Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 16/10 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 37855,7 тысячи тенге,
налоговые поступления – 914 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36941,7 тысяч тенге;
2) затраты – 39154,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование -0 тысяч тенге,
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге,
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге,
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1298,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1298,8 тысяч тенге;
поступление займов -0 тысяч тенге,
погашения займов -0 тысяч тенге,
используемые остатки бюджетных средств – 1298,8 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Направить свободные остатки бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2022 года в сумме 1298,8 тысяч тенге на расходы по бюджетным программам согласно приложению 4.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
Указанное решение дополнить приложением 4, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области |
Р. Нурмуканова |
Бюджет сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 37855,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 914 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 914 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 73 | ||||||
3 | Земельный налог | 33 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 808 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 36941,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36941,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36941,7 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 39154,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24414,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка,сельского округа | 24414,7 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24414,7 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2381,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2381,9 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1291,9 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 630 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 460 | ||||||
08 | Культура,спорт ,туризм и информационное пространство | 10958 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10958 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10958 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 440 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 440 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, села , поселка, сельского округа | 440 | ||||||
13 | Прочие | 959 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 959 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 959 | ||||||
15 | Трансферты | 0,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов | 0,9 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1298,8 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 1298,8 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1298,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1298,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1298,8 |
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2022года
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 795,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 795,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 335,9 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 460,0 | |||
008 | Культура, спорт ,туризм и информационное пространство | 502,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 502,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 502,0 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
Всего: | 1298,8 | ||||