Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 75 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Боровское на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 162 532,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 24 269,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 179,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 138 084,1 тысяч тенге;
2) затраты - 166 448,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 916,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 916,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 71 633,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 48 517,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 127 343,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2 070,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 125 273,5 тысяч тенге;
2) затраты - 129 003,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 660,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 660,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 23 827,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 446,5 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 132 998,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 883,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 150,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 131 965,2 тысяч тенге;
2) затраты - 133 368,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 370,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 370,2 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 749,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 113 216,2 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 22 667,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 551,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 44,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 21 072,0 тысяч тенге;
2) затраты - 23 041,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 374,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 374,3 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 440,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 632,0 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 629,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 668,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 23 961,0 тысяч тенге;
2) затраты - 26 168,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 539,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 539,9 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 23 540,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 970,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 21 565,3 тысяч тенге;
2) затраты - 25 037,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 496,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 496,7 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 927,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 638,3 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 27 222,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 718,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 504,1 тысяч тенге;
2) затраты - 28 239,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 017,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 017,4 тысяч тенге.";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 25 094,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 410,1 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 272 006,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 226,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 200,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 265 580,5 тысяч тенге;
2) затраты - 275 113,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 107,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 107,3 тысяч тенге.";
пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 156,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 239 424,5 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 65 959,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 481,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 166,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 59 312,2 тысяч тенге;
2) затраты - 68 539,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 579,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -2 579,8 тысяч тенге.";
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 30 972,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 28 340,2 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 85 392,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 434,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 288,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 81 670,8 тысяч тенге;
2) затраты - 95 843,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 10 451,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 451,1 тысяч тенге.";
пункт 20 изложить в новой редакции:
"20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 15 558,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 66 112,8 тысяч тенге.";
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 21 902,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 148,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 79,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 20 675,0 тысяч тенге;
2) затраты - 22 037,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 135,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 135,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Ж. Байбулатова |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 162532,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24269,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6277,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6277,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 17910,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 750,0 | |||
3 | Земельный налог | 205,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 16955,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 179,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 177,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 177,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138084,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138084,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138084,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 166448,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51728,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51728,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51728,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51728,7 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 35990,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35990,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35990,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 15300,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2100,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 40,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18549,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 60790,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 60790,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60790,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22090,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38700,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
15 | Трансферты | 5,5 | |||
1 | Трансферты | 5,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -3916,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3916,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3916,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3916,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3916,5 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 127343,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2070,0 | |||
01 | Подоходный налог | 110,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1960,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 155,0 | |||
3 | Земельный налог | 3,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1802,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 125273,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125273,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125273,5 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 129003,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25520,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25520,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25520,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25520,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1039,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1039,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1039,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 759,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 180,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 734,0 | |||
2 | Спорт | 734,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 734,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 734,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 840,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 840,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 840,0 | |||
13 | Прочие | 100870,5 | |||
9 | Прочие | 100870,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100870,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 100870,5 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1660,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1660,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1660,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1660,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1660,1 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 132998,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 883,0 | |||
01 | Подоходный налог | 25,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 858,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 57,0 | |||
3 | Земельный налог | 3,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 798,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 150,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 131965,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131965,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131965,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 133368,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21262,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21262,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21262,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21262,9 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1345,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1345,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1345,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 221,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1099,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 717,3 | |||
2 | Спорт | 717,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 717,3 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 717,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 340,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 340,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 340,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 340,0 | |||
13 | Прочие | 109703,0 | |||
9 | Прочие | 109703,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109703,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 109703,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -370,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 370,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 370,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 370,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 370,2 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 22667,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1551,0 | |||
01 | Подоходный налог | 48,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 48,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1503,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 47,0 | |||
3 | Земельный налог | 52,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1399,0 | |||
05 | Единый земельный налог | 5,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 44,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 44,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 44,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21072,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21072,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21072,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 23041,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21154,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21154,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21154,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21154,7 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 681,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 681,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 681,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 382,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 149,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 718,1 | |||
2 | Спорт | 718,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 718,1 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 718,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 486,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 486,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 486,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 486,5 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -374,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 374,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 374,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 374,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 374,3 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 25629,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1668,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1668,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | |||
3 | Земельный налог | 29,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1609,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23961,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23961,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23961,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 26168,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24483,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24483,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24483,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24483,5 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 414,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 414,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 414,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 220,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 194,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 730,1 | |||
2 | Спорт | 730,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 730,1 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 730,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 540,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 540,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 540,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -539,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 539,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 539,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 539,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 539,9 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 23540,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1970,0 | |||
01 | Подоходный налог | 250,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1707,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 82,0 | |||
3 | Земельный налог | 45,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1580,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 5,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21565,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21565,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21565,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 25037,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21880,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21880,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21880,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21880,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1890,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1890,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1890,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 1029,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 711,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 724,0 | |||
2 | Спорт | 724,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 724,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 724,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 540,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 540,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 540,0 | |||
15 | Трансферты | 1,7 | |||
1 | Трансферты | 1,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1496,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1496,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1496,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1496,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1496,7 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 27222,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1718,0 | |||
01 | Подоходный налог | 340,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 340,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1378,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 152,0 | |||
3 | Земельный налог | 40,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1186,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25504,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25504,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25504,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 28239,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26772,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26772,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26772,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26772,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 491,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 491,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 491,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 210,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 181,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 975,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 975,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 975,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 975,3 | |||
15 | Трансферты | 1,1 | |||
1 | Трансферты | 1,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1017,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1017,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1017,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1017,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1017,4 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 272006,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6226,0 | |||
01 | Подоходный налог | 290,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 290,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5936,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 243,0 | |||
3 | Земельный налог | 96,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5597,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 265580,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 265580,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 265580,5 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 275113,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33249,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33249,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33249,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33249,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 3040,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3040,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3040,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 2410,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 380,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 672,0 | |||
2 | Спорт | 672,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 672,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 672,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1745,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1745,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1745,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1745,0 | |||
13 | Прочие | 236407,5 | |||
9 | Прочие | 236407,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236407,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 236407,5 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -3107,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3107,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3107,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3107,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3107,3 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 65959,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6481,0 | |||
01 | Подоходный налог | 565,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 565,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5884,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 197,0 | |||
3 | Земельный налог | 287,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5400,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 166,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 165,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 165,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59312,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59312,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59312,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 68539,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34354,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34354,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34354,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34354,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10135,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10135,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10135,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 8488,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 946,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24049,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24049,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24049,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4814,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19235,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -2579,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 2579,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2579,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2579,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2579,8 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 85392,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3434,0 | |||
01 | Подоходный налог | 350,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3081,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 159,0 | |||
3 | Земельный налог | 98,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2824,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 288,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 29,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 29,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 259,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 259,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81670,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81670,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81670,8 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 95843,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26078,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26078,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26078,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26078,3 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 2105,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2105,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2105,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 836,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1069,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1429,0 | |||
2 | Спорт | 1429,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1429,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1429,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 930,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 930,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 930,0 | |||
13 | Прочие | 65301,5 | |||
9 | Прочие | 65301,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65301,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 65301,5 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -10451,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 10451,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10451,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 10451,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10451,1 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 17 ноября 2022 года | |
№ 165 | |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 75 |
Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 21902,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1148,0 | |||
01 | Подоходный налог | 157,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 157,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 991,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 40,0 | |||
3 | Земельный налог | 51,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 900,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 79,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 45,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 45,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 34,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 34,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20675,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20675,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20675,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 22037,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20777,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20777,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20777,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20777,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 870,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 870,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 870,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 577,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 390,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 390,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 390,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 390,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -135,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 135,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 135,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 135,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 135,2 |