О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2022-2024 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 3 октября 2022 года № 1

      Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26194) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 49 721 099,0 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 23 788 112,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 316 832,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 594 835,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 021 318,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 61 526 579,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 55 000,0 тысячи тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 55 000,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -11 750 480,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 750 480,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 18 839 950,4 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 192 653,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 103 182,6 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение к решению
  от 3 октября 2022 года
  № 1

Бюджет города Петропавловска на 2022 год

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1)Доходы

49 721 099,0

1



Налоговые поступления

23 788 112,4


03


Социальный налог

8 695 000,0



1

Социальный налог

8 695 000,0


04


Hалоги на собственность

2 632 154,0



1

Hалоги на имущество

1 647 000,0



3

Земельный налог

142 000,0



4

Hалог на транспортные средства

843 154,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 234 584,4



2

Акцизы

11 722 388,1



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

111 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

401 196,3


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

226 374,0



1

Государственная пошлина

226 374,0

2



Неналоговые поступления

316 832,7


01


Доходы от государственной собственности

83 891,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

83 891,2


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 172,1



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 172,1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 115,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 115,0


06


Прочие неналоговые поступления

230 654,4



1

Прочие неналоговые поступления

230 654,4

3



Поступления от продажи основного капитала

7 594 835,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 313 609,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 313 609,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

281 225,6



1

Продажа земли

216 925,2



2

Продажа нематериальных активов

64 300,4

4



Поступления трансфертов

18 021 318,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 021 318,9



2

Трансферты из областного бюджета

18 021 318,9

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование





2) Затраты

61 526 579,0

01



Государственные услуги общего характера

1 224 169,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 723,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 686,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 800,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 237,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

719 628,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

656 817,5



003

Капитальные расходы государственного органа

13 875,4



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.

48 936,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

124 699,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

105 483,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 032,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 194,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 789,9



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 200,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

49 959,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

49 455,2



003

Капитальные расходы государственного органа

503,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

273 159,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

273 159,0

02



Оборона

77 706,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

77 706,4



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

77 706,4

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

124 927,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

124 927,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

124 927,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 079 924,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 063 324,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

187 556,6



002

Программа занятости

845 098,7



005

Государственная адресная социальная помощь

326 175,0



006

Оказание жилищной помощи

4 290,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

284 981,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 176,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

800,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

164 932,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

271 847,6



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

809 271,6



021

Капитальные расходы государственного органа

4 811,8



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

95 836,7



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

21 400,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

30 130,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 017,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 600,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

16 000,0



097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

600,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 423 057,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 879 217,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

20 412 813,4



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 466 403,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 499 438,6



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

800 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

130 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 891 300,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 371 838,4



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 605 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

719 754,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

23 600,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 632 689,7



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

141 407,1



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

99 001,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 500,0



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

1 083 348,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

44 402,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

41 156,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 246,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

809 314,5


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

508 199,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

63 069,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

247 573,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

69 386,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 977,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 483,0



014

Капитальные расходы государственного органа

320,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

115 390,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

101 826,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

101 826,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

199 289,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

173 950,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 339,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

113 498,7


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

96 797,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

74 813,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

16 420,4



007

Капитальные расходы государственного органа

5 564,3


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

10 000,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

10 000,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

6 701,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 701,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

255 340,9


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

255 340,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

157 875,8



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

95 908,1



015

Капитальные расходы государственного органа

1 557,0

12



Транспорт и коммуникации

4 109 349,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 109 349,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 228 458,2



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

72 890,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 727 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

81 000,0

13



Прочие

1 385 734,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

500 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

500 000,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

96 675,6



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

96 675,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

789 058,8



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

789 058,8

14



Обслуживание долга

588 315,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

588 315,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

588 315,0

15



Трансферты

13 335 242,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 335 242,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

29 709,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

10 454 836,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 850 696,4




3) Чистое бюджетное кредитование

55 000,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

55 000,0

5



Погашение бюджетных кредитов

55 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

55 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

55 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-11 750 480,0




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 750 480,0

Категория

0,0


Класс

0,0



Подкласс

0,0




Наименование

0,0

7



Поступления займов

18 839 950,4


01


Внутренние государственные займы

18 839 950,4



2

Договоры займа

18 839 950,4

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование


16



Погашение займов

10 192 653,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 192 653,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

