О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021 года № 75 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 17 ноября 2022 года № 165

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 75 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 162 532,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 24 269,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 179,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 138 084,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 166 448,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 916,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 916,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 71 633,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 48 517,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 127 343,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 2 070,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 125 273,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 129 003,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 660,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 660,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 23 827,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 446,5 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 132 998,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 883,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 150,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 131 965,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 133 368,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 370,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 370,2 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 749,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 113 216,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22 667,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 551,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 44,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 072,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 041,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 374,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 374,3 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 18 440,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 632,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 629,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 668,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 23 961,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 26 168,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 539,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 539,9 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 23 540,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 970,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 565,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 037,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 496,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 496,7 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 16 927,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 638,3 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 27 222,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 718,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 25 504,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 239,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 017,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 017,4 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 25 094,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 410,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 272 006,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 226,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 200,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 265 580,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 275 113,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 107,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 107,3 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 26 156,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 239 424,5 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 65 959,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 481,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 166,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 59 312,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 68 539,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 579,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -2 579,8 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 30 972,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 28 340,2 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 85 392,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 434,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 288,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 81 670,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 95 843,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 10 451,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 451,1 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2022 год в сумме 15 558,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 66 112,8 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 21 902,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 148,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 79,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 20 675,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 22 037,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 135,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 135,2 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного маслихата Ж. Байбулатова

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

162532,1

1




Налоговые поступления

24269,0


01



Подоходный налог

6277,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6277,0


04



Налоги на собственность

17910,0



1


Налоги на имущество

750,0



3


Земельный налог

205,0



4


Налог на транспортные средства

16955,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

82,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

47,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

35,0

2




Неналоговые поступления

179,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

177,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

177,0


06



Прочие неналоговые поступления

2,0



1


Прочие неналоговые поступления

2,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

138084,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138084,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138084,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

166448,6

01




Государственные услуги общего характера

51728,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51728,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51728,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51728,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

35990,0


3



Благоустройство населенных пунктов

35990,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35990,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

15300,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2100,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

40,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18549,6

12




Транспорт и коммуникации

60790,4


1



Автомобильный транспорт

60790,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60790,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22090,4




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38700,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

5,5


1



Трансферты

5,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3916,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3916,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

3916,5


01



Остатки бюджетных средств

3916,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

3916,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

127343,5

1




Налоговые поступления

2070,0


01



Подоходный налог

110,0



2


Индивидуальный подоходный налог

110,0


04



Налоги на собственность

1960,0



1


Налоги на имущество

155,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

1802,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

125273,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

125273,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

125273,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

129003,6

01




Государственные услуги общего характера

25520,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25520,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25520,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25520,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1039,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1039,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

759,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

180,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

734,0


2



Спорт

734,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

734,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

734,0

12




Транспорт и коммуникации

840,0


1



Автомобильный транспорт

840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0

13




Прочие

100870,5


9



Прочие

100870,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100870,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

100870,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1660,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1660,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1660,1


01



Остатки бюджетных средств

1660,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1660,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

132998,2

1




Налоговые поступления

883,0


01



Подоходный налог

25,0



2


Индивидуальный подоходный налог

25,0


04



Налоги на собственность

858,0



1


Налоги на имущество

57,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

798,0

2




Неналоговые поступления

150,0


01



Доходы от государственной собственности

150,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

131965,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131965,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131965,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

133368,4

01




Государственные услуги общего характера

21262,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21262,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21262,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21262,9

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1345,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1345,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

221,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1099,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

717,3


2



Спорт

717,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

717,3




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

717,3

12




Транспорт и коммуникации

340,0


1



Автомобильный транспорт

340,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

340,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

340,0

13




Прочие

109703,0


9



Прочие

109703,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109703,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

109703,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-370,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

