О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 "О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы"

Решение маслихата Амангельдинского района Костанайской области от 26 сентября 2022 года № 132

      Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы" от 27 декабря 2021 года № 84, (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26238) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 524 182,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 594 368,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 6 898,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 448,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 922 467,6 тысяча тенге;

      2) затраты – 4 498 414,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 29 464,0 тысяча тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 45 945,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 16 481,0 тысяча тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 33 750,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 33 750,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 37 446,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37 446,3 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Амангельдинского районного маслихата К. Кеделбаев

  Приложение
  к решению маслихата
  от 26 сентября 2022 года
  № 132
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2021 года
  № 84

Районный бюджет Амангельдинского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





І. Доходы

4 524 182,4

1




Налоговые поступления

594 368,0


01



Подоходный налог

303 418,0



2


Индивидуальный подоходный налог

303 418,0


03



Социальный налог

260 892,0



1


Социальный налог

260 892,0


04



Hалоги на собственность

13 881,0



1


Hалоги на имущество

13 880,0



5


Единый земельный налог

1,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 807,0



2


Акцизы

1 299,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

11 487,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 021,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 370,0

2




Неналоговые поступления

6 898,8


01



Доходы от государственной собственности

3 475,8



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

11,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 448,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

16,8


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

32,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

32,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

104,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

104,0


06



Прочие неналоговые поступления

3 287,0



1


Прочие неналоговые поступления

3 287,0

3




Поступления от продажи основного капитала

448,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

448,0



1


Продажа земли

402,0



2


Продажа нематериальных активов

46,0

4




Поступления трансфертов

3 922 467,6


01



Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,7



3


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 922 466,9



2


Трансферты из областного бюджета

3 922 466,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. Затраты

4 498 414,7

01




Государственные услуги общего характера

595 410,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

231 158,9



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

39 268,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

37 433,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 835,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

191 890,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

176 966,9




003

Капитальные расходы государственного органа

250,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

14 674,0


2



Финансовая деятельность

41 705,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

41 705,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 492,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

426,4




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

9 786,0


5



Планирование и статистическая деятельность

14 529,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 529,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

14 529,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

308 017,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

30 532,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

30 532,8



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

277 484,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

19 708,0




013

Капитальные расходы государственного органа

430,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

1 687,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

255 659,2

02




Оборона

7 479,0


1



Военные нужды

5 979,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

5 979,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

5 979,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 500,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 500,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

363 493,9


1



Социальное обеспечение

130 960,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

130 960,3




005

Государственная адресная социальная помощь

130 960,3


2



Социальная помощь

171 706,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

171 706,5




002

Программа занятости

87 710,0




006

Оказание жилищной помощи

100,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

19 424,8




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

992,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 764,9




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 919,8




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42 795,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

60 827,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

60 827,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 419,1




021

Капитальные расходы государственного органа

1 062,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

430,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

5 486,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

430,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

597 217,5


1



Жилищное хозяйство

1 900,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 900,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 900,0


2



Коммунальное хозяйство

595 317,5



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

595 317,5




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

595 317,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

254 485,2


1



Деятельность в области культуры

81 767,8



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

81 767,8




009

Поддержка культурно-досуговой работы

81 767,8


2



Спорт

13 812,4



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 285,4




008

Развитие объектов спорта

7 285,4



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

6 527,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 029,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 498,0


3



Информационное пространство

104 207,0



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

104 207,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 200,0




007

Функционирование районных (городских) библиотек

89 436,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 571,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

54 698,0



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

54 698,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

40 329,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 369,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 088,0


1



Топливо и энергетика

1 088,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 088,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 088,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

37 657,0


6



Земельные отношения

24 244,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

24 244,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24 244,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

13 413,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 413,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

13 413,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

19 235,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

19 235,5



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

19 235,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

18 805,5




015

Капитальные расходы государственного органа

430,0

12




Транспорт и коммуникации

472 612,8


1



Автомобильный транспорт

472 612,8



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

472 612,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

51 202,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

421 410,0

13




Прочие

2 291,0


9



Прочие

2 291,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 291,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 291,0

14




Обслуживание долга

20 990,9


1



Обслуживание долга

20 990,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

20 990,9




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

20 990,9

15




Трансферты

2 126 453,9


1



Трансферты

2 126 453,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 126 453,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48,7




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 901 875,0




038

Субвенции

224 530,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

29 464,0





Бюджетные кредиты

45 945,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 945,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 945,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 945,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

