О внесении изменений в решение Бейнеуского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 14/135 "О районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Бейнеуского районного маслихата Мангистауской области от 28 ноября 2022 года № 26/238

      Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года №14/135 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26276) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 12 000 454,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 246 590,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 76 776,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 42 277,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 8 634 811,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 12 019 312,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 71 944,0 тысячи тенге;

      бюджетные кредиты – 147 024,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 75 080,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -90 802,6 тысячи тенге;

      6) финансиро вание дефицита (использование профицита) бюджета –

      90 802,6 тысячи тенге;

      поступление займов - 147 024,0 тысячи тенге;

      погашение займов - 75 080,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств - 18 858,6 тысяч тенге.

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "Принять к сведению, что в районный бюджет на 2022 год из республиканского бюджета по текущим целевым трансфертам выделена сумма 903 530,0 тысяч тенге "На развитие продуктивной занятости". Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";

      приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Бейнеуского районного маслихата К.Мансуров

  Приложение
  к решению Бейнеуского районного
  маслихата от 28 ноября 2022 года №26/238
  Приложение 1
  к решению Бейнеуского районного
  маслихата от 28 декабря 2022 года №14/135

Бюджет района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

12 000 454,2

1



Налоговые поступления

3 246 590,2


01


Подоходный налог

151 141,5



1

Корпоративный подоходный налог

12 601,0



2

Индивидуальный подоходный налог

138 540,5


04


Hалоги на собственность

3 053 609,7



1

Hалоги на имущество

2 981 315,2



3

Земельный налог

13 226,5



4

Hалог на транспортные средства

59 068,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

32 390,0



2

Акцизы

5 651,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 065,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 674,0


07


Прочие налоги

849,0



1

Прочие налоги

849,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 600,0



1

Государственная пошлина

8 600,0

2



Неналоговые поступления

76 776,0


01


Доходы от государственной собственности

66 654,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

370,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 868,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

50 416,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 622,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 622,0

3



Поступления от продажи основного капитала

42 277,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 100,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 100,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 177,0



1

Продажа земли

25 177,0

4



Поступления трансфертов

8 634 811,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 441 355,0



2

Трансферты из областного бюджета

9 441 355,0






Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

12 012 312,8

01



Государственные услуги общего характера

744 792,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 471,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 081,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 390,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

315 737,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

315 737,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 838,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 838,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

36 311,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

36 311,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 476,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45 328,0



013

Капитальные расходы государственного органа

8 148,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

179 777,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 093,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

51 755,2



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

78 929,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40 133,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 133,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

68 047,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

68 047,0

02



Оборона

12 356,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 356,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 338,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 018,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 483,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 483,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 483,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 557 602,1


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 556 602,1



004

Программа занятости

369 427,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

52 405,1



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

8 485,0



010

Государственная адресная социальная помощь

306 750,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

343 973,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

112 525,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

216 221,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 200,0



020

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

7 561,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

102 912,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

35 143,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 651 919,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 269 768,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 409,0



028

Развитие коммунального хозяйства

6 276,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 105 704,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 152 379,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 156,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

156,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

380 995,7



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

59 115,8



015

Освещение улиц в населенных пунктах

321 879,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

550 898,5


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

120 312,9



005

Поддержка культурно-досуговой работы

120 312,9


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

156 724,1



009

Поддержка культурно-досуговой работы

156 724,1


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 082,5



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 260,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 822,5


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

3 390,5



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 640,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 750,5


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

41 559,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

13 694,6



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 864,6


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

75 326,4



007

Функционирование районных (городских) библиотек

75 326,4


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

65 364,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

10 442,1



004

Функционирование районных (городских) библиотек

54 922,2


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

78 138,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

27 788,2



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

50 350,4

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 113,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

2 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 113,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 113,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 877,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 965,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

41 965,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

17 912,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

17 912,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 000,0

13



Прочие

702 852,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

42 408,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

42 408,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

650 800,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

650 800,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 644,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

9 644,0

14



Обслуживание долга

50 416,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

50 416,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

50 416,0

15



Трансферты

5 666 003,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 666 003,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 988,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 046 374,0



038

Субвенции

532 203,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

85 437,4




3. Чистое бюджетное кредитование

71 944,0




Бюджетные кредиты

147 024,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

147 024,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

147 024,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

147 024,0




Погашение бюджетных кредитов

75 080,0

5



Погашение бюджетных кредитов

75 080,0


01


Погашение бюджетных кредитов

75 080,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

75 080,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-90 802,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

90 802,6




Поступление займов

147 024,0

7



Поступления займов

147 024,0


01


Внутренние государственные займы

147 024,0



2

Договоры займа

147 024,0




Погашение займов

75 080,0

16



Погашение займов

75 080,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 080,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

75 080,0




Используемые остатки бюджетных средств

18 858,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

18 858,6


01


Остатки бюджетных средств

18 858,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

18 858,6


Бейнеу аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 14/135 "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу

Маңғыстау облысы Бейнеу аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 26/238 шешімі

