Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 10/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26232) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 957 305,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 573 883 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 265 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 400 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 322 757,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 210 169,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 45 136 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 68 917 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 781 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 298 000,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 298 000,1 тысяч тенге:
поступление займов – 68 917 тысяч тенге;
погашение займов – 23 781 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 252 864,1 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 13-2 следующего содержания:
"13-2. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов за счет гарантированных трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан определяются постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2022-2024 годы;";
дополнить пунктом 13-3 следующего содержания:
"13-3. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых трансфертов на развитие за счет гарантированных трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан.
Распределение указанных трансфертов на развитие из Национального фонда Республики Казахстан определяются постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2022-2024 годы.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Исполняющий обязанности секретаря маслихата Жамбылского района |
Р. Садыков |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 6 957 305,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 573 883 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 395 249 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 395 249 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97 877 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 939 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 89 097 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 841 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 265 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 501 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 608 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 400 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 322 757,5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 322 736,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 322 736,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 7 210 169,6 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 721 489,1 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 274 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 802 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 472 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 209 641,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 179 060,1 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 114 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 467 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 88 249,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 046 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 63 244,7 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 459 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 380 324,3 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 45 715 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 154 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 326 455,3 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 17 856,2 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 856,2 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 223 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 633,2 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 666 958 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 666 458 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 59 542 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | Программа занятости | 224 420 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 063 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 22 847 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 993 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 180 404 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 33 392 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 93 724 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 47 051 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 458 230,3 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 458 230,3 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 39 072 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 56 000 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 68 683,3 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10 739 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 282 736 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 267 161 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Развитие объектов спорта | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 169 536 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 638 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61 714 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 613 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 56 374 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 196 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 356 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 644 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 691 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 53 319 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 50 549 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 770 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 170 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23 625 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 655 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 202 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14 202 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 059 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 059 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 141 320 | ||||||||||||||||||||||||||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 312 701,3 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 601 041 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 185 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 313 632 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 217 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9 217 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 001,4 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 924 404 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 466 665 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 199 129,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 45 136 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 68 917 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -298 000,1 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 298 000,1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 781 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 252 864,1 |