45 945,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

5




Погашение бюджетных кредитов

16 481,0


01



Погашение бюджетных кредитов

16 481,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

16 481,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

16 481,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

33 750,0





Приобретение финансовых активов

33 750,0

13




Прочие

33 750,0


9



Прочие

33 750,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

33 750,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

33 750,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-37 446,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

37 446,3


Мәслихаттың 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 84 "Амангелді ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Амангелді ауданы мәслихатының 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 132 шешімі

      Амангелді аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Амангелді аудандық мәслихатының "Амангелді ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 84 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26238 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Амангелді ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 524 182,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 594 368,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 6 898,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 448,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 3 922 467,6 мың теңге;

      2) шығындар – 4 498 414,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 29 464,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 45 945,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 16 481,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 33 750,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 33 750,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 37 446,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 37 446,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Амангелді аудандық мәслихатының хатшысы Қ. Кеделбаев

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 26 қыркүйектегі
  № 132 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы "27" желтоқсандағы
  № 84 шешіміне
  1 – қосымша

Амангелді ауданының 2022 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





І. Кірістер

4 524 182,4

1




Салықтық түciмдер

594 368,0


01



Табыс салығы

303 418,0



2


Жеке табыс салығы

303 418,0


03



Әлеуметтiк салық

260 892,0



1


Әлеуметтiк салық

260 892,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 881,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

13 880,0



5


Бірыңғай жер салығы

1,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14 807,0



2


Акциздер

1 299,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

11 487,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 021,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 370,0

2




Салықтық емес түciмдер

6 898,8


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3 475,8



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

11,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

3 448,0



7


Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар

16,8


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

32,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

32,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

104,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

104,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 287,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 287,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

448,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

448,0



1


Жерді сату

402,0



2


Материалдық емес активтерді сату

46,0

4




Трансферттердің түсімдері

3 922 467,6


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,7



3


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 922 466,9



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 922 466,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

4 498 414,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

595 410,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

231 158,9



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

39 268,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 433,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 835,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

191 890,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 966,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

14 674,0


2



Қаржылық қызмет

41 705,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

41 705,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 492,7




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

426,4




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

9 786,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

14 529,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 529,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 529,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

308 017,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

30 532,8




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 532,8



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

277 484,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 708,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

1 687,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

255 659,2

02




Қорғаныс

7 479,0


1



Әскери мұқтаждар

5 979,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

5 979,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

5 979,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 500,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 500,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

363 493,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

130 960,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

130 960,3




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

130 960,3


2



Әлеуметтiк көмек

171 706,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

171 706,5




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

87 710,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

100,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

19 424,8




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

992,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

3 764,9




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

16 919,8




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42 795,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

60 827,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

60 827,1




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 419,1




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 062,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0




050

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

5 486,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

430,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

597 217,5


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 900,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 900,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

1 900,0


2



Коммуналдық шаруашылық

595 317,5



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

595 317,5




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

595 317,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

254 485,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

81 767,8



819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

81 767,8




009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

81 767,8


2



Спорт

13 812,4



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 285,4




008

Cпорт объектілерін дамыту

7 285,4



819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

6 527,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 029,0




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 498,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

104 207,0



819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

104 207,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

3 200,0




007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

89 436,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

11 571,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

54 698,0



819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

54 698,0




001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 329,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 369,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 088,0


1



Отын және энергетика

1 088,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 088,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 088,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

37 657,0


6



Жер қатынастары

24 244,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

24 244,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 244,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

13 413,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 413,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

13 413,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

19 235,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

19 235,5



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

19 235,5




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 805,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0

12




Көлiк және коммуникация

472 612,8


1



Автомобиль көлiгi

472 612,8



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

472 612,8




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51 202,8




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

421 410,0

13




Басқалар

2 291,0


9



Басқалар

2 291,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 291,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 291,0

14




Борышқа қызмет көрсету

20 990,9


1



Борышқа қызмет көрсету

20 990,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi

20 990,9




013

Жергiлiктi атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

20 990,9

15




Трансферттер

2 126 453,9


1



Трансферттер

2 126 453,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 126 453,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48,7




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 901 875,0




038

Субвенциялар

224 530,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

29 464,0





Бюджеттік кредиттер

45 945,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 945,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

45 945,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 945,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

45 945,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 481,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 481,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

16 481,0




13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

16 481,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

33 750,0





Қаржы активтерін сатып алу

33 750,0

13




Басқалар

33 750,0


9



Басқалар

33 750,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

33 750,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

33 750,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-37 446,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

37 446,3