Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2022 - 2024 годы" от 11 января 2022 года № 12/122 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 779 377,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 197 662,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 184,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 578 531,8 тысячи тенге;
2) затраты – 785 690,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 312,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета – 6 312,2 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 312,2 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2022 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 560 012,8 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 40 185,5 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 54 432,2 тысяч тенге;
села Жетыбай – 88 253,3 тысячи тенге;
сельского округа Куланды – 69 400,9 тысячи тенге;
села Курык – 164 910,4 тысяч тенге;
села Мунайшы – 75 041,0 тысяч тенге;
села Сенек – 67 789,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Каракиянского районного маслихата | Ж. Калаубай |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 1 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2022 год
Категория |
|
| ||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Доходы | 42 762,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 973,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 10,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 763,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 763,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 42,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 42,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 747,5 | ||||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 40 747,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 747,5 | ||||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||||
Администратор | ||||||||||
Программа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Затраты | 42 799,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 809,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 809,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 287,0 | ||||||||
022 | 1 522,0 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 496,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 496,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 696,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 800,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 494,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 494,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 276,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 218,0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -36,5 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 36,5 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 36,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 36,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 36,5 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 2 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2022 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 65 259,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 8 957,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 2,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 505,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 122,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 321,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 450,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 450,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 56 302,2 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 56 302,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 302,2 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 66 350,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 864,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 864,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 364,0 | ||||||
022 | 2 500,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 975,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 975,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 975,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 028,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 028,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 490,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 538,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 483,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 483,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 165,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 090,8 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 090,8 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 090,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 090,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 090,8 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 3 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет села Жетыбай на 2022 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 150 800,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 56 030,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 700,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 700,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 53 830,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 660,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 470,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 52 700,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
04 | 220,0 | |||||||
1 | 220,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 550,3 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 94 550,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 550,3 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 153 974,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 788,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 788,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 798,0 | ||||||
022 | 5 990,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 15 856,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 856,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 15 856,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 912,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 912,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 345,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 567,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 418,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 418,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 796,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 622,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 173,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 173,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 173,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 173,7 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 173,7 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 4 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2022 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 77 911,9 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 525,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 600,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6 805,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 383,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 122,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 300,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 120,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 240,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 240,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 240,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 70 146,9 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 70 146,9 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 146,9 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 78 612,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 157,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 157,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 157,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 912,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 912,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 490,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 422,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 543,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 543,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 225,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -700,1 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 700,1 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 700,1 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 700,1 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 700,1 |
Приложение 5 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 5 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет села Курык на 2022 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 267 963,4 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 95 946,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3 500,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 90 446,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 550,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 48 200,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 41 696,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 382,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 172,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 172,0 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 210,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 210,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 169 635,4 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 169 635,4 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 169 635,4 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 268 141,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 718,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 718,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 718,0 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 324,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 324,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16 324,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 175 238,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175 238,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 59 543,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 115 695,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 861,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 861,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 342,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 519,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -177,6 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 177,6 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 177,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 177,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 177,6 |
Приложение 6 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 6 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет села Мунайшы на 2022 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 92 406,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 990,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 50,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 13 840,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 575,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 100,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 100,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 77 416,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 77 416,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 416,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 92 506,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 812,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 812,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 312,0 | |||||||
022 | 2 500,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 404,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 404,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 404,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 678,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 678,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 388,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 290,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 612,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 612,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 193,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 419,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -100,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 100,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 100,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 100,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 100,0 |
Приложение 7 | |
к решению Каракиянского | |
районного маслихата | |
от 28 ноября 2022 года № 20/195 | |
Приложение 7 | |
утверждено решением | |
Каракиянского районного маслихата | |
от 11 января 2022 года № 12/122 |
Бюджет села Сенек на 2022 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 82 274,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 12 241,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 15,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 11 926,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 80,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 766,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 733,5 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 69 733,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 733,5 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 83 308,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 597,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 597,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 597,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 228,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 228,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 228,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 326,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 326,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 490,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 836,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 157,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 157,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 784,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 373,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 033,5 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 033,5 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 033,5 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 033,5 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 033,5 |