Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2022-2024 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 166810) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 331 626 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 083 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 313 525 тысяч тенге;
2) затраты – 331 982 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 356 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 356 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 356 тенге."
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 383 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 216 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 99 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 068 тысяч тенге;
2) затраты – 74 413 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 тенге."
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 636 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 972 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 71 664 тысяч тенге;
2) затраты – 73 766 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 130 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 130 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 130 тенге."
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 165 568 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 048 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 148 364 тысяч тенге;
2) затраты – 188 919 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 351 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 351 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 351 тенге."
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 176 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 272 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 113 799 тысяч тенге;
2) затраты – 125 421 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 245 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 245 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 245 тенге."
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 729 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 460 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 269 тысяч тенге;
2) затраты – 84 947 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 218 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 218 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 218 тенге."
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 460 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 861 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 78 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 69 521 тысяч тенге;
2) затраты – 71 720 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 260 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 260 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 тенге."
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 833 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 394 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 439 тысяч тенге;
2) затраты – 72 507 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 674 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 674 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 674 тенге."
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 635 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 025 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 73 610 тысяч тенге;
2) затраты – 75 759 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 124 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 124 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 124 тенге."
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 266 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 645 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 591 тысяч тенге;
2) затраты – 45 446 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 180 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 180 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 180 тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22, 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | А. Аккайнанов |
Приложение 1 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 1 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 331 626 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 083 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 980 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 980 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 047 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 390 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 153 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 504 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21 | ||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 18 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 313 525 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 313 525 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 313 525 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 331 982 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 427 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 427 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 427 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 427 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 260 586 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 260 586 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 260 586 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 020 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 108 315 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 129 251 | ||||||||||||
13 | Прочие | 6 965 | ||||||||||||
9 | Прочие | 6 965 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 965 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 965 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 4 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 4 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -356 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 356 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 356 |
Приложение 2 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 4 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Уильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 74 383 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 216 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 197 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 55 | |||||||||||||
3 | Земельный налог | 66 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 076 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 99 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 99 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 72 068 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 068 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 068 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 74 413 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 527 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 527 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 527 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 527 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 100 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 100 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 100 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 300 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 800 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 578 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 578 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 578 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 578 | |||||||||||||
13 | Прочие | 2 206 | |||||||||||||
9 | Прочие | 2 206 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 206 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 206 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 30 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 |
Приложение 3 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 7 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
I. Доходы | 73 636 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 972 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 221 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 221 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 751 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 64 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 667 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 71 664 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 664 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 664 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
II. Затраты | 73 766 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 748 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 748 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 748 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 748 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 718 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 718 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 718 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 423 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 815 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 480 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 448 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 9 448 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 448 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 448 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 1 850 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 1 850 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 850 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 850 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -130 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 130 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 130 |
Приложение 4 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 10 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 165 568 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 048 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 075 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 075 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 911 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 752 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 283 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 872 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 156 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 156 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 156 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 148 364 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 364 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 364 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 188 919 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 447 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 447 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 447 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 447 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 544 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 544 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 544 | ||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 200 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 691 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 653 | ||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 752 | ||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 33 752 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 752 | ||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 752 | ||||||||||
13 | Прочие | 79 173 | ||||||||||
9 | Прочие | 79 173 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 173 | ||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 978 | ||||||||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 74 195 | ||||||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -23 351 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 23 351 | |||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 23 351 |
Приложение 5 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 13 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 123 176 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 272 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 896 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 896 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 325 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||||||||||||
3 | Земельный налог | 123 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 032 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 51 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 51 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 105 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 113 799 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113 799 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 113 799 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 125 421 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 497 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 497 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 497 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 542 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 955 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 542 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 542 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 542 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 300 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 998 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 244 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 837 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 10 837 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 837 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 837 | |||||||||||||
13 | Прочие | 8 540 | |||||||||||||
9 | Прочие | 8 540 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 540 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 540 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 245 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 2 245 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 245 |
Приложение 6 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 16 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
I. Доходы | 84 729 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 460 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 446 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 60 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 13 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 372 | ||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 82 269 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 269 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 269 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
II. Затраты | 84 947 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 922 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 922 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 922 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 422 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 202 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 202 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 202 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 045 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 172 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 985 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 168 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 26 168 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 168 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 168 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 650 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 650 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 650 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | ||||||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -218 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 218 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 218 |
Приложение 7 к решению районного маслихата № 24-1 |
|
Приложение 19 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 71 460 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 861 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 844 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 56 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 115 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 673 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 78 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 78 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 521 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 521 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 521 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 71 720 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 053 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 053 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 053 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 213 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 840 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 542 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 542 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 542 | ||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 524 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 010 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 008 | ||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 759 | ||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 15 759 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 759 | ||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 759 | ||||||||||
13 | Прочие | 1 363 | ||||||||||
9 | Прочие | 1 363 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 363 | ||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 363 | ||||||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -260 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 260 | |||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 260 |
Приложение 8 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 22 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 71 833 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 394 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 97 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 283 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 102 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 11 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 170 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 439 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 439 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 439 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 72 507 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 304 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 304 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 304 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 104 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 200 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 757 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 757 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 757 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 059 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 827 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 871 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 471 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 23 471 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 471 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 471 | ||||||||||||
13 | Прочие | 975 | ||||||||||||
9 | Прочие | 975 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 975 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 975 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -674 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 674 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 674 |
Приложение 9 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 25 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
I. Доходы | 75 635 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 025 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 392 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 392 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 632 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 47 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 580 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 73 610 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 610 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 610 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
II. Затраты | 75 759 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 604 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 604 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 604 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 604 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 667 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 667 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 667 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 927 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 893 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 847 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 682 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 25 682 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 682 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 682 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 1 659 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 1 659 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 659 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 659 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 147 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 147 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 | ||||||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 146 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -124 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 124 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 124 |
Приложение 10 к решению районного маслихата № 24-1 от 20 октября 2022 года |
|
Приложение 28 к решению районного маслихата № 12-3 от 27 декабря 2021 года |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 45 266 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 645 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 636 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 33 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 603 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 591 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 591 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 591 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 45 446 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 491 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 491 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 491 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 491 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 216 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 216 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 216 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 516 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 821 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 9 821 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 821 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 821 | |||||||||||||
13 | Прочие | 916 | |||||||||||||
9 | Прочие | 916 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 916 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 916 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -180 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 180 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 180 |