      Бейнеу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Бейнеу аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №14/135 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №26276 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 12 000 454,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 246 590,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 76 776,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 42 277,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 8 634 811,0 мың теңге;

      2) шығындар – 12 019 312,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 71 944,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 147 024,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 75 080,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -90 802,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      90 802,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 147 024,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 75 080,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 18 858,6 мың теңге.";

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2022 жылға арналған аудандық бюджетке республикалық бюджеттен "Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға" берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша 903 530,0 мың теңге сомасы бөлінгені қаперге алынсын. Оларды пайдалану тәртібі аудан әкімдігінің қаулысының негізінде анықталады.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Бейнеу аудандық мәслихатының хатшысы Қ.Мансуров

  Бейнеу аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 28 қарашадағы
  №26/238 шешіміне қосымша
  Бейнеу аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 28 желтоқсандағы
  №14/135 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

12 000 454,2

1




Салықтық түсімдер

3 246 590,2


01



Табыс салығы

151 141,5



1


Корпоративтік табыс салығы

12 601,0



2


Жеке табыс салығы

138 540,5


04



Меншікке салынатын салықтар

3 053 609,7



1


Мүлікке салынатын салықтар

2 981 315,2



3


Жер салығы

13 226,5



4


Көлік құралдарына салынатын салық

59 068,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

32 390,0



2


Акциздер

5 651,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

14 065,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

12 674,0


07



Басқа да салықтар

849,0



1


Басқа да салықтар

849,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 600,0



1


Мемлекеттік баж

8 600,0

2




Салықтық емес түсімдер

76 776,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

66 654,0



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

370,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15 868,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

50 416,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 500,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 622,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 622,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

42 277,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 100,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 100,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

25 177,0



1


Жерді сату

25 177,0

4




Трансферттердің түсімдері

8 634 811,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 441 355,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 441 355,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы





2. Шығындар

12 019 312,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

744 792,1


112



Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 471,4



001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 081,4



005


Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 390,0


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

315 737,0



001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

315 737,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 838,6



003


Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 838,6


454



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

36 311,0



001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 311,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 476,9



001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 328,0



013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 148,9


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

179 777,2



001


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 093,0



113


Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

51 755,2



114


Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері

78 929,0


486



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 133,0



001


Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 133,0


801



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

68 047,0



001


Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 047,0

02




Қорғаныс

12 356,0


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 356,0



005


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 338,0



006


Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 018,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 483,4


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 483,4



021


Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 483,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 557 602,1


801



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 556 602,1



004


Жұмыспен қамту бағдарламасы

369 427,0



006


Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

52 405,1



009


Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

8 485,0



010


Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

306 750,0



011


Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

343 973,0



014


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

112 525,0



017


Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

216 221,0



018


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 200,0



020


Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

7 561,0



023


Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

102 912,0



050


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

35 143,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 000,0



094


Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

1 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 651 919,7


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 269 768,0



003


Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

5 409,0



028


Коммуналдық шаруашылығын дамыту

6 276,0



029


Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 105 704,0



033


Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 152 379,0


467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 156,0



003


Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

156,0



058


Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 000,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

380 995,7



012


Сумен жабдықтау және су бұру жұмысының жұмыс істеуі

59 115,8



015


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

321 879,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

550 898,5


802



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

120 312,9



005


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

120 312,9


819



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі)

156 724,1



009


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

156 724,1


802



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 082,5



007


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 260,0



008


Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 822,5


819



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі)

3 390,5



014


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 640,0



015


Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 750,5


470



Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

41 559,2



001


Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 694,6



004


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

27 864,6


819



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі)

75 326,4



007


Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

75 326,4


802



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

65 364,3



001


Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 442,1



004


Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

54 922,2


819



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі)

78 138,6



001


Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 788,2



004


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

50 350,4

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 113,0


467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000,0



010


Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 000,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 113,0



099


Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 113,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

59 877,0


467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

41 965,0



001


Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 965,0


486



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

17 912,0



004


Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

17 912,0

12




Көлiк және коммуникация

2 000,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 000,0



037


Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 000,0

13




Басқалар

702 852,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42 408,0



064


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

42 408,0


467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

650 800,0



079


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

650 800,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 644,0



012


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

9 644,0

14




Борышқа қызмет көрсету

50 416,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

50 416,0



021


Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

50 416,0

15




Трансферттер

5 666 003,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 666 003,0



006


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 988,6



024


Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 046 374,0



038


Субвенциялар

532 203,0



054


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

85 437,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

71 944,0





Бюджеттік кредиттер

147 024,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

147 024,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

147 024,0



018


Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

147 024,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 080,0

5




Бюджеттiк кредиттердi өтеу

75 080,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 080,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

75 080,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-90 802,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

90 802,6





Қарыздар түсімдері

147 024,0

7




Қарыздар түсімдері

147 024,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

147 024,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

147 024,0





Қарыздарды өтеу

75 080,0

16




Қарыздарды өтеу

75 080,0


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 080,0



005


Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

75 080,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18 858,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18 858,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

18 858,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

18 858,6