370,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

370,2


01



Остатки бюджетных средств

370,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

370,2

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

22667,0

1




Налоговые поступления

1551,0


01



Подоходный налог

48,0



2


Индивидуальный подоходный налог

48,0


04



Налоги на собственность

1503,0



1


Налоги на имущество

47,0



3


Земельный налог

52,0



4


Налог на транспортные средства

1399,0


05



Единый земельный налог

5,0

2




Неналоговые поступления

44,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

44,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

44,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21072,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

23041,3

01




Государственные услуги общего характера

21154,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21154,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21154,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21154,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

681,7


3



Благоустройство населенных пунктов

681,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

681,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

382,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

149,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

718,1


2



Спорт

718,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

718,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

718,1

12




Транспорт и коммуникации

486,5


1



Автомобильный транспорт

486,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

486,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

486,5

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-374,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

374,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

374,3


01



Остатки бюджетных средств

374,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

374,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25629,0

1




Налоговые поступления

1668,0


04



Налоги на собственность

1668,0



1


Налоги на имущество

30,0



3


Земельный налог

29,0



4


Налог на транспортные средства

1609,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

23961,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23961,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23961,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

26168,9

01




Государственные услуги общего характера

24483,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24483,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24483,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24483,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

414,9


3



Благоустройство населенных пунктов

414,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

414,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

194,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

730,1


2



Спорт

730,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

730,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

730,1

12




Транспорт и коммуникации

540,0


1



Автомобильный транспорт

540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

540,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-539,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

539,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

539,9


01



Остатки бюджетных средств

539,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

539,9

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

23540,3

1




Налоговые поступления

1970,0


01



Подоходный налог

250,0



2


Индивидуальный подоходный налог

250,0


04



Налоги на собственность

1707,0



1


Налоги на имущество

82,0



3


Земельный налог

45,0



4


Налог на транспортные средства

1580,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

13,0

2




Неналоговые поступления

5,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

5,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21565,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21565,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21565,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25037,0

01




Государственные услуги общего характера

21880,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21880,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21880,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21880,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1890,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1890,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1890,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1029,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

711,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

724,0


2



Спорт

724,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

724,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

724,0

12




Транспорт и коммуникации

540,0


1



Автомобильный транспорт

540,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

540,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

540,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1496,7





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1496,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

1496,7


01



Остатки бюджетных средств

1496,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1496,7

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

27222,1

1




Налоговые поступления

1718,0


01



Подоходный налог

340,0



2


Индивидуальный подоходный налог

340,0


04



Налоги на собственность

1378,0



1


Налоги на имущество

152,0



3


Земельный налог

40,0



4


Налог на транспортные средства

1186,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

25504,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25504,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25504,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

28239,5

01




Государственные услуги общего характера

26772,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26772,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26772,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26772,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

491,0


3



Благоустройство населенных пунктов

491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

491,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

210,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

181,0

12




Транспорт и коммуникации

975,3


1



Автомобильный транспорт

975,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

975,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

975,3

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1017,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1017,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

1017,4


01



Остатки бюджетных средств

1017,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1017,4

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

272006,5

1




Налоговые поступления

6226,0


01



Подоходный налог

290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

290,0


04



Налоги на собственность

5936,0



1


Налоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

96,0



4


Налог на транспортные средства

5597,0

2




Неналоговые поступления

200,0


01



Доходы от государственной собственности

200,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

265580,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265580,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

265580,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

275113,8

01




Государственные услуги общего характера

33249,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33249,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33249,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

3040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2410,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

380,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

672,0


2



Спорт

672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

672,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

672,0

12




Транспорт и коммуникации

1745,0


1



Автомобильный транспорт

1745,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1745,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1745,0

13




Прочие

236407,5


9



Прочие

236407,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

236407,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

236407,5

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3107,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3107,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

3107,3


01



Остатки бюджетных средств

3107,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

3107,3

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

65959,2

1




Налоговые поступления

6481,0


01



Подоходный налог

565,0



2


Индивидуальный подоходный налог

565,0


04



Налоги на собственность

5884,0



1


Налоги на имущество

197,0



3


Земельный налог

287,0



4


Налог на транспортные средства

5400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

32,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

32,0

2




Неналоговые поступления

166,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

165,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

165,0


06



Прочие неналоговые поступления

1,0



1


Прочие неналоговые поступления

1,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

59312,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59312,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59312,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

68539,0

01




Государственные услуги общего характера

34354,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34354,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34354,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34354,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10135,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10135,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

8488,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

946,7

12




Транспорт и коммуникации

24049,2


1



Автомобильный транспорт

24049,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24049,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4814,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19235,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2579,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2579,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

2579,8


01



Остатки бюджетных средств

2579,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

2579,8

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

85392,8

1




Налоговые поступления

3434,0


01



Подоходный налог

350,0



2


Индивидуальный подоходный налог

350,0


04



Налоги на собственность

3081,0



1


Налоги на имущество

159,0



3


Земельный налог

98,0



4


Налог на транспортные средства

2824,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3,0

2




Неналоговые поступления

288,0


01



Доходы от государственной собственности

29,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

259,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

259,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

81670,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81670,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81670,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

95843,9

01




Государственные услуги общего характера

26078,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26078,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26078,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26078,3

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2105,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2105,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

836,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1069,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1429,0


2



Спорт

1429,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1429,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1429,0

12




Транспорт и коммуникации

930,0


1



Автомобильный транспорт

930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

930,0

13




Прочие

65301,5


9



Прочие

65301,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65301,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

65301,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-10451,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

10451,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

10451,1


01



Остатки бюджетных средств

10451,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

10451,1

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 17 ноября 2022 года
  № 165
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 75

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

21902,0

1




Налоговые поступления

1148,0


01



Подоходный налог

157,0



2


Индивидуальный подоходный налог

157,0


04



Налоги на собственность

991,0



1


Налоги на имущество

40,0



3


Земельный налог

51,0



4


Налог на транспортные средства

900,0

2




Неналоговые поступления

79,0


01



Доходы от государственной собственности

45,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

45,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

34,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

34,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

20675,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20675,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20675,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

22037,2

01




Государственные услуги общего характера

20777,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20777,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20777,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20777,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

870,0


3



Благоустройство населенных пунктов

870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

870,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

577,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

143,0

12




Транспорт и коммуникации

390,0


1



Автомобильный транспорт

390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

390,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-135,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

135,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

135,2


01



Остатки бюджетных средств

135,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

135,2


Мәслихаттың 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 75 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2022 жылғы 17 қарашадағы № 165 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 75 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 162 532,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 24 269,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 179,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 138 084,1 мың теңге;

      2) шығындар - 166 448,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 916,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 916,5 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2022 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 71 633,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 48 517,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Алешин ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 127 343,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 2 070,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 125 273,5 мың теңге;

      2) шығындар - 129 003,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 660,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 660,1 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2022 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 827,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 101 446,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 132 998,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 883,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 131 965,2 мың теңге;

      2) шығындар - 133 368,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 370,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 370,2 мың теңге.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2022 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 749,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 113 216,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 22 667,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 551,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 44,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 072,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23 041,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 374,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 374,3 мың теңге.";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2022 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 440,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 632,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 629,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 668,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 23 961,0 мың теңге;

      2) шығындар - 26 168,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 539,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 539,9 мың теңге.";

      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 23 540,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 970,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 5,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 565,3 мың теңге;

      2) шығындар - 25 037,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 496,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 496,7 мың теңге.";

      12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2022 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 927,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 638,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 27 222,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 718,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 25 504,1 мың теңге;

      2) шығындар - 28 239,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 017,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 017,4 мың теңге.";

      14-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2022 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 094,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 410,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 272 006,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6 226,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 200,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 265 580,5 мың теңге;

      2) шығындар - 275 113,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 107,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 107,3 мың теңге.";

      16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2022 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 156,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 239 424,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 65 959,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6 481,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 166,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 59 312,2 мың теңге;

      2) шығындар - 68 539,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 579,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 579,8 мың теңге.";

      18-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2022 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 972,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 28 340,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 85 392,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 434,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 288,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 81 670,8 мың теңге;

      2) шығындар - 95 843,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 10 451,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 10 451,1мың теңге.";

      20-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2022 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 15 558,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 66 112,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Теңіз ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 21 902,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 148,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 79,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 20 675,0 мың теңге;

      2) шығындар - 22 037,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 135,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 135,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың хатшысы Ж. Байбулатова

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

162532,1

1




Салықтық түсімдер

24269,0


01



Табыс салығы

6277,0



2


Жеке табыс салығы

6277,0


04



Меншікке салынатын салықтар

17910,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

750,0



3


Жер салығы

205,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

16955,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

82,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

35,0

2




Салықтық емес түсімдер

179,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

177,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

177,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

2,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

138084,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

138084,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

138084,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

166448,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

51728,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51728,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51728,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51728,7

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

35990,0


3



Елді - мекендерді көркейту

35990,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35990,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15300,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2100,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

40,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18549,6

12




Көлiк және коммуникация

60790,4


1



Автомобиль көлiгi

60790,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60790,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22090,4




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

38700,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

5,5


1



Трансферттер

5,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3916,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3916,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3916,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3916,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3916,5

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

127343,5

1




Салықтық түсімдер

2070,0


01



Табыс салығы

110,0



2


Жеке табыс салығы

110,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1960,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

155,0



3


Жер салығы

3,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1802,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

125273,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

125273,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

125273,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

129003,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25520,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25520,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25520,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25520,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1039,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1039,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

759,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

180,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

734,0


2



Спорт

734,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

734,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

734,0

12




Көлiк және коммуникация

840,0


1



Автомобиль көлiгi

840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840,0

13




Басқалар

100870,5


9



Басқалар

100870,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100870,5




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

100870,5

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1660,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1660,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1660,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1660,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1660,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

132998,2

1




Салықтық түсімдер

883,0


01



Табыс салығы

25,0



2


Жеке табыс салығы

25,0


04



Меншікке салынатын салықтар

858,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

57,0



3


Жер салығы

3,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

798,0

2




Салықтық емес түсімдер

150,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

150,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

150,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

131965,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

131965,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131965,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

133368,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21262,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21262,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21262,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21262,9

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1345,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1345,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1345,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

221,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1099,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

717,3


2



Спорт

717,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

717,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

717,3

12




Көлiк және коммуникация

340,0


1



Автомобиль көлiгi

340,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

340,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

340,0

13




Басқалар

109703,0


9



Басқалар

109703,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109703,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

109703,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-370,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

370,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

370,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

370,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

370,2

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

22667,0

1




Салықтық түсімдер

1551,0


01



Табыс салығы

48,0



2


Жеке табыс салығы

48,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1503,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

47,0



3


Жер салығы

52,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1399,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5,0

2




Салықтық емес түсімдер

44,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

21072,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21072,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21072,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23041,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21154,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21154,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21154,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21154,7

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

681,7


3



Елді-мекендерді көркейту

681,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

681,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

382,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

149,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

718,1


2



Спорт

718,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

718,1




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

718,1

12




Көлiк және коммуникация

486,5


1



Автомобиль көлiгi

486,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

486,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

486,5

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-374,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

374,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

374,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

374,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

374,3

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

25629,0

1




Салықтық түсімдер

1668,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1668,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

30,0



3


Жер салығы

29,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1609,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

23961,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23961,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23961,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

26168,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24483,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24483,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24483,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24483,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

414,9


3



Елді-мекендерді көркейту

414,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

414,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

194,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

730,1


2



Спорт

730,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

730,1




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

730,1

12




Көлiк және коммуникация

540,0


1



Автомобиль көлiгi

540,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

540,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

540,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-539,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

539,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

539,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

539,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

539,9

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

23540,3

1




Салықтық түсімдер

1970,0


01



Табыс салығы

250,0



2


Жеке табыс салығы

250,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1707,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

82,0



3


Жер салығы

45,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1580,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

13,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

13,0

2




Салықтық емес түсімдер

5,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

21565,3


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21565,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21565,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

25037,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21880,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21880,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21880,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21880,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1890,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1890,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1890,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1029,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

711,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

724,0


2



Спорт

724,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

724,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

724,0

12




Көлiк және коммуникация

540,0


1



Автомобиль көлiгi

540,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

540,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

540,0

15




Трансферттер

1,7


1



Трансферттер

1,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1496,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1496,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1496,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1496,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1496,7

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

27222,1

1




Салықтық түсімдер

1718,0


01



Табыс салығы

340,0



2


Жеке табыс салығы

340,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1378,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

152,0



3


Жер салығы

40,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1186,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

25504,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25504,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25504,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

28239,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26772,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26772,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26772,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26772,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

491,0


3



Елді-мекендерді көркейту

491,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

491,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

210,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

181,0

12




Көлiк және коммуникация

975,3


1



Автомобиль көлiгi

975,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

975,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

975,3

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1017,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1017,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1017,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1017,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1017,4

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

272006,5

1




Салықтық түсімдер

6226,0


01



Табыс салығы

290,0



2


Жеке табыс салығы

290,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5936,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

243,0



3


Жер салығы

96,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

5597,0

2




Салықтық емес түсімдер

200,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

265580,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

265580,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

265580,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

275113,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33249,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33249,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33249,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33249,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3040,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3040,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2410,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

380,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

672,0


2



Спорт

672,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

672,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

672,0

12




Көлiк және коммуникация

1745,0


1



Автомобиль көлiгi

1745,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1745,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1745,0

13




Басқалар

236407,5


9



Басқалар

236407,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

236407,5




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

236407,5

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3107,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3107,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3107,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3107,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3107,3

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

65959,2

1




Салықтық түсімдер

6481,0


01



Табыс салығы

565,0



2


Жеке табыс салығы

565,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5884,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

197,0



3


Жер салығы

287,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

5400,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

32,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

32,0

2




Салықтық емес түсімдер

166,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

165,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

165,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

1,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

59312,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

59312,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59312,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

68539,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34354,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34354,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34354,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34354,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10135,0


3



Елді-мекендерді көркейту

10135,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10135,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8488,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

946,7

12




Көлiк және коммуникация

24049,2


1



Автомобиль көлiгi

24049,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24049,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4814,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19235,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2579,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2579,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2579,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2579,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2579,8

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

85392,8

1




Салықтық түсімдер

3434,0


01



Табыс салығы

350,0



2


Жеке табыс салығы

350,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3081,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

159,0



3


Жер салығы

98,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2824,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3,0

2




Салықтық емес түсімдер

288,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

29,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

259,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

259,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

81670,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

81670,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

81670,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

95843,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26078,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26078,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26078,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26078,3

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2105,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2105,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2105,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

836,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1069,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1429,0


2



Спорт

1429,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1429,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1429,0

12




Көлiк және коммуникация

930,0


1



Автомобиль көлiгi

930,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

930,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

930,0

13




Басқалар

65301,5


9



Басқалар

65301,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65301,5




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

65301,5

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-10451,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10451,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10451,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10451,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10451,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 17 қарашадағы
  № 165 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 75 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

21902,0

1




Салықтық түсімдер

1148,0


01



Табыс салығы

157,0



2


Жеке табыс салығы

157,0


04



Меншікке салынатын салықтар

991,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

40,0



3


Жер салығы

51,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

900,0

2




Салықтық емес түсімдер

79,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

45,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

45,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

34,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

34,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

20675,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20675,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20675,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22037,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

20777,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20777,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20777,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20777,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

870,0


3



Елді - мекендерді көркейту

870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

870,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

577,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

143,0

12




Көлiк және коммуникация

390,0


1



Автомобиль көлiгi

390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

390,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

390,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-135,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

135,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

135,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

135,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

135,2