10 192 652,6



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,4

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 103 182,6


01


Остатки бюджетных средств

3 103 182,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 103 182,6


Петропавл қалалық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 1 "2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2022 жылғы 3 қазандағы № 1 шешімі

      Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 1 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26194 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 49 721 099,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 23 788 112,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 316 832,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 594 835,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 021 318,9 мың теңге;

      2) шығындар – 61 526 579,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу– 55 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу– 55 000,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -11 750 480,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 11 750 480,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 18 839 950,4 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 192 653,0 мың теңге;

      бюджеттік қаражаттың пайдаланатын қалдықтары – 3 103 182,6 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихат хатшысы А. Бердагулов

  3 қазан 2022 жылғы
  № 1 шешіміне
  қосымша

Петропавл қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1)Кiрiстер

49 721 099,0

1



Салықтық түсімдер

23 788 112,4


03


Әлеуметтiк салық

8 695 000,0



1

Әлеуметтiк салық

8 695 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 632 154,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 647 000,0



3

Жер салығы

142 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

843 154,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12 234 584,4



2

Акциздер 

11 722 388,1



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

111 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

401 196,3


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

226 374,0



1

Мемлекеттік баж

226 374,0

2



Салықтық емес түсiмдер

316 832,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

83 891,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

83 891,2


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 172,1



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 172,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 115,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 115,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

230 654,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

230 654,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 594 835,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 313 609,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 313 609,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

281 225,6



1

Жерді сату

216 925,2



2

Материалдық емес активтерді сату

64 300,4

4



Трансферттердің түсімдері

18 021 318,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 021 318,9



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

18 021 318,9

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы





2) Шығындар

61 526 579,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

1 224 169,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 723,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 686,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 800,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 237,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

719 628,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 817,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 875,4



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

48 936,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

124 699,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

105 483,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 032,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 194,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 789,9



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 200,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

49 959,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы және ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 455,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

503,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

273 159,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

273 159,0

02



Қорғаныс

77 706,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

77 706,4



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

77 706,4

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

124 927,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

124 927,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

124 927,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 079 924,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 063 324,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

187 556,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

845 098,7



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

326 175,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

4 290,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

284 981,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 176,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

800,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

164 932,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

271 847,6



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

809 271,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 811,8



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

95 836,7



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

21 400,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

30 130,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 017,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 600,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

16 000,0



097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

600,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 423 057,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

26 879 217,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

20 412 813,4



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 466 403,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 499 438,6



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

800 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

130 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 891 300,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 371 838,4



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 605 000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

719 754,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

23 600,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 632 689,7



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

141 407,1



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

99 001,4



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 500,0



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

1 083 348,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

44 402,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 156,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 246,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

809 314,5


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

508 199,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 069,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

247 573,8



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

69 386,6



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 977,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

9 483,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

320,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

115 390,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

101 826,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

101 826,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

199 289,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

173 950,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 339,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

113 498,7


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

96 797,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 813,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

16 420,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 564,3


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

10 000,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

10 000,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

6 701,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 701,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

255 340,9


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

255 340,9



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 875,8



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

95 908,1



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 557,0

12



Көлiк және коммуникация

4 109 349,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 109 349,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 228 458,2



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

72 890,8



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

1 727 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

81 000,0

13



Басқалар

1 385 734,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

500 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

500 000,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

96 675,6



026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

96 675,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

789 058,8



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

789 058,8

14



Борышқа қызмет көрсету

588 315,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

588 315,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

588 315,0

15



Трансферттер

13 335 242,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 335 242,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29 709,6



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

10 454 836,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2 850 696,4




3) Таза бюджеттік несиелеу

55 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

55 000,0

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

55 000,0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

55 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген Бюджеттік несиелерді өтеу

55 000,0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржылық активтерді сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 750 480,0




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

11 750 480,0

7



Қарыздар түсімдері

18 839 950,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

18 839 950,4



2

Қарыз алу шарттары

18 839 950,4

16



Қарыздарды өтеу

10 192 653,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 192 653,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

10 192 652,6



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,4

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 103 182,6


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

3 103 182,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 103 182,6