Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 11/19 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 706,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 618,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 042,5 тысяч тенге;
2) затраты – 27 846,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 140,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 140,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов - 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 140,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1) Доходы | 27 706,1 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 618,6 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 822,4 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 822,4 | ||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 3 682,2 | ||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 99 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 97 | ||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 486,2 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 114 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 114 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 45 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 45 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 45 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 23 042,5 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 042,5 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 042,5 | ||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2) Затраты | 27 846,9 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 346,9 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 346,9 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 346,9 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 346,9 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 931 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 931 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 931 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 931 | ||||||||||||
13 | Прочие | 569 | ||||||||||||
9 | Прочие | 569 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 569 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 569 | ||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -140,8 | |||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 140,8 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 140,8 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 140,8 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 140,8 |