Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2022-2024 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 166810) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 381 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 235 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 192 146 тысяч тенге;
2) затраты – 206 737 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 356 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 356 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 356 тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22, 22, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | А. Аккайнанов |
Приложение 1 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 1 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 206 381 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 235 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 235 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 508 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 727 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 192 146 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 146 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192 146 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 206 737 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 034 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 034 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 034 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 034 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 143 734 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 143 734 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 734 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 400 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 79 440 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 894 | |||||||||
13 | Прочие | 6 965 | |||||||||
9 | Прочие | 6 965 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 965 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 965 | |||||||||
15 | Трансферты | 4 | |||||||||
1 | Трансферты | 4 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -356 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 356 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 356 |
Приложение 2 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 4 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Уильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 66 258 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 877 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 877 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 345 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 532 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 85 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 85 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 296 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 296 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 296 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 66 288 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 579 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 579 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 579 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 579 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 300 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 300 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 300 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 800 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 201 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 15 201 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 201 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 201 | |||||||||||||
13 | Прочие | 2 206 | |||||||||||||
9 | Прочие | 2 206 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 206 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 206 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 30 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 |
Приложение 3 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 7 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 64 322 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 972 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 972 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 186 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 786 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 62 350 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 350 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 350 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 64 452 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 043 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 043 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 043 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 043 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 000 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 000 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 448 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 9 448 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 448 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 448 | |||||||||||||
13 | Прочие | 1 959 | |||||||||||||
9 | Прочие | 1 959 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 959 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 959 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -130 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 130 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 130 |
Приложение 4 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 10 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 158 074 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 840 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 840 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 968 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 872 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 300 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 934 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 934 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 934 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 181 425 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 569 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 569 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 569 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 779 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 790 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 853 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 853 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 853 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 200 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 153 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 202 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 30 202 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 202 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 202 | |||||||||||||
13 | Прочие | 69 798 | |||||||||||||
9 | Прочие | 69 798 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 798 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 936 | |||||||||||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 62 862 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 3 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 3 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -23 351 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 23 351 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 23 351 |
Приложение 5 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 13 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 124 343 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 981 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 950 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 031 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 27 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 27 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 116 335 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 335 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 335 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 126 588 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 828 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 828 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 828 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 828 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 000 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 288 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 288 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 288 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 800 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 062 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 426 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 927 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 8 927 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 927 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 927 | |||||||||||||
13 | Прочие | 8 540 | |||||||||||||
9 | Прочие | 8 540 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 540 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 540 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 245 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 2 245 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 245 |
Приложение 6 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 16 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 74 475 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 460 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 460 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 160 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 300 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 72 015 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 015 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 015 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 74 693 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 651 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 651 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 651 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 151 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 495 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 495 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 495 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 495 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 600 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 892 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 892 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 892 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 892 | |||||||||||||
13 | Прочие | 650 | |||||||||||||
9 | Прочие | 650 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 650 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -218 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 218 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 218 |
Приложение 7 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 19 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 63 777 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 761 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 761 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 171 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 590 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 178 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 178 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 178 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 61 838 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 838 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 838 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 64 037 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 272 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 272 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 272 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 432 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 840 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 334 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 334 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 334 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 524 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 660 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 150 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 914 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 13 914 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 914 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 914 | ||||||||||||
13 | Прочие | 1 514 | ||||||||||||
9 | Прочие | 1 514 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 514 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 514 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -260 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 260 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 260 |
Приложение 8 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 22 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 68 491 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 394 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 394 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 139 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 255 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 66 097 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 097 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 097 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 69 165 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 458 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 458 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 458 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 958 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 257 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 257 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 257 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 559 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 827 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 871 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 794 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 794 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 794 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 794 | |||||||||||||
13 | Прочие | 1 656 | |||||||||||||
9 | Прочие | 1 656 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 656 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 656 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -674 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 674 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 674 |
Приложение 9 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 25 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 66 356 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 760 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 760 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 180 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 580 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 596 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 596 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 596 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 66 480 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 598 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 598 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 598 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 598 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 000 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 000 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 257 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 893 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 850 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 477 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 477 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 477 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 477 | |||||||||||||
13 | Прочие | 1 258 | |||||||||||||
9 | Прочие | 1 258 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 258 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 258 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 147 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 147 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 | |||||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 146 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -124 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 124 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысячтенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 124 |
Приложение 10 к решению районного маслихата № 18-1 от 4 июля 2022 года |
|
Приложение 28 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 42 441 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 635 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 635 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 100 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 535 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 766 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 766 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 766 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 42 621 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 426 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 426 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 426 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 426 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 816 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 816 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 816 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 516 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 461 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 11 461 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 461 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 461 | |||||||||||||
13 | Прочие | 916 | |||||||||||||
9 | Прочие | 916 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 916 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 916 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -180 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 180 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 180 |