||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 003 966,0 | |||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 836 512,0 | |||||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 215 229,0 | |||||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9 265,0 | |||||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 942 960,0 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 746 923,0 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 461 953,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 100,0 | |||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 2 100,0 | |||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 459 853,0 | |||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 459 853,0 | |||||||||
2 | Спорт | 33 373,0 | |||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33 373,0 | |||||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 491,0 | |||||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 882,0 | |||||||||
3 | Информационное пространство | 79 997,0 | |||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 4 679,0 | |||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 679,0 | |||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 75 318,0 | |||||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75 318,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 171 600,0 | |||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 136 785,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 42 300,0 | |||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 94 485,0 | |||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 815,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 34 815,0 | |||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 932 298,0 | |||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 503 476,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 503 476,0 | |||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 503 476,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 428 822,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 428 822,0 | |||||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 3 428 822,0 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 949,0 | |||||||||
6 | Земельные отношения | 2 000,0 | |||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 000,0 | |||||||||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 000,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 949,0 | |||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 949,0 | |||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 949,0 | |||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 123 487,0 | |||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 123 487,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 98 487,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 98 487,0 | |||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 25 000,0 | |||||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 25 000,0 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 521 722,0 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 330 017,0 | |||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 330 017,0 | |||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 413 431,0 | |||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 916 586,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 191 705,0 | |||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 191 705,0 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 010,0 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 045,0 | |||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 135 650,0 | |||||||||
13 | Прочие | 1 525 808,0 | |||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 889,0 | |||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 2 889,0 | |||||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 889,0 | |||||||||
9 | Прочие | 1 522 919,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 624 664,0 | |||||||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 408 606,0 | |||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 216 058,0 | |||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150 000,0 | |||||||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 000,0 | |||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 748 255,0 | |||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 748 255,0 | |||||||||
14 | Обслуживание долга | 724 407,0 | |||||||||
1 | Обслуживание долга | 724 407,0 | |||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 724 407,0 | |||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 724 407,0 | |||||||||
15 | Трансферты | 17 008 530,3 | |||||||||
1 | Трансферты | 17 008 530,3 | |||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17 008 530,3 | |||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 325,2 | |||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 16 754 315,4 | |||||||||
038 | Субвенции | 187 712,1 | |||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 66 177,6 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 001 433,4 | ||||||||||
Бюджетные кредиты | 1 113 848,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 109 253,0 | |||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 109 253,0 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 109 253,0 | |||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 109 253,0 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 595,0 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 595,0 | |||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 595,0 | |||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 595,0 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 414,6 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 414,6 | |||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 414,6 | |||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 414,6 | |||||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 6 799 255,2 | ||||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -6 799 255,2 | ||||||||||
7 | Поступление займов | 1 787 139,0 | |||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 787 139,0 | |||||||||
2 | Договоры займа | 1 787 139,0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
16 | Погашение займов | 9 364 619,0 | |||||||||
1 | Погашение займов | 9 364 619,0 | |||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 364 619,0 | |||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 364 619,0 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Специфика | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 778 224,8 | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 778 224,8 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 778 224,8 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 778 224,8 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 29 ноября 2022 года | |
№20/159 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 27 декабря 2021 года | |
№ 10/84 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2022-2024 годов
тыс.тенге |
Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 187 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |
Село Умирзак | 187 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |