Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Барвиновка Сарыкольского района Костанайской области на 2022-2024 годы" от 13 января 2022 года № 96 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Барвиновка Сарыкольского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 80 063,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 877,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 75 186,2 тысяч тенге;
2) затраты – 80 200,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -136,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 136,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 136,6 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Сарыкольского районного маслихата | К. Базарбаева |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от "8" декабря 2022 года | |
№ 231 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "13" января 2022 года | |
№ 96 |
Бюджет села Барвиновка Сарыкольского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I | Доходы | 80 063,8 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 877,6 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1 982,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 982,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2 895,6 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 23,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 812,6 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 75 186,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 186,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 186,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II | Затраты | 80 200,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 172,8 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 172,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 20 172,8 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 20 172,8 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 571,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населҰнных пунктов | 571,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 571,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населҰнных пунктах | 571,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 475,4 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 475,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 1 475,4 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, сҰлах, посҰлках, сельских округах | 1 475,4 | ||||||||
13 | Прочие | 57 981,2 | ||||||||
9 | Прочие | 57 981,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 57 981,2 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 57 981,2 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
III | Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V | Дефицит (профицит) бюджета | -136,6 | ||||||||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 136,6 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 136,6 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 136,6 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 136,6 |