Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 77 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26101) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8349983,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2455608,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22274,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 111901,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5760200,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 2702066,0 тысяч тенге;
2) затраты – 8365664,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11911,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 22972,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11061,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166490,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 166490,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -194082,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 194082,0 тысяч тенге:
поступление займов – 22972,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11061,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 182171,0 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в бюджете города на 2022 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 1306652,0 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете города на 2022 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 934087,2 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете города на 2022 год предусмотрен объем целевых трансфертов из областного бюджета на развитие в сумме 441677,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Аркалыкского городского маслихата | Г. Елтебаева |
Приложение | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 12 апреля 2022 года | |
№ 106 | |
Приложение 1 | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 24 декабря 2021 года | |
№ 77 |
Бюджет города Аркалыка на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 8 349 983,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 455 608,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 140 338,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 133 405,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 006 933,0 | |||
03 | Социальный налог | 765 160,0 | |||
1 | Социальный налог | 765 160,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 479 756,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 435 769,0 | |||
3 | Земельный налог | 9 948,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 039,0 | |||
5 | Единый земельный налог | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63 425,0 | |||
2 | Акцизы | 4 275,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 39 451,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 699,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 929,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 6 929,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 22 274,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 374,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 33,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 294,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 40,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 900,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 900,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 111 901,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 182,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 182,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 94 719,0 | |||
1 | Продажа земли | 42 297,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 52 422,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 5 760 200,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 760 200,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 760 200,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 8 365 664,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 485 397,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 342 490,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 36 642,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 36 642,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 305 848,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 302 679,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 819,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 58 154,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 58 154,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 48 271,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 533,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 833,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 517,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 32 177,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 32 177,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 31 717,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 460,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 52 576,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 52 576,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 49 416,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 790,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 370,0 | |||
02 | Оборона | 26 053,0 | |||
1 | Военные нужды | 16 558,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 558,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 558,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 495,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 495,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 205,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 290,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 588,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 9 588,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 9 588,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 588,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 060 532,2 | |||
1 | Социальное обеспечение | 331 087,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 331 087,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 331 087,0 | |||
2 | Социальная помощь | 585 820,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 585 820,2 | |||
002 | Программа занятости | 159 131,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 12 893,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 25 556,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 557,7 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 89 423,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 142 772,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 49 996,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 55 230,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 261,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 143 625,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 143 625,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72 294,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 094,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28 782,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 38 115,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 340,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 654 643,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 26 867,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 25 867,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 25 867,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 439 854,8 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 308 864,8 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 2 016,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 279 136,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 27 712,8 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 130 990,0 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 130 990,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 187 921,5 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 187 921,5 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 73 822,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 467,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 983,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 101 649,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 522 868,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 165 863,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 165 863,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 165 863,5 | |||
2 | Спорт | 176 102,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 176 102,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 21 453,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 136 075,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 412,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 662,0 | |||
3 | Информационное пространство | 82 477,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 69 270,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 56 610,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 660,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13 207,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 207,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 98 426,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 60 304,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 735,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 3 660,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 909,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 38 122,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 924,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 19 198,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 241 060,1 | |||
1 | Топливо и энергетика | 241 060,1 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 17 815,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 17 815,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 223 245,1 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 223 245,1 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 895,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 32 510,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 32 510,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 32 510,0 | |||
6 | Земельные отношения | 24 504,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 24 504,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 493,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3 011,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5 881,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 881,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 881,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 256,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 256,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 256,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29 256,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 398 872,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 398 872,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 398 872,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 43 095,0 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 138 580,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 217 197,0 | |||
13 | Прочие | 37 899,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 18 811,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 18 811,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 18 811,0 | |||
9 | Прочие | 19 088,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19 088,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 19 088,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 662,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 662,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 662,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 662,0 | |||
15 | Трансферты | 3 823 937,9 | |||
1 | Трансферты | 3 823 937,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 823 937,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 251,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 435 703,0 | |||
038 | Субвенции | 290 402,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 96 581,8 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 11 911,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 22 972,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 972,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 972,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22 972,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 22 972,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 11 061,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 061,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 061,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 061,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 166 490,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 166 490,0 | ||||
13 | Прочие | 166 490,0 | |||
9 | Прочие | 166 490,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 166 490,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 166 490,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -194 082,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 194 082,0 | ||||
7 | Поступления займов | 22 972,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 22 972,0 | |||
2 | Договоры займа | 22 972,0 | |||
16 | Погашение займов | 11 061,0 | |||
1 | Погашение займов | 11 061,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 061,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 061,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 182 171,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 182 171,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 182 171,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 182 171,0 |