Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26099) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 175 717,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 230 751,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 759,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 700,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 903 506,3 тысяч тенге;
2) затраты – 8 392 405,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 118 891,9 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 64 888,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 335 580,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 335 580,3 тысяч тенге:
поступление займов – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение займов – 64 936,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 216 736,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
Приложение к решению | |
Айыртауского районного маслихата | |
от 11 июля 2022 года № 7-19-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 8 175 717,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 230 751,9 | ||||||
03 | Социальный налог | 808 539,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 808 539,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 160 000,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 160 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 258 552,9 | ||||||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 245 952,9 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 100,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 660,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 3 660,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 23 759,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 759,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 090,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 069,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 600,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 700,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 700,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 700,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 12 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 8 000,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 903 506,3 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 47 302,5 | ||||||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 47 302,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 856 203,8 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 856 203,8 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 8 392 405,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 703 059,4 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 39 437,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 39 437,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 214 706,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 214 266,6 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 439,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 283 409,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 420,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 275,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 662,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 4 278,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 210 774,2 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 29 433,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 29 433,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 136 073,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 58 928,2 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 077 145,6 | ||||||
02 | Оборона | 20 947,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 947,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 970,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 100,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 877,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 5 281,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 281,0 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 281,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 749 212,9 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 749 212,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 632,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 272 535,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 649,4 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 86 232,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 64,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 41 987,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 492,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 140 118,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 59 979,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 91 377,0 | ||||||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 1 147,5 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 384 519,7 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 384 519,7 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8 400,0 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 27 000,0 | ||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 3 700,0 | ||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 4 000,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 22 000,0 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 229 719,7 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 89 700,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308 260,9 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 458,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 373,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 500,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 585,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 261 817,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 42 205,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11 000,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 500,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75 859,8 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 121 641,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 985,1 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 17 985,1 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 122 040,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 49 455,8 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 49 455,8 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 72 585,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 60 826,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 759,0 | ||||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 000,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 256 197,4 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 256 197,4 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 67 152,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 30 000,0 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 200,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 156 845,4 | ||||||
13 | Прочие | 658 066,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 861,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 37 861,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 272 315,0 | ||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 272 315,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 347 890,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 347 890,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 070,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 070,6 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 070,6 | ||||||
15 | Трансферты | 4 183 749,9 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 183 749,9 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,3 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 831 907,0 | ||||||
038 | Субвенции | 211 255,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 140 576,6 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 118 891,9 | |||||||
Бюджетные кредиты | 183 780,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 780,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 183 780,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 183 780,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 64 888,1 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 64 888,1 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 64 888,0 | ||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 0,1 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -335 580,3 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 335 580,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 183 780,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 183 780,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 183 780,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 64 936,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 936,1 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 64 888,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 48,1 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 216 736,4 |